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单选题
以下营业网点制度检查中描述错误的是()。
A

检查营业网点平均库存限额是否超过总行规定的限额。

B

检查营业网点柜员现金款箱操作是否符合款箱业务管理办法。

C

检查营业网点柜员柜面操作是否符合出纳制度的相关规定。

D

检查上门收款人员是否符合准入标准。


参考答案

参考解析
解析: 人民币结算业务操作规程-第二十一章-第十一节
更多 “单选题以下营业网点制度检查中描述错误的是()。A 检查营业网点平均库存限额是否超过总行规定的限额。B 检查营业网点柜员现金款箱操作是否符合款箱业务管理办法。C 检查营业网点柜员柜面操作是否符合出纳制度的相关规定。D 检查上门收款人员是否符合准入标准。” 相关考题
考题 营业终了营业经理(网点负责人)对现金业务主要核对()。 A、核对派驻网点库存现金,确保账实相符B、检查日终柜员款箱是否存在未上缴的情况C、核对柜员库存现金是否正确D、监督99999钱箱操作员、管库柜员核对“99999”钱箱现金和封箱过程

考题 柜员应经常检查现金箱是否超限,超过限额部分及时缴存主出纳或入库。判断对错

考题 以下关于柜员尾箱现金限额管理说法错误的是()。A、农合机构要根据现金收付、柜员岗位职责及网点现金库存等实际情况,合理核定办理现金业务的柜员尾箱现金配额B、特殊情况需要长期或短期增加营业网点和柜员尾箱现金限额的,应及时增加尾箱限额,确保业务的正常开展C、营业期间,营业网点柜员应根据尾箱现金限额管理规定和尾箱现金余额变化情况及时调剂尾箱现金,确保业务的正常开展D、对超出营业网点现金限额的,应按农合机构相关规定处理

考题 日终,柜员检查上柜库存现金是否超过核定柜员现金限额。如超过限额,柜员使用“1137现金上缴”交易上缴超额部分,99999钱箱操作员使用“1138现金入库”交易入库。

考题 以下营业网点查库流程描述正确的是()。A、查库人员通过核心账务系统“网点现金库存查询”和“柜员(库存)现金查询”交易打印网点、柜员现金库存数,作为核对依据。B、检查各类款箱及用于分类摆放日常现金的抽屉里是否存放自有现金以及制度规定外的其他物品。C、通过“在途现金查询”交易确认被查网点“10102运送中现金”账户余额为零。D、如查库在当日营业结束后进行的,检查人员需将现金实体柜员库存余额与各现金柜员现金轧账数进行核对。次日对外营业前,无需与被查网点日报表“10101现金”科目余额再次核对。

考题 营业经理负责监督检查营业网点柜员设置是否符合事权划分的管理规定,核算业务流程是否严密。

考题 非现场视频监控运营监管检查辖内营业网点以下区域的业务活动、操作行为是否符合规章制度()A、营业网点柜台B、营业网点营业厅外部工作环境C、营业网点营业厅内部工作环境D、ATM装钞间E、各级金库、重要空白凭证库内部工作环境

考题 营业网点平账核对的内容包括()。A、营业网点结束业务操作前,主管应检查柜员是否全部签退,过渡账户是否全部销讫B、营业网点日平账报告表的“交易笔数”、“现金箱余额”、“凭证箱余额”分别与各柜员日终平账报告表核对相符C、营业网点“现金余额统计表”上的现金余额与各柜员实际的现金余额和库房现金合计数核对相符D、《重要空白凭证库存登记簿》与手工记载的《有价单证、重要空白凭证保管登记簿》中各种重要空白凭证余额合计数及实际库房重要空白凭证核对相符E、手工记载的《库房现金登记簿》余额及实际库存现金与《现金库存登记簿》的库存数核对相符

考题 第一次巡检的目的是()。A、检查营业网点内环境、人员和设施是否做好了营业的准备B、检查柜员是否坚持会计制度C、网点环境是否清洁D、记录晨会记录表

考题 柜员应经常检查现金箱是否超限,超过限额部分及时缴存主出纳或入库。

考题 以下营业网点制度检查中描述错误的是()。A、检查营业网点平均库存限额是否超过总行规定的限额。B、检查营业网点柜员现金款箱操作是否符合款箱业务管理办法。C、检查营业网点柜员柜面操作是否符合出纳制度的相关规定。D、检查上门收款人员是否符合准入标准。

考题 以下营业网点查库流程描述错误的是()。A、查库人员通过核心账务系统“网点现金库存查询”和“柜员(库存)现金查询”交易打印网点、柜员现金库存数,作为核对依据。B、检查各类款箱及用于分类摆放日常现金的抽屉里是否存放自有现金以及制度规定外的其他物品。C、通过“在途现金查询”交易确认被查网点“10102运送中现金”账户余额为零。D、如查库在当日营业结束后进行的,检查人员需将现金实体柜员库存余额与各现金柜员现金轧账数进行核对。次日对外营业前,无需与被查网点日报表“10101现金”科目余额再次核对。

