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题目内容 (请给出正确答案)
多选题
下列各项税费中,说法正确的有(  )。
A

交纳耕地占用税,无需通过“应交税费”科目核算

B

自产自用应税矿产品交纳的资源税,需计入税金及附加

C

房地产开发企业需缴纳的土地增值税,记入“税金及附加”科目

D

委托加工物资收回后直接出售的,相关消费税计入委托加工物资成本


参考答案

参考解析
解析:
B项,自产自用应税矿产品交纳的资源税,记入“生产成本”“制造费用”等科目;对外销售应税产品应交纳的资源税应记入“税金及附加”科目。
更多 “多选题下列各项税费中,说法正确的有(  )。A交纳耕地占用税,无需通过“应交税费”科目核算B自产自用应税矿产品交纳的资源税,需计入税金及附加C房地产开发企业需缴纳的土地增值税,记入“税金及附加”科目D委托加工物资收回后直接出售的,相关消费税计入委托加工物资成本” 相关考题
考题 下列各项中,对事业单位收入管理的要求的说法不正确的是( )。 A.实行收入统管B.正确划分各项收入,依法缴纳各种税费C.保证收入的合法性与合理性D.实行收入分散管理

考题 下列各项中,属于非流动负债的有( )。A.预收账款B.长期借款C.应付债券D.应交税费

考题 下列各项中,期末一定没有余额的有( )。A.所得税费用B.投资收益C.营业外收入D.制造费用

考题 下列各项中,期末结转后应无余额的有( )。 A.所得税费用 B.营业外收入 C.制造费用 D.资产减值损失

考题 下列各项中,影响企业营业利润的有( )。 A.所得税费用 B.营业外收入 C.投资收益 D.财务费用

考题 下列各项中属于流动资产的有( )。A.机器设备B.预收账款C.应交税费D.预付账款

考题 下列各项中,影响利润表“所得税费用”项目金额的有( )。A.递延所得税费用B.递延所得税收益C.当期应交所得税D.代扣代缴的个人所得税

考题 下列各项中,影响筹资活动现金流量的项目有( )。A.支付借款利息B.融资租入固定资产支付的租赁费C.支付各项税费D.发行债券收到的现金

考题 下列关于利润表的说法,不正确的有()。 A.利润表各项目均需填列“期末余额”和“年初余额”B.利润表中“所得税费用”项目应根据“所得税费用”借方发生额分析填列C.利润表中“营业收入”项目,应根据“主营业务收入”和“其他业务收入”科目的发生额分析填列D.利润表中的“非流动资产处置损失”应当单独列示

考题 下列各项中,影响利润表“所得税费用”项目金额的有( )。A. 代扣代交的个人所得税B. 递延所得税收益C. 递延所得税费用D. 当期所得税费用

考题 下列各项中,关于所得税费用的核算说法正确的是( )。A.企业所得税费用按照递延法计算B.企业所得税费用按照资产负债表债务法计算C.应纳税所得额在企业会计利润基础上调整确定D.国债利息收入属于纳税调减额

考题 下列各项中,会影响企业利润总额的有()。A、营业利润 B、投资收益 C、营业外收入 D、所得税费用

考题 下列各项中,属于流动负债的有()。A:短期借款B:应交税费C:长期应付款D:应付债券

考题 下列各项中,属于资产负债表中流动负债项目的有()。A、应付职工薪酬 B、应付股利 C、应交税费 D、应付票据

考题 下列各项中可能涉及或有负债的有()A、未决诉讼B、提供债务担保C、应交税费D、应付账款E、已贴现的商业承兑汇票

考题 下列各项中,属于投资活动现金流量的是()。A、分配股利的现金B、支付的各项税费C、处置固定资产的现金D、收到的税费返还

考题 下列各项中,影响净利润的有()。A、固定资产盘亏B、所得税费用C、捐赠固定资产D、出售无形资产净收益

考题 下列各项税费中,不通过“应交税费”科目核算的是()。A、房产税B、车船税C、城镇土地使用税D、印花税

考题 下列关于房地产销售税费的说法中,正确的有( )。A、销售税费应当由卖方(在此为房地产开发商)缴纳B、销售税费不含城市维护建设税C、教育费附加不应列入销售税费D、销售税费一般是按照售价的一定比例收取E、印花税属于销售税费

考题 多选题下列各项中,属于资金退出的有()。A偿还各项债务B支付职工工资C上交各项税费D向所有者分配利润

考题 多选题下列各项中,属于在利润表中反映的项目有()。A营业利润B财务费用C所得税费用D应交税费

考题 多选题下列关于房地产销售税费的说法中,正确的有( )。A销售税费应当由卖方(在此为房地产开发商)缴纳B销售税费不含城市维护建设税C教育费附加不应列入销售税费D销售税费一般是按照售价的一定比例收取E印花税属于销售税费

考题 多选题下列各项中,属于企业的流动负债的有()。A其他应付款B应交税费C应付职工薪酬D预收账款

考题 单选题下列各项中,属于投资活动现金流量的是()。A 分配股利的现金B 支付的各项税费C 处置固定资产的现金D 收到的税费返还