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内部审计师在执行以风险为基础的审计工作时,首要的目标是评价:
A.控制措施的效益型
B.控制措施的合规性
C.控制措施的充分性
D.控制措施的效率性
B.控制措施的合规性
C.控制措施的充分性
D.控制措施的效率性
参考答案
参考解析
解析:控制措施的充分性是内部审计师在执行以风险为基础的审计工作时的首要评价目标。
更多 “内部审计师在执行以风险为基础的审计工作时,首要的目标是评价:A.控制措施的效益型 B.控制措施的合规性 C.控制措施的充分性 D.控制措施的效率性” 相关考题
考题
为达到内部控制评价的一般标准,应从以下几个层次对内部控制体系进行评价()。
A.过程和风险是否已被充分识别B.过程和对风险的控制措施是否被规定并遵循相关监管要求C.规定是否得到实施和保持D.控制措施是否有效和适宜
考题
股权投资基金管理人内部控制,是指股权投资基金管理人为( ),在充分考虑内外部环境的基础上,对经营过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施。
Ⅰ.防范风险
Ⅱ.化解风险
Ⅲ.保证各项业务的合法合规运作
Ⅳ.实现经营目标A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
私募基金管理人内部控制是指( )A.私募基金管理人为防范和化解风险,保证各项业务的合法合规运作,实现经营目标,在充分考虑内部环境的基础上,对经营过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施。
B.私募基金管理人为防范和化解风险,保证各项业务的合法合规运作,实现经营目标,在充分考虑内外部环境的基础上,对投资过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施。
C.私募基金管理人为防范和化解风险,保证各项业务的合法合规运作,实现经营目标,在充分考虑内外部环境的基础上,对经营过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施。
D.私募基金管理人为防范和化解风险,保证各项业务的合法合规运作,实现经营目标,在充分考虑外部环境的基础上对投资过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施。
考题
内部控制措施是银行根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。商业银行的内部控制措施包括( )。A.信息系统
B.岗位设置
C.授权管理
D.内控制度
E.外包管理
考题
控制措施评价包括()方面的评价。A、根据使用的强度,控制措施对确定食品安全危害的控制效果、监视的可行性和控制措施在体系中的相对位置B、控制措施失效后的后果、控制措施对确定食品安全危害的控制效果及控制措施的执行不确定程度C、控制措施的执行不确定程度、监视的可行性和控制措施的相对位置D、控制措施的绩效,控制措施的相对位置和监视的可行性
考题
控制措施评价时,应考虑如下方面以对其分类()A、根据使用的强度,控制措施对确定食品安全危害的控制效果、监视的可行性和控制措施的相对位置B、控制措施失效后的后果、控制措施对确定食品安全危害的效果和控制措施的执行不确定程度C、控制措施的执行不确定程度、监视的可行性和控制措施的相对位置D、控制措施以往绩效、根据使用的强度,控制措施的相对位置和监视的可行性
考题
符合性测试是获得()以证实内部控制在实际中的合规性、有效性和适宜性,即相关规定在实际中是否被一贯执行,控制措施能否达到控制目的,控制措施是否恰当。A、评价结果B、评价案例C、评价事实D、评价证据
考题
商业银行内部控制评价应从充分性、合规性、有效性和适宜性等方面进行,具体包括()。A、过程和风险是否已被充分识别B、过程和风险的控制措施是否遵循相关要求、得到明确规定并得以实施和保持C、控制措施是否有效D、控制措施是否经济E、控制措施是否适宜
考题
商业银行内部控制评价应考虑的问题主要包括()。A、过程和风险是否已被充分识别B、过程和风险的控制措施是否遵循相关要求、得到明确规定并得以实施和保持C、控制措施是否有效D、控制措施是否适宜
考题
多选题商业银行内部控制评价应从充分性、合规性、有效性和适宜性等方面进行,具体包括()。A过程和风险是否已被充分识别B过程和风险的控制措施是否遵循相关要求、得到明确规定并得以实施和保持C控制措施是否有效D控制措施是否经济E控制措施是否适宜
考题
单选题根据综合评价总分确定被评价机构的内部控制体系评价等级,应按评分标准对被评价机构内部控制项目逐项计算得分,确定评价等级。其中一级的定级标准为()A
综合评分60-69分。被评价机构内部控制体系较差,内部控制体系不健全或重要的内部控制措施没有贯彻执行或无效,管理方面存在重大问题,业务经营安全性差B
综合评分90分以上(含90分)。指被评价机构有健全的内部控制体系,在各个环节均能有效执行内部控制措施,能对所有风险进行有效识别和控制,无任何风险控制盲点,控制措施适宜,经营效果显著C
综合评分80-89分。指被评价机构内部控制体系比较健全,在各个环节能够较好执行内部控制措施,能对主要风险进行识别和控制,控制措施基本适宜,经营效果较好D
综合评分70-79分。指被评价机构内部控制体系一般,虽建立了大部分内部控制,但缺乏系统性和连续性,在内部控制措施执行方面缺乏一贯的合规性,存在少量重大风险,经营效果一般
考题
单选题股权投资基金管理人内部控制是指( )。A
股权投资基金管理人为防范和化解风险,保证各项业务的合法合规运作,实现经营目标,在充分考虑内部环境的基础上,对经营过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施B
股权投资基金管理人为防范和化解风险,保证各项业务的合法合规运作,实现经营目标,在充分考虑内外部环境的基础上,对投资过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施C
股权投资基金管理人为防范和化解风险,保证各项业务的合法合规运作,实现经营目标,在充分考虑内外部环境的基础上,对经营过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施D
股权投资基金管理人为防范和化解风险,保证各项业务的合法合规运作,实现经营目标,在充分考虑外部环境的基础上对投资过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施
考题
单选题控制措施评价包括对以下方面的评价:()A
根据使用的强度,控制措施对确定食品安全危害的控制效果、监视的可行性和控制措施在体系中的相对位置B
控制措施失效后的后果、控制措施对确定食品安全危害的控制效果及控制措施的执行不确定程度C
控制措施的执行不确定程度、监视的可行性和控制措施的相对位置D
控制措施的绩效,控制措施的相对位置和监视的可行性
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