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公司管理层要求内部审计部门协助确定新的自动化系统是否可执行,以及支持软件是由自己开发还是购买或是租用。这将要求对备选方案的结果进行评价,该公司对这些选择方案进行评价所使用的最有效的工具将是:

A.比率分析
B.回收列表
C.排队论
D.决策树

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考题 技术经济分析的基本程序是() A、提出备选方案——确定目标功能——方案评价——选择最优方案B、提出备选方案——确定目标功能——选择最优方案——方案评价C、确定目标功能——提出备选方案——方案评价——选择最优方案D、确定目标功能——提出备选方案——选择最优方案——方案评价

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考题 在新项目执行时,内部审计师需要对新项目所采用系统的可执行性进行确定,并且进行成本分析以帮助管理层确定新项目软件是自己开发还是购买,那么这些选择方案进行评价时所使用的最有效的工具是:A.回归分析 B.排队论 C.决策树分析 D.比率分析

考题 公司管理层要求内部审计部门协助确定新的自动化系统是否可执行以及支持软件是由自己开发还是购买或是租用。这将要求对备选方案的结果进行评估,该公司对这些选择方案进行评估所使用的最有效的工具将是:A.比率分析。 B.回收列表。 C.排队论。 D.决策树。

考题 旨在为内部审计部门选拔开发人力资源的方案不应包含以下哪个步骤?A.与各审计师安排定期见面会,在这些见面会上由首席审计执行官(CAE)就每位审计师的绩效和专业/职业发展提供咨询意见; B.建立内部评估团队,对个审计师以及审计部门遵守《标准》的情况、审计的成效以及遵守内部审计部门政策的情况等进行评价; C.针对审计人员、审计经理和其他审计职位进行具体的岗位描述; D.建立单位内部的培训计划,并要求针对审计人员开展继续教育。

考题 某内部审计小组最近完成了一项关于公司汽车使用是否符合公司租赁—购买政策的审计。审计报告表明有若干项租赁(而非购买)的决定没有被记载因而无法审计。报告建议管理层必须确保存在租赁决策书面文件的情形下方执行该决策。内部审计师决定根据该审计报告继续进行有关的跟踪检查。进行跟踪检查的主要原因是:A.确保内部审计师的建议能及时得到考虑 B.确定管理层针对报告结果已采取相关措施 C.内部审计师评价其建议的有效性 D.记录管理层对审计报告的反应并及时完成审计归档

考题 某公司进行内部控制自我评价。公司授权内部审计部门作为内部控制评价部门,负责内部控制评价的具体组织实施工作。内部审计部门根据公司实际情况和管理要求,制定科学合理的评价工作方案,报经理层批准后实施。 要求:根据《企业内部控制评价指引》,判断该公司以上内容表述是否存在不当之处;如果存在不当之处,请指出不当之处,并简要说明理由。

考题 甲公司制定战略选择方案时,甲公司的最高管理层对其下属部门不做规定,而要求各部门积极提交战略方案。该公司最高管理层在各部门提交战略方案的基础上,加以协调和平衡,对各部门的战略方案进行必要的修改后加以确认。甲公司制定战略备选方案使用的方法是(  )。 A.上下结合的方法 B.自上而下的方法 C.自下而上的方法 D.横向管理的方法

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考题 无论公司是开发、购买还是租用电子数据交换传输工具,内部审计部门都有责任评价软件是否:()A、在控制的环境下开发。B、经过适当的备份以便发生问题的情况下进行恢复。C、购买时经过律师的检查。D、符合经营的目标。

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考题 多选题论证比选方案的主要内容包括( )。A确定评价目标与评价范围B选择评价指标C确定评价依据D制定备选方案E进行项目评价

考题 单选题以下哪种行为不会影响内部审计师的独立性:()A 刚由采购部门调入两周的内部审计师对供应商选择系统进行审计B 内部审计部门执行业务的预算费用受到管理层的限制,要求审计的费用不能超过预算C 因为内部审计师在环境审计方面有很强的专业能力,所以为公司的环境控制提出了建议D 某内部审计师利用自己的专业知识协助公司安装电算化系统

考题 单选题无论公司是开发、购买还是租用电子数据交换传输工具,内部审计部门都有责任评价软件是否:()A 在控制的环境下开发。B 经过适当的备份以便发生问题的情况下进行恢复。C 购买时经过律师的检查。D 符合经营的目标。

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考题 单选题商品流通企业经营决策的一般过程是()。A 确定决策目标—拟订备选方案—选择备选方案—制订实施决策方案的措施—方案实施后评价B 确定决策目标—分析企业内部条件和外部环境—拟订备选方案—备选方案的评价和选择—制订实施决策方案的措施C 分析企业外部环境—分析企业内部环境—选择备选方案—制订实施决策方案的措施—方案实施后评价D 分析企业内部条件和外部环境—确定决策目标—拟订备选方案—备选方案的评价和选择—制订实施决策方案的措施

考题 单选题为将新的成本会计系统并入现有的财务会计系统,一家医院正在对是否购买软件进行评估。以下哪项描述了内部审计活动参与采买过程的最有效方式?()A 内部审计活动应评价软件性能说明是否符合医院的需要。B 内部审计活动应评价软件设计是否满足内部发展和文件编制标准的需要。C 内部审计活动应确定在系统投入使用前使用者是否参与对样板进行验证和检查。D 因为系统由外部开发,所以内部审计活动不用参与。

考题 单选题某内部审计师对市场部门的业务流程完善方案的有效性进行审计,该市场部门的管理层表示该方案很合理7年来从未被审计过,而且也没有完整的资料来反映方案的详细内容。那么该审计师应该:()A 只与接触该方案的人员进行简单的沟通,不再依据资料进行分析B 针对现有的资料进行审计,并对这些资料的可靠性做结论C 针对现有资料,评估这些不完整资料带来的影响,但是不能做出可靠性的结论D 要求市场部门的管理人员完善这些资料,并在资料完善后进行审计