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单选题
邮政储蓄审计部门应定期将网点常规审计情况下发审计通报。
A
正确
B
错误
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考题
关于合规管理部门与内部审计部门的关系,下列选项中说法错误的是()。
A.合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价
B.内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计
C.内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人
D.商业银行合规管理职能应与内部审计职能不是分离的
考题
下列( )项审计委员会的活动最符合内部审计部门的利益。A.审批审计方案
B.确保外部审计师在可能的情况下依赖内部审计部门的工作
C.在将内部审计报告下发之前,审核并签署所有内部审计报告
D.支持内部审计部门提出的恰当的后续跟进建议
考题
关于合规管理部门与内部审计部门的关系,下列选项中说法错误的是()。A、合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价B、内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计C、内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人D、商业银行合规管理职能应与内部审计职能不是分离的
考题
单选题下列关于合规部门与审计监察部门关系表述不正确的是()A
审计部门应配合合规管理部门对营业网点合规运行情况定期开展现场检查。B
审计部门对合规管理部门尽职程度的有效性、公正性和客观性定期审计。C
合规管理部门应为审计部门提供审计方向,审计部门将审计、检查发现的合规性问题抄送合规管理部门。D
合规管理部门检查发现的违规问题后,应将认定材料提交监察部门,监察部门负责对相关人员处理。
考题
多选题根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照()实施审计项目,并定期进行自我评估。A经营情况B审计程序C风险状况D审计方法
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