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多选题
审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有(  )。
A

运用分析性复核方法检查有关数据和资料的总体合理性

B

询问管理人员和其他有关人员

C

检查内部控制过程中生成的文件和记录

D

向有关第三方进行函证

E

观察业务活动和内部控制的实际运行情况


参考答案

参考解析
解析:
审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法包括:①询问被审计单位的管理人员和其他有关人员;②查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件,检查内部控制过程中生成的文件和记录;③观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况;④追踪有关业务的处理过程。
更多 “多选题审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有(  )。A运用分析性复核方法检查有关数据和资料的总体合理性B询问管理人员和其他有关人员C检查内部控制过程中生成的文件和记录D向有关第三方进行函证E观察业务活动和内部控制的实际运行情况” 相关考题
考题 在编制审计计划时,应当了解P公司的内部控制。了解重要内部控制时,应实施的程序通常包括( )。A.询问P公司的有关人员,并查阅相关内部控制文件B.检查内部控制生成的文件和记录C.选择若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试D.观察P公司的业务活动和内部控制的运行情况

考题 35 .对内部控制进行调查时可以采用的方法有:A .查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B .问被审计单位的管理人员和其他相关人员C .检查内部控制过程中生成的文件和记录D .观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况E .对会计报表项目余额进行审查

考题 35 .对内部控制进行调查时可以采用的方法有:A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B.问被审计单位的管理人员和其他相关人员C.检查内部控制过程中生成的文件和记录D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况E.对会计报表项目余额进行审查

考题 审计人员对内部控制进行调查了解的方法有:A.查阅相关文件B.分析性复核C.询问有关人员D.观察业务活动E.检查内部控制执行过程中生成的记录

考题 对内部控制进行调查时可以采用的方法有:A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B.问被审计单位的管理人员和其他相关人员C.检查内部控制过程中生成的文件和记录D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况E.对会计报表项目余额进行审查

考题 了解被审计单位内部控制的程序包括()。A、询问被审计单位有关人员B、查阅相关内部控制文件C、检查内部控制生成的文件和记录D、实质性测试

考题 国家审计中,调查的方法包括( ) A.询问 B.检查有关文件、报告、内部管理手册、信息系统的技术文档和操作手册 C.观察有关业务活动及其场所、设施和有关内部控制的执行情况 D.追踪有关业务的处理过程 E.函证

考题 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有: A.运用分析性复核方法检查有关数据和资料的总体合理性   B.询问管理人员和其他有关人员   C.检查内部控制过程中生成的文件和记录   D.向有关第三方进行函证   E.观察业务活动和内部控制的实际运行情况

考题 对内部控制进行调查时可以采用的方法有( )A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件 B.询问被审计单位的管理人员和其他相关人员 C.检查内部控制过程中生成的文件和记录 D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况 E.对财务报表项目余额进行审查

考题 对内部控制进行调查时可以采用的方法不包括的是( )A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件 B.询问被审计单位的管理人员和其他相关人员 C.对财务报表项目余额进行审查 D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

考题 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有( )A.运用分析方法检查有关数据和资料的总体合理性 B.询问管理人员和其他有关人员 C.检查内部控制过程中生成的文件和记录 D.向有关第三方进行函证 E.观察业务活动和内部控制的实际运行情况

考题 (2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试: ①检查销售与收款循环中的凭证和记录; ②观察销售与收款业务执行情况; ③向有关人员询问销售与收款业务情况; ④对营业收入的真实性进行 分析。 “资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。 A.① B.② C.③ D.④

考题 审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括( )。A.分析 B.检查管理制度 C.询问有关人员 D.观察业务活动 E.检查文件记录

考题 下列各项中,不属于内部控制调查方法的是( )A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件 B.询问被审计单位的管理人员和其他相关人员 C.检查内部控制过程中生成的文件和记录 D.审查财务报表项目余额

考题 下列有关审计取证方法的表述中,错误的有:A、询问本身不足以测试内部控制运行的有效性 B、检查有形资产可为其计价认定提供可靠的审计证据 C、重新计算是指对有关业务程序或者控制活动独立进行重新验证 D、函证回函来自独立第三方,审计人员无需对函证过程进行控制 E、分析方法可以运用于审计计划、审计实施以及审计终结的全过程

考题 为了获得内部控制的有关证据,内部审计人员可以选择的审计方法包括()。A、函证B、观察C、询问D、分析性复核

考题 下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()。A、查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B、询问被审计单位的管理人员和其他相关人员C、对财务报表项目余额进行审查D、观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

考题 下列各项中,不属于内部控制调查方法的是()。A、查阅被审计单位的各项管理制度和相天文件B、询问被审计单位的管理人员和其他相关人员C、检查内部控制过程中生成的文件和记录D、审查财务报表项目余额

考题 审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。A、分析B、检查管理制度C、询问有关人员D、观察业务活动E、检查文件记录

考题 内部审计人员向有关单位和个人获取审计证据时,可以采用(仅限于)审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算、分析程序等方法。

考题 下面哪几项属于内控评价获取证据的方法()。A、询问被评估企业有关人员,查阅相关财务内控文件B、检查财务内部控制生成的文件和记录C、观察被评估企业业务活动和财务内部控制的运行情况D、选择若干具有代表性的交易和事项进行必要的穿行测试

考题 审计人员调查了解被审计单位及其相关情况的手段包括:()。A、书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员B、检查有关文件、报告、内部管理手册、信息系统的技术文档和操作手册C、观察有关业务活动及其场所、设施和有关内部控制的执行情况D、追踪有关业务的处理过程E、分析相关数据

考题 多选题审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。A分析B检查管理制度C询问有关人员D观察业务活动E检查文件记录

考题 多选题为了获得内部控制的有关证据,内部审计人员可以选择的审计方法包括()。A函证B观察C询问D分析性复核

考题 多选题审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有(  )。A运用分析性复核方法检查有关数据和资料的总体合理性B询问管理人员和其他有关人员C检查内部控制过程中生成的文件和记录D向有关第三方进行函证E观察业务活动和内部控制的实际运行情况

考题 多选题审计人员对内部控制进行调查了解的方法有(  )。[2009年初级真题]A查阅相关文件B分析C询问有关人员D观察业务活动E检查内部控制执行过程中生成的记录

考题 多选题审计人员调查了解被审计单位及其相关情况的手段包括:()。A书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员B检查有关文件、报告、内部管理手册、信息系统的技术文档和操作手册C观察有关业务活动及其场所、设施和有关内部控制的执行情况D追踪有关业务的处理过程E分析相关数据

考题 多选题审计人员对内部控制进行调查了解的方法有( )A查阅相关文件B分析性复核C询问有关人员D观察业务活动E检查内部控制执行过程中生成的记录