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内部审计的目标是审查评价。( )
参考答案
参考解析
解析:内部审计的目标不仅仅是审查评价,能够有效改善内控效果,防范优化风险才是关键。
考点
银行分支机构高管人员及相关人员需关注的内外部审计相关事项
考点
银行分支机构高管人员及相关人员需关注的内外部审计相关事项
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考题
是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计入员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。A.内部监督B.内部审计C.内部控制D.会计管理
考题
( )是指对被审计单位经济活动的效率、效果和效益状况进行审查、评价,目的是促进被审计单位提高人、财、物等各种资源的利用效率,增强盈利能力,实现经营目标。A.外部审计
B.财政财务审计
C.经济效益审计
D.内部审计
考题
同业审查小组的成员在评价被审查的内部审计部门独立性时,应考虑的因素包括:Ⅰ.与董事会或审计委员会的接触和沟通Ⅱ.内部审计师承担的经营责任Ⅲ.审计目标的广度和深度Ⅳ.审计人员的受教育程度和经验标准A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
考题
下列关于内部审计的说法中,错误的是()。A、内部审计的目标是帮助企业实现目标B、内部审计的核心是强调内部审计的增值作用C、内部审计的重心从事前风险管理和过程控制转向事后评价控制D、内部审计的职能是确认和咨询
考题
如果作为一名同业审查小组成员,在评价被审查的内部审计部门独立性时,应考虑的因素是:() Ⅰ.内部审计师承担经营管理责任的程度。 Ⅱ.被审查的审计活动中审计目标的广度。 Ⅲ.与董事会或审计委员会接触和沟通的途径和频率。A、Ⅰ。B、Ⅱ。C、Ⅲ。D、Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
考题
下列关于内部审计的说法中,错误的是()。A、内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动B、它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动C、它通过运用系统、规范的方法,审查和评价内部控制和风险管理的适当性和充分性D、它的目标是促进组织完善治理、增加价值和实现目标
考题
单选题如果作为一名同业审查小组成员,在评价被审查的内部审计部门独立性时,应考虑的因素是:() Ⅰ.内部审计师承担经营管理责任的程度。 Ⅱ.被审查的审计活动中审计目标的广度。 Ⅲ.与董事会或审计委员会接触和沟通的途径和频率。A
Ⅰ。B
Ⅱ。C
Ⅲ。D
Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
考题
单选题下列关于内部审计的说法中,错误的是()。A
内部审计的目标是帮助企业实现目标B
内部审计的核心是强调内部审计的增值作用C
内部审计的重心从事前风险管理和过程控制转向事后评价控制D
内部审计的职能是确认和咨询
考题
单选题下列关于内部审计的说法中,错误的是()。A
内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动B
它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动C
它通过运用系统、规范的方法,审查和评价内部控制和风险管理的适当性和充分性D
它的目标是促进组织完善治理、增加价值和实现目标
考题
单选题同业审查小组的成员在评价被审查的内部审计部门独立性时,应考虑的因素包括:() Ⅰ.与董事会或审计委员会的接触和沟通 Ⅱ.内部审计师承担的经营责任 Ⅲ.审计目标的广度和深度 Ⅳ.审计人员的受教育程度和经验标准A
Ⅰ、Ⅱ和ⅢB
Ⅱ、Ⅲ和ⅣC
Ⅰ、Ⅲ和ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
考题
多选题下列有关内部控制测评的表述中,正确的有( )。A被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查B内部控制初步评价后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价C内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价、D内部控制测试的范围与审计人员初步评价控制风险的评估水平直接相关E审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段
考题
单选题《内部审计基本准则》将内部审计界定为一种()A
审查和评价活动B
监督和评价活动C
确认和咨询活动D
保证和评价活动
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