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下列关于库存现金管理内部控制制度,说法正确的有()。

A:钱账分管制度要求企业配备专职出纳,办理库存现金收付和结算业务
B:出纳员可以监管收入、费用类账户的登记
C:明确现金支出的审批权限
D:库存现金日记账要按日结账,并进行不定期清查

参考答案

参考解析
解析:考点分析:库存现金管理内部控制制度【解析】钱账分管制度要求企业应配备专职出纳办理相关事情;出纳员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作;现金日清月结制度要求出纳员对当日现金收付业务全部登记现金日记账,结出账面余额,月结指出纳员必须对现金日记账按月结账,并定期进行现金清查。故选A、C。
更多 “下列关于库存现金管理内部控制制度,说法正确的有()。A:钱账分管制度要求企业配备专职出纳,办理库存现金收付和结算业务B:出纳员可以监管收入、费用类账户的登记C:明确现金支出的审批权限D:库存现金日记账要按日结账,并进行不定期清查” 相关考题
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考题 1 1 .根据内部控制制度的要求,会计人员( t P 出纳人员) 不可以经办的有( ) 。A .债权、债务类账目的登记B .库存现金管理业务C .库存现金收付业务D .会计档案保管

考题 简述现金管理的内部控制制度。

考题 现金的内部控制不包括()。 A、钱账分管制度B、库存现金日清月结制度C、库存现金核对制度D、库存现金开支审批制度

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考题 下列说法中属于企业内部控制经历的阶段的有()。 A、内部牵制B、内部控制制度C、内部控制结构D、内部控制整体框架

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考题 根据内部控制制度的要求,会计人员(非出纳人员)可以经办的是( )。A.债权、债务类账目的登记B.库存现金管理业务C.库存现金收付业务D.会计档案保管

考题 根据内部控制制度的要求,会计人员(非出纳人员)不可以经办的有( )。A.债权、债务类账目的登记B.库存现金管理业务C.库存现金收付业务D.会计档案保管

考题 (2017年)下列关于基金管理人的内部控制的说法中,错误的是( )。A.公司管理层有权根据业务需要灵活执行内部控制制度 B.内部控制制度应适应基金监管的法律法规要求 C.内部控制制度必须得到持续的贯彻执行并发挥作用 D.内部控制制度应覆盖公司所有人员

考题 关于基金管理人的内部控制,下列说法错误的是( )。A.内部控制制度必须得到持续的贯彻执行并发挥作用 B.公司管理层有权根据业务需要灵活执行内部控制制度 C.内部控制制度应适应基金监管的法律法规要求 D.内部控制制度应覆盖公司所有人员

考题 下列选项关于降低库存措施说法正确的有()。A:降低周转库存 B:降低在途库存 C:降低生产库存 D:降低安全库存 E:降低销售库存

考题 关于内部控制的定义,说法正确的有()A、内部控制是一种全员控制B、内部控制是一种全面控制C、内部控制是一种全程控制D、内部控制是由董事会实施的

考题 关于现金管理的说法中,错误的是()。A、现金存量越多越好B、超过库存限额的现金应存入银行C、实行会计与出纳互相监督的制度

考题 下列各项对大部分企业内部控制制度执行现状的说法中不正确的是()。A、未能建成条、网结合的内控体系B、制定的内部控制制度不具有务实性C、缺乏持之以恒的投入D、内部控制制度的务实性较强

考题 关于现金管理,下列说法正确的有()A、在国家规定的范围内使用现金结算B、库存限额一经确定,不得变更C、收入的现金必须当天送存银行D、必须每天登记现金日记账

考题 下列关于内部控制的说法中不正确的是:()A、内部控制能够保证组织目标的实现B、内部控制是为保证企业目标而实施的程序和政策C、决策中可能发生的判断错误属于内部控制制度的固有局限性D、内部控制是实现控既定目标的手段,而非结果

考题 关于EDI下列说法哪个最正确()。A、EDI对内部控制或外部控制没有影响B、EDI减少内部控制C、EDI加强内部控制D、EDI对内部控制没有影响

考题 下列关于内部控制评价的说法中,正确的有()。A、内部控制评价是对内部控制合理性…B、企业董事会应当对内部控制评价…C、可以授权内部审计部门或专门机构…D、对内部控制设计与运行…

考题 单选题关于基金管理人的内部控制,下列说法错误的是( )。A 内部控制制度必须得到持续的贯彻执行并发挥作用B 公司管理层有权根据业务需要灵活执行内部控制制度C 内部控制制度应适应基金监管的法律法规要求D 内部控制制度应覆盖公司所有人员

考题 判断题钱账分管制度是现金管理内部控制制度的重要组成部分。A 对B 错

考题 单选题关于内部控制制度阶段,下列说法错误的是()。A 内部控制制度有两类:内部会计控制制度和内部管理控制制度B 内部管理控制制度包括且不限于组织结构的计划,以及关于管理部门对事项核准的决策步骤上的程序记录C 会计控制制度包括组织机构的设计以及与财产保护和财务会计记录可靠性有直接关系的各种措施D 在内部控制制度阶段,内部控制的研究重点逐步从一般含义向具体内容延伸

考题 单选题下列关于内部控制的说法中不正确的是:()A 内部控制能够保证组织目标的实现B 内部控制是为保证企业目标而实施的程序和政策C 决策中可能发生的判断错误属于内部控制制度的固有局限性D 内部控制是实现控既定目标的手段,而非结果

考题 多选题下列关于白条抵库的说法正确的有()A白条抵库是单位库存现金管理工作中的一种典型违规行为,给企业的库存现金管理带来严重的风险B白条即不合格的借款单会对资金安全造成负面影响,增加库存现金被挪用的危险性C我们在实际业务中,出纳要严格按照企业的制度要求审核借款单,对于不符合制度要求的借款单,出纳不予办理D白条的存在,会导致库存现金比账面上的库存现金金额少,影响现金结算,如果白条金额过大,就有可能出现付款时现金不足的问题

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考题 多选题关于现金管理,下列说法正确的有()A在国家规定的范围内使用现金结算B库存限额一经确定,不得变更C收入的现金必须当天送存银行D必须每天登记现金日记账

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