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问答题
怎样对印章保管使用情况进行审计?

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考题 ABC会计师事务所派出审计小组对Y公司2005年度会计报表进行审计。注册会计师F负责审计货币资金项目。基于以前年度对该公司的审计表明有关货币资金的内部控制较为健全有效,注册会计师F决定采用依赖有关内部控制进行审计的策略,对货币资金内部控制进行测试,然后再根据测试的结果对库存现金进行监盘程序。以下是注册会计师 F在审计过程中了解的情况和有关审计程序的实施情况:该公司出纳员B的职责包括:(1)按照规定程序和权限办理货币资金收付业务;(2)保管支票和支付款项全部印章,并负责对支票和印章的使用情况进行登记;(3)负责登记现金日记账和银行存款日记账;(4)定期编制银行存款余额调节表。该公司出纳的上述职责中不符合内部会计控制要求的是( )。A.对银行存款余额进行调节B.对支票和印章的使用情况进行登记C.保管支票和支付款项全部印章D.负责登记银行存款日记账

考题 网点负责人应()对会计专用印章的保管、使用情况进行一次全面检查,并建立可追溯的检查记录。A、每旬B、每月C、每季D、每周

考题 营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记,并加盖印章印模。

考题 基层营业机构分管行长至少()检查一次本行会计业务印章的保管、使用情况,确保印章系统与印章实物相符。A、每半月B、每月C、每季D、每半年

考题 重要单证保管应做到()。A、营业终了,必须由营业主管对重要单证业务进行轧账,核对账实相符后将重要单证入库(柜)保管B、有价单证入金库保管,未设金库的行实行寄库保管C、需要本行签发加盖印章的,可由经办人员对重要单证与印章合并管用D、实行综合柜员制需由柜员同时保管重要单证和印章的,可由柜员自己对保管使用情况实行监督和控制

考题 后台柜员处理事中业务复核( )。A、保管部分印章处理联行业务,每日对前一天业务进行事后监督B、保管部分印章处理联行业务,每日对当天业务进行事后监督C、保管全部印章处理联行业务,每日对前一天业务进行事后监督

考题 印章保管使用登记簿适用于记载()的所有重要业务印章和有关印模的使用情况A、已用B、备用C、已用和备用D、不用

考题 怎样对密码设置、保管情况进行审计?

考题 怎样对重要空白凭证保管使用情况进行审计?

考题 怎样对密押(压数机)保管使用进行审计?

考题 各机构应定期或不定期地组织重要会计业务印章保管和使用情况的检查。支行会计经理每()至少组织一次重要会计业务印章保管和使用情况的检查。A、周B、月C、半年D、年

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考题 单选题各机构应定期或不定期地组织重要会计业务印章保管和使用情况的检查。支行会计经理每()至少组织一次重要会计业务印章保管和使用情况的检查。A 周B 月C 半年D 年

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考题 单选题网点负责人应()对会计专用印章的保管、使用情况进行一次全面检查,并建立可追溯的检查记录。A 每旬B 每月C 每季D 每周

考题 单选题基层营业机构分管行长至少()检查一次本行会计业务印章的保管、使用情况,确保印章系统与印章实物相符。A 每半月B 每月C 每季D 每半年

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考题 单选题印章保管使用登记簿适用于记载()的所有重要业务印章和有关印模的使用情况A 已用B 备用C 已用和备用D 不用

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