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填空题
建立内部控制系统,必须对某些()进行分离,应分别由两个以上担任,便于相互核对、(),防止舞弊。
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考题
郑州光明工业总公司的内部控制制度中规定,保管某些财产物资的职务和对于这该项财产物资进行清查的职务分别由不同人员担任,这种内部控制程序属于( ) 。A.资产接触控制B.职责划分控制C.独立稽查控制D.交易授权控制
考题
请教:2009年天津市下半年会计从业资格考《财经法规》真题及答案第1大题第20小题如何解答?
【题目描述】
下列关于不相容职务相互分离的说法中,错误的是()。
A、不相容职务是指那些如果由两个人担任既可能发生错误和舞弊行为,也可能掩盖错误和舞弊行为的职务
B、不相容职务分离的核心是内部牵制
C、授权批准与业务经办、业务经办与会计记录均属于不相容职务
D、单位应建立内部控制制度,使不相容岗位和职务之间能够相互监督、相互制约
考题
下列关于不相容职务相互分离的说法中,错误的是( )。A、不相容职务是指那些如果由两个人担任既可能发生错误和舞弊行为,也可能掩盖错误和舞弊行为的职务B、不相容职务分离的核心是“内部牵制”C、授权批准与业务经办、业务经办与会计记录均属于不相容职务D、单位应建立内部控制制度,使不相容岗位和职务之间能够相互监督、相互制约
考题
根据《标准》规定,内部审计师有责任协助发现舞弊,以下哪项最好地描述了如何履行这种职责?( )A.在对可能的舞弊进行调查时与保卫人员和法规实施机构配合
B.每次审计中都对舞弊进行测试并尽可能进行追查
C.协助设计控制系统以防止舞弊
D.评价控制系统在防止潜在风险暴露方面的充分性和有效性
考题
内部审计师若能发展肋口强下列( )项能力,就更可能发现舞弊。A.认识到组织内部发生的变化,并对变化进行询问
B.讯问舞弊作案人,发现其舞弊的原因
C.制定内部控制,防止舞弊的发生
D.记录计算机化的操作系统程序
考题
如果内部审计师提高了其能力,最有可能发现舞弊行为的是:()A、确认并询问组织中发生的变化。B、审问舞弊者以便找出实施舞弊的原因。C、建立内部控制来防止舞弊的发生。D、将电算化操作系统程序存档。
考题
根据《标准》规定,内部审计师有责任协助发现舞弊,下列哪项最好地描述了内部审计师应如何履行这种职责?()A、在对可能的舞弊进行调查时与安全人员和法律执行机构配合。B、每次审计中都对舞弊进行测试并尽可能进行追查。C、协助设计控制系统以防止舞弊。D、评价控制系统在防止潜在风险暴露方面的充分性和有效性。
考题
根据《标准》,内部审计师有责任协助发现舞弊,则下列行为中属于内部审计师在这方面的行为的是:()A、协助改善控制系统,并参与设计控制系统以防止舞弊的发生B、对于发现的所有舞弊迹象均进行测试并尽可能执行进一步审计程序C、审查对于即将投入使用的控制系统在防止潜在风险暴露方面的有效性D、负责组织的风险管理和控制过程,防止舞弊的发生
考题
作为组织中一个单独的部门,内部审计活动在遏制舞弊行为方面的首要职责是:()A、检查和评价部门采取的遏制舞弊的措施的充分性和有效性B、建立并保持部门的内部控制系统C、计划部门的舞弊遏制活动D、控制部门的舞弊遏制活动
考题
单选题如果内部审计师提高了其能力,最有可能发现舞弊行为的是:()A
确认并询问组织中发生的变化。B
审问舞弊者以便找出实施舞弊的原因。C
建立内部控制来防止舞弊的发生。D
将电算化操作系统程序存档。
考题
单选题根据《标准》规定,内部审计师有责任协助发现舞弊,下列哪项最好地描述了内部审计师应如何履行这种职责?()A
在对可能的舞弊进行调查时与安全人员和法律执行机构配合。B
每次审计中都对舞弊进行测试并尽可能进行追查。C
协助设计控制系统以防止舞弊。D
评价控制系统在防止潜在风险暴露方面的充分性和有效性。
考题
单选题根据《标准》,内部审计师有责任协助发现舞弊,则下列行为中属于内部审计师在这方面的行为的是:()A
协助改善控制系统,并参与设计控制系统以防止舞弊的发生B
对于发现的所有舞弊迹象均进行测试并尽可能执行进一步审计程序C
审查对于即将投入使用的控制系统在防止潜在风险暴露方面的有效性D
负责组织的风险管理和控制过程,防止舞弊的发生
考题
单选题作为组织中一个单独的部门,内部审计活动在遏制舞弊行为方面的首要职责是:()A
检查和评价部门采取的遏制舞弊的措施的充分性和有效性B
建立并保持部门的内部控制系统C
计划部门的舞弊遏制活动D
控制部门的舞弊遏制活动
考题
单选题严格的现金收支内部控制制度不包括( )。A
现金保管与记账应分离B
现金收支的审批人与执行人应分离C
定期轮岗D
做好收支凭证的管理及账目的核对E
核定库存现金限额
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