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程序要求事先对现金收据编号,并将收据复写联送交出纳和会计,这属于以下哪类控制?
A.预防型控制
B.纠正型控制
C.检查型控制
D.指导型控制
B.纠正型控制
C.检查型控制
D.指导型控制
参考答案
参考解析
解析:
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考题
审查自制原始凭证,属于正常情况的有( )。 A.收据存根号码不连续 B.收款日期与入账目期接近 C.作废收据盖有"作废"标记 D.对使用过的收据存根保管,对未使用的收据无管理制度 E.未用的收据事先编号
考题
甲公司是一家物业管理服务企业。为了加强风险管理与内部控制,甲公司制定了较为详细的规范业务流程的工作程序。以下是甲公司现金出纳的主要工作程序:(1)出纳人员办理收款业务时先把收到的现金清点入库,再给交款人开具收据,交款人签字、收款人签字、加盖财务专用章等收据要素要齐全。(2)出纳人员每天必须根据交款人已签字的收据汇总金额盘点现金,做到账实相符。(3)出纳人员每天中午前将核对无误的现金存入银行。当天下午收到的现金在下午 18:00后进行清点,然后把现金放进保险库。(4)出纳人员对当天经手的银行存款及现金交易在每天下午18:00后使用会计软件填制凭证,并打印相关凭证记录,核实其相关交易内容。可打印凭证记录均预先连续编号。(5)月度终了,出纳人员及时收集银行对账单,及时核对银行对账单余额 与会计记录中的余额 ,编制银行存款余额 调节表,调节表交财务经理审核签字确认。要求:(1)指出甲公司上述工作程序中涉及的三项控制活动,并简要说明其所属类别。(2)针对甲公司上述工作程序第(3)项和工作程序第(4)项,指出可以强化内部控制的改进措施。
考题
归还备用金业务,出纳员下列处理步骤正确的排序为()。①出纳员审核现金收入来源与金额。③出纳员清点现金并复点,妥善保管现金;②出纳员出具收款收据并在记账联上加盖“现金收讫”印章;将客户联的收据交报销人。
A、①②③B、①③②C、③①②D、③②①
考题
下面关于一式多联原始凭证的印制与套写要求不正确的是()A、一式多联的原始凭证上,应当注明各联用途,并只能以其中一联作为报销凭证。B、一式多联的发票和收据必须用双面复写纸套写(或无碳复写纸)套写或打印,并连续编号;本身具备复写纸功能的多联原始凭证,不得再使用复写纸。C、一式多联的发票和收据出现作废时可以撕毁、遗弃或缺联。
考题
审查自制原始凭证,属于正常情况的有()。A、收据存根号码不连续B、收款日期与入账目期接近C、作废收据盖有"作废"标记D、对使用过的收据存根保管,对未使用的收据无管理制度E、未用的收据事先编号
考题
出纳工作交接应该包括以下内容()A、现金,包括现钞、外币、金银珠宝、其他贵重物品B、有价证券,包括国库券、债券、股票等C、支票,包括空白支票,不含作废支票D、发票,包括空白发票和已用发票(含作废发票)E、收款收据,包括空白收据、已用收据(不含作废收据)
考题
在邮政营业员“应会”项目的国内挂号函件前台受理中,邮件、收据联、收据存根联如何码放?()A、收据联和收据存根联码放一起,与邮件分开码放B、邮件、收据联、收据存根联均堆放在一起C、邮件和收据存根码放一起,与收据联分开码放D、邮件、收据联、收据存根联分开码放
考题
营销出纳收到走收人员交来电费时,按照交款金额,开出一式两联收据(一联入帐、一联给走收人员)并根据入帐联收据作会计分录:借(),贷()。A、现金;应付帐款B、现金或银行存款;应付帐款C、现金;应收帐款D、现金或银行存款;应收帐款
考题
多选题审查自制原始凭证,属于正常情况的有()。A收据存根号码不连续B收款日期与入账目期接近C作废收据盖有"作废"标记D对使用过的收据存根保管,对未使用的收据无管理制度E未用的收据事先编号
考题
单选题在邮政营业员“应会”项目的国内挂号函件前台受理中,邮件、收据联、收据存根联如何码放?()A
收据联和收据存根联码放一起,与邮件分开码放B
邮件、收据联、收据存根联均堆放在一起C
邮件和收据存根码放一起,与收据联分开码放D
邮件、收据联、收据存根联分开码放
考题
单选题现金送存时,()要填写一式三联或二联的现金解款单,要用蓝色双面复写纸复写。A
出纳人员B
会计人员C
主管会计D
财务负责人
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