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多选题
稽核审计方法大体可分为()。
A

书面资料审计方法

B

实物资产审计方法

C

审计实践

D

分析性复核方法


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 重点审计领域的确定,主要依赖于哪种审计方法()。 A询问B检查C审阅D分析性复核

考题 审计取证的技术方法是指直接获取审计证据的方法,主要包括( )。A、审查书面资料方法B、顺查法和逆差法C、分析方法D、证实方法

考题 (),是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或计算相关的比率,以确定审计重点、获取审计证据和支持审计结论的一种审计方法。A、分析性复核B、分析性审核C、分析性比较D、分析性计算

考题 内部审计人员可以运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持()。A、审计通知书B、审计计划C、审计结论D、审计建议

考题 审计的技术方法包括()。A、审计检查方法B、审计调查方法C、审计分析方法D、审计核对方法

考题 内部审计人员对被审计单位重要的比率或趋势进行分析以获取审计证据的方法,称之为()。A、分析性复核B、判断C、检查D、评价

考题 审计的方法我国的审计方法体系由两大部分组成,即审查书面资料的方法和证实客观事物的方法。

考题 审计方法体系中审计实施方法又可划分为()三部分。A、审核稽查方法、记录方法和报告方法B、检查分析方法、记录方法和审计文书方法C、审计管理方法、审计取证方法和审计报告方法D、检查分析方法、记录方法和报告方法

考题 国税系统内审部门审计时获取证据的正确方法是()。A、由被审计单位和内部审计人员共同对所有实物资产进行盘点B、对有关人员进行书面询问C、对于异常变动项目,必要时追加适当的审计程序D、在整个审计过程中运用分析性复核的方法

考题 对于符合性测试,内部审计人员可以选择的审计方法包括()。A、追踪B、观察C、实验D、分析性复核

考题 财务审计项目的一般审计目标中的总体合理性通常是指审计人员对被审计单位所记录或列报的金额在总体上的正确性做出估计,审计人员使用的方法通常有:()A、层层审核方法B、分析性复核方法C、监盘方法D、计算方法

考题 通过对书面资料的阅读和审查而取得审计证据的方法称为()。A、核对法B、审阅法C、查询法D、分析性复核

考题 稽核审计方法大体可分为()。A、书面资料审计方法B、实物资产审计方法C、审计实践D、分析性复核方法

考题 审计方法体系包括()。A、审核稽查方法、审计记录方法、审计评价方法和审计报告方法B、审计规划方法、审计实施方法和审计报告方法C、审计规划方法、审计实施方法和审计管理方法D、审计系统检查法和审计技术

考题 多选题审计的技术方法包括()。A审计检查方法B审计调查方法C审计分析方法D审计核对方法

考题 多选题稽核审计方法大体可分为()。A书面资料审计方法B实物资产审计方法C审计实践D分析性复核方法

考题 多选题内部审计人员可以运用审核、()和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。A观察B询问C函证D侦察

考题 多选题内部审计人员可以采用()、询问、函证、计算、分析性复核等方法获取审计证据。A审核B观察C监盘D审讯

考题 单选题审计方法体系中审计实施方法又可划分为()三部分。A 审核稽查方法、记录方法和报告方法B 检查分析方法、记录方法和审计文书方法C 审计管理方法、审计取证方法和审计报告方法D 检查分析方法、记录方法和报告方法

考题 判断题稽核审计人员获取审计证据的主要方法有检查、观察、监盘、询问、函证、计算、分析性复核等。A 对B 错

考题 多选题现代审计方法体系,包括()。A专项审计B审计技术方法C审计的一般方法D审计抽样方法

考题 多选题现代审计方法已发展到广泛运用()等技术方法。A审计调查B审计分析C内部控制测试D抽样审计

考题 单选题审计方法体系包括()。A 审核稽查方法、审计记录方法、审计评价方法和审计报告方法B 审计规划方法、审计实施方法和审计报告方法C 审计规划方法、审计实施方法和审计管理方法D 审计系统检查法和审计技术

考题 单选题通过对书面资料的阅读和审查而取得审计证据的方法称为()。A 核对法B 审阅法C 查询法D 分析性复核

考题 多选题选用审计方法应遵循哪些基本要求?()A以审计方法的理论基础为指导,正确选用审计技术方法B根据审计目的选用审计方法C根据审计方式选用审计方法D根据被审计单位实际情况选用审计方法

考题 多选题对于符合性测试,内部审计人员可以选择的审计方法包括()。A追踪B观察C实验D分析性复核

考题 多选题内部审计人员可以运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持()。A审计通知书B审计计划C审计结论D审计建议

考题 多选题内部审计人员可以运用审核、()等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。A观察B询问C函证D分析性复核