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职能部门对自查发现问题且及时采取有效整改措施的,同级内控合规部门或者上级机构在内控评价时不作为扣分依据,但()除外。

  • A、隐瞒问题
  • B、发现问题未及时采取有效整改措施
  • C、涉及案件
  • D、涉及重大责任事故

参考答案

更多 “职能部门对自查发现问题且及时采取有效整改措施的,同级内控合规部门或者上级机构在内控评价时不作为扣分依据,但()除外。A、隐瞒问题B、发现问题未及时采取有效整改措施C、涉及案件D、涉及重大责任事故” 相关考题
考题 对于纳入年度现场检查计划的现场检查项目,职能部门应当在检查结束后()日内,将现场检查工作报告报送同级内控合规部门和上级机构对口部门。A.5B.10C.15D.20

考题 根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发〔2013〕639号),关于农业银行合规风险监测的职责分工,下列说法正确的是( )A.总行内控与法律合规部负责组织、管理和评价全行合规风险监测报告工作,实施专项监测,分析合规风险状况,并向高级管理层提交全行合规风险评估报告B.各级行内控合规部门负责组织、实施、管理和评价辖内合规风险监测报告工作C.各级行内控合规部门负责按要求实施非现场定期监测,全面收集和定期报送辖内合规风险信息,并向本行管理层和上级行内控合规部门提交合规风险评估报告D.总分行各主要业务部门负责分析评估本业务条线合规风险状况,收集合规风险信息并及时报送同级行内控合规部门

考题 内控合规部门作为尽职监督工作的管理部门,履行对职能部门尽职监督履职的监督检查职责,督促、推动职能部门尽职监督工作。()此题为判断题(对,错)。

考题 内控合规部门应当根据职能部门尽职监督的结果,落实有关责任人员的责任追究。()此题为判断题(对,错)。

考题 职能部门应当培育本条线内控合规文化,形成内控优先、主动合规的良好氛围。()此题为判断题(对,错)。

考题 对于纳入年度现场检查计划的现场检查项目,职能部门应当在检查结束后10日内,将现场检查工作报告报送同级内控合规部门和上级机构对口部门。()此题为判断题(对,错)。

考题 根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银)办发[2013]639号),总分行各主要业务部门负责分析评估本业务条线合规风险状况,收集合规风险信息并及时报送同级行内控合规部门。()此题为判断题(对,错)。

考题 信贷管理部门每年按照信贷管理重点拟订次年现场检查计划的时间和报送的部门分别是()。A、第一季度,同级行内控合规部门B、第一季度,上级行内控合规部门C、第四季度,同级行内控合规部门D、第四季度,上级行内控合规部门

考题 对自查发现问题且及时采取有效整改措施的,同级或者上级机构在内控评价及整改工作考核时不作为扣分依据,但不包括()。A、案件及重大责任事故B、风险隐患C、屡查屡犯问题D、操作差错

考题 运营管理部门应当加强监督监管,主动自查自纠。发生下列()时,同级内控合规部门或者上级机构在内控评价时不作为扣分依据。A、自查发现问题并主动上报的B、自查发现问题且及时采取有效整改措施的(涉及案件及重大责任事故除外)C、自查发现问题且及时采取有效整改措施的(含案件及重大责任事故)D、自查发现问题且已努力采取整改措施的

考题 临时开展的或规模较小的检查项目,经()同意,可不签订检查责任书。A、项目主办部门分管行领导B、内控合规部门分管行领导C、同级行内控合规部门D、项目主办部门负责人

考题 每个重大风险事项发生后,()等职能部门要及时制定整改措施并定期检查、反馈整改效果。A、人力资源B、合规C、内审D、风险管理E、经营部门

考题 年度检查计划以外需要开展现场检查的,在与()协商一致后具体实施。A、上级行内控合规部门B、上级行特殊资产经营部门C、同级内控合规部门D、同级委托资产处置中心

