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单选题
从收货和检查活动中得到的数据会被输入新的制造系统,并与记录的采购订单和预期的到货数据相核对。会计管理层已经要求在接收货物时为所有订单和验收单生成特殊的备份,以便验证供应商的发票,并且会计管理层正在使用这些特殊备份。会计系统拒绝安装将制造系统和会计操作进行集成的计算机软件,因为转换工作对会计来说是一项额外的工作,也会减少与供应商发票一起归档的文档水平。审计师在测试应付账款交易时未发现错误。审计师应当()。
A

建议在制造系统和会计系统间安装接口,以减少纸张副本

B

扩大审计范围,核实制造系统中输入的收货和检查活动的数据

C

建议在把订单发送给供应商时进行备份

D

扩大审计范围,测试制造系统中记录的购买和收货信息是否准确


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更多 “单选题从收货和检查活动中得到的数据会被输入新的制造系统,并与记录的采购订单和预期的到货数据相核对。会计管理层已经要求在接收货物时为所有订单和验收单生成特殊的备份,以便验证供应商的发票,并且会计管理层正在使用这些特殊备份。会计系统拒绝安装将制造系统和会计操作进行集成的计算机软件,因为转换工作对会计来说是一项额外的工作,也会减少与供应商发票一起归档的文档水平。审计师在测试应付账款交易时未发现错误。审计师应当()。A 建议在制造系统和会计系统间安装接口,以减少纸张副本B 扩大审计范围,核实制造系统中输入的收货和检查活动的数据C 建议在把订单发送给供应商时进行备份D 扩大审计范围,测试制造系统中记录的购买和收货信息是否准确” 相关考题
考题 企业收货人员在接收医疗器械时,应当核实运输方式及产品是否符合要求,并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并()。

考题 在会计报表处理系统,报表中的数据来源可以是( )。A.账务处理系统B.从会计信息系统的其他子系统取数据C.经计算得到的数据D.人工输入的外部数据

考题 为测试采购与付款循环相关的控制,下列各项中不正确的是( )。A.对于录入系统的供应商数据未经恰当复核,注册会计师可以检查系统报告的生成逻辑及完整性 B.对于接收了未经验收的商品,注册会计师可以询问收货人员的收货过程,抽样检查入库单是否有对应一致的采购订单及验收单 C.对于采购计划未经适当审批,注册会计师可以询问复核人复核采购计划的过程,检查采购计划是否经复核人恰当复核 D.总账与明细账中的记录不一致,注册会计师可以询问复核人对报告的复核过程,核对报告中的采购是否计提了相应负债,检查复核人的签署确认

考题 下面哪种控制可以预防组织的订货量超过其需要?A.在向采购部门提交订货申请之前,由使用部门的一位监督人员审查所有的采购申请 B.当系统表明存货水平较低时,由采购部门自动重新订货 C.政策要求,在接收新的到货之前审查采购订单 D.政策要求,在存储新的到货之前,收货报告和装货记录要保持一致

考题 运输部门将汽车保管与维修记录存储在其主管办公室的一台未联网计算机的数据库中。以下在评估数据信息准确性方面,最恰当的审计程序是:( )A.从数据库中抽取记录样本并与相关文件相核对 B.向目前的系统中输入一组测试业务,并将结果与预期结果相核对 C.通过测试程序模拟正常业务处理过程 D.使用程序来追踪程序指令在系统中被如何、以何种顺序进行处理

考题 在收货部门为已经订购但尚未收到的货物保留采购订单档案,这是一种用以保证以下哪项内容的控制措施?( )A.将货物及时发送给恰当的部门 B.只接受那些得到授权的货物 C.在收货时对货物进行准确清点 D.货物在接收后不会丢失

考题 企业收货人员在接收医疗器械时,应当核实运输方式及产品是否符合要求,并对照相关()和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。A、购销合同B、采购记录C、质量保证协议D、增值税专用发票

考题 药品到货时,收货人员应当核实运输方式是否符合要求,并对照随货同行单(票)和采购记录核对药品,做到()相符。

考题 收货和验货所得到的数据是新的制造系统的关键点,必须和订单及计划入库单核对。会计部门一直要求在收到供应商发票时获得订单和收货单的复印件,并且一直在使用这种复印件。会计部门拒绝安装将会计业务与制造系统联机的计算机软件,因为这种转化增加了会计部门的工作,减少了可以和供应商发票一起归档的文件数量。审计人员在交易支付账户测试中未发现错误。审计人员应:()A、建议在制造和会计部门之间搭建平台,减少书面单据的复印。B、扩大审计范围,检查制造部门的收货和验收单据。C、建议在将订单发送给供应商的同时生成订单的复印件。D、扩大审计范围,测试制造部门的采购和收货信息是否记录准确.

考题 哪些控制措施能够防止原材料订购数量超出公司需要?()A、在向采购部门提交采购申请书之前,由用户部门的一位监督人员审查所有采购申请书B、当系统显示低库存水平时由采购部门自动重新订货C、一项要求在接收一批新的货物之前审查采购订单的政策D、一项要求在储存新收到的货物之前确认收货报告和装货单保持一致的政策

考题 以下哪项控制措施能防止订购数量超出组织的需求?()A、在向采购部门提交采购申请书之前,由使用部门的一位主管审查所有采购申请书。B、当系统显示库存水平较低时由采购部门自动重新订货。C、要求在接收一批新的货物之前复核采购订单的政策。D、要求在储存新收到的货物之前确认收货报告和装货单保持一致的政策

考题 在收货部门为已经订购但尚未收到的货物保留采购订单档案,这是一种用以保证以下哪项内容的控制措施?()A、将货物及时发送给恰当的部门B、只接受那些得到授权的货物C、在收货时对货物进行准确清点D、货物在接收后不会丢失

