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单选题
某位国际注册内部审计师被发现有违法出售被审计单位信息的行为,那么该名内审师很有可能:()
A
受到注册内部审计师协会的谴责并上交全部出售信息的收入
B
立刻被内部审计委员会取消其注册内部审计师资格
C
受到董事会的审查,并取消其注册内部审计师资格
D
在主动上交其收入后继续从事该工作
参考答案
参考解析
解析:
本题考查的知识点是保密。该注册内部审计师的行为违反了《职业道德规范》,董事会应该查明情况,情况属实后取消其资格。并不能直接给予其处罚。
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考题
单选题以下情况最可能违反《职业道德规范》和《标准》的是:()A
由于你所在的审计部门缺乏某一特定领域的技能和知识,首席审计执行官寻求了一位专家的帮助。作为审计经理,你被要求对该专家完成任务的方法进行审查,你对于被审查领域具有丰富知识但仍不愿意接受这一任务,因为你缺少判断专家结论有效性的专业知识。B
你的审计经理从你的审计报告中删除了你认为最重要的发现和建议,你已表示过反对这种做法,并解释说你知道报告中的情况确实存在。尽管你承认,从技术上讲缺乏足够的证据来支持审计发现,但是管理层不能对这些情况加以解释,而你的审计发现是唯一合理的结论。C
在研究并制定了年度审计初步计划后,你公司的审计章程要求作为首席审计执行官的你将这份计划呈交给审计委员会,征求意见并征得它的批准。D
作为一名首席审计执行官,你越来越对如何处理你与客户管理层就某一非常敏感的审计领域中的审计发现和建议无法达成一致的问题而困惑。由于不知道怎样去做,你与在内部审计师协会本地分会工作中认识的一位资深首席审计执行官探讨了审计发现和拟提出的审计建议的具体内容。
考题
单选题内部审计师需定期评价控制措施及控制过程。以下描述中,内部审计师最应认可的控制理念是:()A
公司管理层定期地解雇未达到预期业绩的员工B
公司管理层采取措施增加实现既定目标的可能性C
控制就是会计师及内部审计师设计的用以保证处理过程正确性的特定程序D
控制程序应当自下而上设计以确保对各具体细节问题的注意
考题
单选题某内部审计师在审计过程中观察到公司的仓储部门存在不及时发货的情况,但是据仓库管理人员的说法,存货都是及时发出的,根据这种情况,内部审计师可以得出的初步审计结论是:()A
仓库管理人员为了掩盖失职而说谎B
内部审计师的观察只是个别现象C
内部控制存在问题D
需要进一步的审计程序来证明情况
考题
单选题某内部审计师由于原公司裁员而失业,在同一行业的另一家公司找到了一份工作。该审计师在新的组织中的哪项行为违反了IIA《职业道德规范》?()A
内部审计师在新工作中使用以前雇主那儿使用过的风险分析方法,来确定应优先考虑的审计事项。B
新审计部门不使用PPS抽样法,但审计师认为PPS抽样法对于新雇主实施的多种审计工作都有好处,他召开培训会议并且制作表格来按照以前雇主的使用方法实施抽样。C
在以前的公司工作时,该审计师进行大量研究来确定财务部门的“最佳实践”,以作为该公司审计工作的一部分。由于大部分研究工作是在业余时间在家中进行,他保留了许多资料并计划对新雇主财务部门审计时使用。D
以上行为均不违反《职业道德规范》。
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