考题 营业终了营业经理对现金业务主要进行()核对。A、核对派驻网点库存现金,确保账实相符B、检查日终柜员款箱是否存在未上缴的情况C、核对柜员库存现金是否正确D、监督99999钱箱操作员、管库柜员核对“99999”钱箱现金和封箱过程

考题 以下自助设备制度检查中描述错误的是()。A、检查自助设备是否严格执行双人操作、双人开机、双人装箱的制度要求。B、检查自助设备归属网点是否按出纳制度要求定期对自助设备进行清钞处理。C、检查在行式自助设备取送钞箱人员是否与现金整点人员、账务处理人员相分离。D、检查自助设备的钥匙和密码管理是否符合出纳制度要求,管理是否存在失控现象。

考题 以下自助设备制度检查中描述正确的是()。A、检查自助设备是否严格执行双人操作、双人开机、双人装箱的制度要求。B、检查自助设备归属网点是否按出纳制度要求定期对自助设备进行清钞处理。C、检查在行式自助设备取送钞箱人员是否与现金整点人员、账务处理人员相分离。D、检查自助设备的钥匙和密码管理是否符合出纳制度要求,管理是否存在失控现象。

考题 营业终了,柜员查询并打印系统中的现金箱余额,逐一清点现金箱实物,核对现金实物与账务,检查现金箱是否超限额,超限额现金应及时()。A、入库B、缴存主出纳C、入柜员现金箱D、以上均可

考题 单选题以下营业网点查库流程描述错误的是()。A 查库人员通过核心账务系统“网点现金库存查询”和“柜员(库存)现金查询”交易打印网点、柜员现金库存数,作为核对依据。B 检查各类款箱及用于分类摆放日常现金的抽屉里是否存放自有现金以及制度规定外的其他物品。C 通过“在途现金查询”交易确认被查网点“10102运送中现金”账户余额为零。D 如查库在当日营业结束后进行的,检查人员需将现金实体柜员库存余额与各现金柜员现金轧账数进行核对。次日对外营业前,无需与被查网点日报表“10101现金”科目余额再次核对。

考题 多选题营业终了,柜员查询并打印系统中的现金箱余额,逐一清点现金箱实物,核对现金实物与账务,检查现金箱是否超限额,超限额现金应及时()。A入库B缴存主出纳C入柜员现金箱D以上均可

考题 单选题以下关于柜员尾箱现金限额管理说法错误的是()。A 农合机构要根据现金收付、柜员岗位职责及网点现金库存等实际情况,合理核定办理现金业务的柜员尾箱现金配额B 特殊情况需要长期或短期增加营业网点和柜员尾箱现金限额的,应及时增加尾箱限额,确保业务的正常开展C 营业期间,营业网点柜员应根据尾箱现金限额管理规定和尾箱现金余额变化情况及时调剂尾箱现金,确保业务的正常开展D 对超出营业网点现金限额的,应按农合机构相关规定处理

考题 多选题以下营业网点查库流程描述正确的是()。A查库人员通过核心账务系统“网点现金库存查询”和“柜员(库存)现金查询”交易打印网点、柜员现金库存数,作为核对依据。B检查各类款箱及用于分类摆放日常现金的抽屉里是否存放自有现金以及制度规定外的其他物品。C通过“在途现金查询”交易确认被查网点“10102运送中现金”账户余额为零。D如查库在当日营业结束后进行的,检查人员需将现金实体柜员库存余额与各现金柜员现金轧账数进行核对。次日对外营业前,无需与被查网点日报表“10101现金”科目余额再次核对。

考题 多选题以下营业网点制度检查中描述正确的是()。A检查营业网点平均库存限额是否超过总行规定的限额。B检查营业网点柜员现金款箱操作是否符合款箱业务管理办法。C检查营业网点柜员柜面操作是否符合出纳制度的相关规定。D检查上门收款人员是否符合准入标准。

考题 单选题以下自助设备制度检查中描述错误的是()。A 检查自助设备是否严格执行双人操作、双人开机、双人装箱的制度要求。B 检查自助设备归属网点是否按出纳制度要求定期对自助设备进行清钞处理。C 检查在行式自助设备取送钞箱人员是否与现金整点人员、账务处理人员相分离。D 检查自助设备的钥匙和密码管理是否符合出纳制度要求,管理是否存在失控现象。

考题 单选题第一次巡检的目的是()。A 检查营业网点内环境、人员和设施是否做好了营业的准备B 检查柜员是否坚持会计制度C 网点环境是否清洁D 记录晨会记录表

考题 多选题非现场视频监控运营监管检查辖内营业网点以下区域的业务活动、操作行为是否符合规章制度()A营业网点柜台B营业网点营业厅外部工作环境C营业网点营业厅内部工作环境DATM装钞间E各级金库、重要空白凭证库内部工作环境

考题 判断题柜员应经常检查现金箱是否超限,超过限额部分及时缴存主出纳或入库。A 对B 错

考题 判断题营业经理负责监督检查营业网点柜员设置是否符合事权划分的管理规定,核算业务流程是否严密。A 对B 错

考题 判断题日终,柜员检查上柜库存现金是否超过核定柜员现金限额。如超过限额,柜员使用“1137现金上缴”交易上缴超额部分,99999钱箱操作员使用“1138现金入库”交易入库。A 对B 错