考题 多选题分行收到审计意见书后,应按如下哪些规定推进审计整改?()A分行内控合规部门应对审计发现问题进行梳理,按照问题清单逐项认定审计整改责任部门,具体组织整改。B分行相关机构应根据审计发现问题的性质、情节、风险程度和审计整改意见,针对问题产生的原因,提出具体整改措施和整改计划及时报送内控合规部门。C对于已经采取整改措施的,应反映整改进展情况及整改效果。D对于尚未整体整改完毕的,应提出继续整改的措施和时间安排。

考题 判断题内控合规部门应当根据职能部门尽职监督的结果,落实有关责任人员的责任追究。A 对B 错

考题 多选题职能部门对自查发现问题且及时采取有效整改措施的,同级内控合规部门或者上级机构在内控评价时不作为扣分依据,但()除外。A隐瞒问题B发现问题未及时采取有效整改措施C涉及案件D涉及重大责任事故

考题 单选题县级支行开展的检查,由()统一编号。A 上级行内控合规部门B 风险管理部C 项目主办部门D 同级行负责内控合规管理工作的部门

考题 单选题各级特殊资产经营部门应当加强尽职监督,主动自查自纠,对()情况,内控评价时不作为扣分事项。A 上级行检查发现问题的B 自查发现问题且及时采取有效措施整改的C 自查发现问题但未及时采取有效措施的D 不自查的

考题 单选题年度检查计划以外需要开展现场检查的,在与()协商一致后具体实施。A 上级行内控合规部门B 上级行特殊资产经营部门C 同级内控合规部门D 同级委托资产处置中心

考题 多选题以下关于内控检查计划备案的描述,正确的是()A检查主办部门应于每年12月31日前,将次年检查计划报送同级法律与合规职能部门备案B检查主办部门制定临时检查计划,要向同级法律与合规部门进行备案C分行法律与合规职能部门应于每年年初10个工作日内将辖内检查计划向总行法律与合规部备案D分行法律与合规职能部门应于每月月初5个工作日内将辖内临时性检查计划向总行法律与合规部备案

考题 单选题对非现场监督发现问题的现场核查,职能部门()实施。A 可自行组织B 应报上级机构对口部门备案后C 应报内控合规部门备案后D 应与内控合规部门协商一致后

考题 单选题信贷管理部门每年按照信贷管理重点拟订次年现场检查计划的时间和报送的部门分别是()。A 第一季度,同级行内控合规部门B 第一季度,上级行内控合规部门C 第四季度,同级行内控合规部门D 第四季度,上级行内控合规部门

考题 多选题在内控合规管理信息系统中,下列关于检查计划表述正确的是()。A各职能部门通过“检查计划申报”功能向同级内控合规部门报送年度检查计划及临时计划B内控合规部门通过“检查计划审核”功能对各部门检查计划进行统筹C内控合规部门通过“检查计划终止”功能对已实施完成的检查计划进行“结束”操作,对由于特殊原因需要作废的检查计划进行“作废”操作D检查计划主办部门通过“检查计划终止”功能对已实施完成的检查计划进行“结束”操作,对由于特殊原因需要作废的检查计划进行“作废”操作

考题 单选题临时开展的或规模较小的检查项目,经()同意,可不签订检查责任书。A 项目主办部门分管行领导B 内控合规部门分管行领导C 同级行内控合规部门D 项目主办部门负责人

考题 单选题运营管理部门应当加强监督监管,主动自查自纠。发生下列()时,同级内控合规部门或者上级机构在内控评价时不作为扣分依据。A 自查发现问题并主动上报的B 自查发现问题且及时采取有效整改措施的(涉及案件及重大责任事故除外)C 自查发现问题且及时采取有效整改措施的(含案件及重大责任事故)D 自查发现问题且已努力采取整改措施的

考题 单选题信贷管理尽职监督现场检查形成的检查报告应在检查结束后10个工作日内报送()。A 同级行信贷管理部门和上级内控合规部门B 上级行信贷管理部门和上级内控合规部门C 上级行信贷管理部门和同级内控合规部门D 同级行信贷管理部门和同级内控合规部门

考题 单选题内控合规部门作为尽职监督工作的()部门,履行对职能部门尽职监督履职的监督检查职责,督促、推动职能部门尽职监督工作。A 监督B 主管C 牵头D 负责