考题 在预收货作业中,如果在信息系统里找不到与收货单匹配的订单信息时,处理办法为()。A、与公司信息中心联系,确认是否为漏做订单B、请求信息中心在系统中补充订单信息C、拒绝接收货品D、要求供应商代表在到货单上注明差异情况,并要求更正差异

考题 在采购与付款子系统中,手工辅助采购结算模块的功能是计算机根据采购订单号自动从采购订单文件、存货子系统中的入库单文件中选择出与正在录入的发票相关的数据进行核对。当发现暂估入库货物的暂估单价与发票单价不相符时,系统将反映该笔先入库后报销的采购入库业务的入库单、采购发票以及采购订单数据显示在屏幕上,辅助财会人员进行采购结算。因此,手工辅助采购结算比手工环境下的采购结算更加先进。

考题 以下哪项措施能够防止接收未订购的货物:()A、在接收货物之前,对货物的采购订单进行复核B、在接受货物之后,对货物进行盘点并与采购订单进行核对C、每一份采购订单必须通过相关人员的批准D、在储存新收到的货物之前确认收获报告和装货单一致

考题 在U850生产制造系统中,对已经收货完毕的采购订单进行退货,需要先进行()操作。A、订单关闭B、订单还原C、录入红字订单D、无需任何处理可直接进行退货处理

考题 信息员核对系统记录及出车回单中的客户收货数据是否存在差异并进行处理。

考题 单选题运输部门将汽车保管与维修记录存储在其主管办公室的一台未联网的计算机数据库中,以下在评估数据信息准确性方面最恰当的审计程序是:()A 从数据库中抽取记录样本并与相关文件相核对B 向目前的系统中输入一组测试数据,并将结果与预期结果相核对C 通过测试程序模拟正常业务处理过程D 使用程序来追踪程序指令在系统中被如何、以何种顺序进行处理

考题 单选题以下哪项措施能够防止接收未订购的货物:()A 在接收货物之前,对货物的采购订单进行复核B 在接受货物之后,对货物进行盘点并与采购订单进行核对C 每一份采购订单必须通过相关人员的批准D 在储存新收到的货物之前确认收获报告和装货单一致

考题 单选题以下哪项控制措施能防止订购数量超出组织的需求?()A 在向采购部门提交采购申请书之前,由使用部门的一位主管审査所有采购申请书。B 当系统显示库存水平较低时由采购部门自动重新订货。C 要求在接收一批新的货物之前复核采购订单的政策。D 要求在储存新收到的货物之前确认收货报告和装货单保持一致的政策。

考题 单选题在预收货作业中,如果订单信息与到货单信息不一致时时,处理办法为(  )。A 与公司信息中心联系,确认是否为漏做订单B 请求信息中心在系统中补充订单信息C 拒绝接收货品D 要求供应商代表在到货单上注明差异情况,并要求更正差异

考题 单选题在预收货作业中,如果在信息系统里找不到与收货单匹配的订单信息时,处理办法为()。A 与公司信息中心联系,确认是否为漏做订单B 请求信息中心在系统中补充订单信息C 拒绝接收货品D 要求供应商代表在到货单上注明差异情况,并要求更正差异

考题 判断题在采购与付款子系统中,手工辅助采购结算模块的功能是计算机根据采购订单号自动从采购订单文件、存货子系统中的入库单文件中选择出与正在录入的发票相关的数据进行核对。当发现暂估入库货物的暂估单价与发票单价不相符时,系统将反映该笔先入库后报销的采购入库业务的入库单、采购发票以及采购订单数据显示在屏幕上,辅助财会人员进行采购结算。因此,手工辅助采购结算比手工环境下的采购结算更加先进。A 对B 错

考题 多选题针对被审计单位临近会计期末的采购未被记录在正确的会计期间可能发生的错报,人工处理下的内部控制应当()A复核人复核该例外报告中的项目,确定采购是否被记录在正确的期间以及负债计提是否有效B系统每月末生成包含所有已收货但相关发票未录入系统货物信息的例外报告C复核人复核并批准每一个采购订单,包括复核采购订单是否有经适当权限人员签署的请购单支持D当复核完成且复核人提出的问题已经得到满意的解决后,签署确认复核已经完成

考题 单选题在收货部门为已经订购但尚未收到的货物保留采购订单档案,这是一种用以保证以下哪项内容的控制措施?()A 将货物及时发送给恰当的部门B 只接受那些得到授权的货物C 在收货时对货物进行准确清点D 货物在接收后不会丢失

考题 多选题“资料1”中,符合内部控制要求的有(  )。A大宗采购由采购部门经理直接指定供应商B各部门提出采购申请,由本部门经理批准后,向供应商发出订单C由专职人员按月从供应商处取得对账单,并与应付账款明细账相核对D指定会计人员定期核对采购日记账和总账

考题 单选题收货和验货所得到的数据是新的制造系统的关键点,必须和订单及计划入库单核对。会计部门一直要求在收到供应商发票时获得订单和收货单的复印件,并且一直在使用这种复印件。会计部门拒绝安装将会计业务与制造系统联机的计算机软件,因为这种转化增加了会计部门的工作,减少了可以和供应商发票一起归档的文件数量。审计人员在交易支付账户测试中未发现错误。审计人员应:()A 建议在制造和会计部门之间搭建平台,减少书面单据的复印。B 扩大审计范围,检查制造部门的收货和验收单据。C 建议在将订单发送给供应商的同时生成订单的复印件。D 扩大审计范围,测试制造部门的采购和收货信息是否记录准确.