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单选题
账务核对中发现的不符账项,要于()查明原因。
A

当日

B

两日内

C

三日内

D

次日


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 对账中发现的不符账项,须于()个工作日内查明原因。A、1B、2C、3D、5

考题 系统内往来账户的核对应做到()A、系统内往来账户的核对包括往来双方的发生额和余额的核对,发生额选重点核对B、发生系统内往来业务的双方,应定期发送对账单和副本账页办理有关系统内往来账户的账务核对C、对账中的各种查询、查复应建立书面记录D、督促回收对账回单,及时核对收回的对账回单,对出现的不符账项必须在规定时间内查明原因,并做出相应处理

考题 对账中发现的不符账项,必须于()工作日内查明原因,及时处理,并在余额对账单回执上注明核对日期.不符原因及处理结果。A、一个B、两个C、三个D、五个

考题 对账中发现的不符账项,必须于()内查明原因,及时处理,并在余额对账单回执上注明核对日期、不符原因及处理结果。A、1个工作日B、2个工作日C、3个工作日D、4个工作日

考题 高级柜员是负责监控内部账户的柜员,在其结账前必须逐户核对分管的内部账户。若有不符,应()A、先通知营运主管,等其到场后查明原因,于次日进行帐务调整B、立即查明原因,并作反方向账务调整C、必须立即查明原因,并作正确的账务调整D、必须立即查明原因,并作出对经办人员的处罚决定

考题 对账中发现不符账项,应于()个工作日内查明原因。A、1B、2C、3D、5

考题 账务核对中发现的不符账项,对账人员应逐笔注明核实情况,并于()个工作日内查明原因。A、1B、3C、5D、10

考题 账务核对过程中发现不符信息的,应由账务处理部门牵头处理调整。

考题 对内部账务进行核对时出现的不符账项,应于二个工作日内查明原因,清查完毕。()

考题 在系统内往来账务核对过程中,发生额勾对不符或余额核对不符的,应主动与对方核实情况,查明原因,账务记载错误的单位应在()内作出书面说明.A、1日B、2日C、3日D、5日

考题 各级清算、营业机构必须按规定进行账务核对,未达账项要于()个工作日内查清处理。A、3B、5C、7D、10

考题 根据资金清算工作要求,各级清算、营业机构必须按规定进行账务核对,未达账项要于()个工作日查清处理。A、3B、5C、10D、7

考题 对账中发现的不符账项,必须于()个工作日内查明原因,及进处理,并在余额对账单回执上注明核对日期、不符原因及处理结果。A、1B、2C、3

考题 账务核对中发现的不符账项,要于()查明原因。A、当日B、两日内C、三日内D、次日

考题 单选题在银企对账中,账务核对发现的不符账项,要于()工作日内查明原因。属于本行错账的,应经()确认后及时调整;发现可疑账务的,要及时向上级报告,并妥善处理。A 2个会计主管B 1个会计主管C 2个支行行长D 1个支行行长

考题 单选题各级清算、营业机构必须按规定进行账务核对,未达账项要于()个工作日内查清处理。A 3B 5C 7D 10

考题 判断题对内部账务进行核对时出现的不符账项,应于二个工作日内查明原因,清查完毕。()A 对B 错

考题 单选题账务核对中发现的不符账项,对账人员应逐笔注明核实情况,并于()个工作日内查明原因。A 1B 3C 5D 10

考题 单选题上、下两级清算账户的发生额、余额核对不符的,要于当日查明差错原因,至迟不得超过(),账务差错方要出具详细的书面说明,说明应按规定签章。A 第二日B 下一个工作日C 下两个工作日D 第二日日终

考题 单选题根据资金清算工作要求,各级清算、营业机构必须按规定进行账务核对,未达账项要于()个工作日查清处理。A 3B 5C 10D 7

考题 单选题“对账工作操作规程”中要求账务核对中发现的不符账项,要于几个工作日内查明原因。()A 2日B 3日C 4日D 5日

考题 单选题各行应加强对对账过程和结果的跟踪,对未达账项或差异应及时查明原因,属于银行调整的账务应于收到对账单回执并查明原因()进行账务调整。A 当月B 当日C 次日D 次月

考题 单选题对账中发现的不符账项,须于()个工作日内查明原因。A 1B 2C 3D 5

考题 多选题以下关于电子对账系统说法正确的是()。A账户余额核对不一致时,非支付系统清算账户的开户单位应逐笔勾对发生额、查明原因后,通过勾选或录入未达账项,直至账务核对平衡校验无误B账户余额核对不一致时,支付系统清算账户的开户单位,应根据对账系统提示的差额查明原因,逐一落实未达账项C核对不一致的对账结果应由开户单位主管确认D开户单位反馈的对账结果中,必须逐笔录入未达账项及原因说明

考题 多选题若在账务核对中发现不符账项,那么正解的处理方法有()A对账人员应逐笔注明核实情况,并于三个工作日内查明原因B属存款人错账的,及时通知存款人C属于邮政银行错账的,由网点前台柜员填写会计业务审批单,业务主管审查,网点主管行长审核后,报上一级管辖行会计部门审批同意后,方可进行调账D发现可疑账务的,要及时向上级报告,不得直接擅自处理

考题 单选题在系统内往来账务核对过程中,发生额勾对不符或余额核对不符的,应主动与对方核实情况,查明原因,账务记载错误的单位应在()内作出书面说明.A 1日B 2日C 3日D 5日

考题 单选题对账中发现不符账项,应于()个工作日内查明原因。A 1B 2C 3D 5