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下列哪项例证了内部控制的内在局限?

A.出纳员同时操作和记录现金存款
B.保安允许仓库职工搬动公司资产而没有得到授权
C.公司采取信贷销售却没有适当的信用批准
D.不能阅读的某员工被指派监护公司的磁带库和管理手册

参考答案

参考解析
解析:
更多 “下列哪项例证了内部控制的内在局限?A.出纳员同时操作和记录现金存款 B.保安允许仓库职工搬动公司资产而没有得到授权 C.公司采取信贷销售却没有适当的信用批准 D.不能阅读的某员工被指派监护公司的磁带库和管理手册” 相关考题
考题 包含概念或规则的本质特征和内在联系的例证称为_______。

考题 内部控制评价时应注意各项经济业务的内在联系对内部控制制度的影响。()

考题 请结合工作实际,论述内部控制的局限性。

考题 下列关于内部控制局限性的表述,正确的有:A:内部控制可能因经营环境的改变而失效 B:内部控制一般仅针对特殊业务活动而设置 C:内部控制可能因有关人员内外串通而失效 D:内部控制可能因人员疏忽而失效 E:内部控制的设置和运行需遵循成本效益原则

考题 下列有关内部控制的局限性的表述中,错误的是( )。A.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 B.决策时人为判断可能出现错误不属于内部控制的固有局限性 C.控制由于管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避,属于内部控制的固有局限性 D.当实施某项控制成本大于控制效果而发生损失时,则没有必要设置该控制环节或控制措施

考题 下列哪项例证了内部控制的固有局限性?( )A.会计主管同时操作和记录现金存款 B.保安允许仓库保管员在没有得到授权的情况下将公司资产搬出仓库 C.公司赊销商品却没有适当的信用批准 D.公司指派一名不认识字的员工保管磁带库和运行手册

考题 下列各项中,不属于内部控制固有局限性的是()A、控制的有效性会受到决策过程中人为判断的影响。B、管理人员可能会滥用职权,凌驾于内部控制上。C、内部控制的设计与实施需要考虑成本与效益。D、内部控制只能为控制目标的实现提供合理保证。

考题 内部控制的设计是为实现企业的控制目标提供合理的保证。几种因素可能对设计良好的政策和流程产生内在的限制。以下哪项不是限制内部控制效果的因素?() A、管理层践踏B、职责分析C、共谋D、粗心大意

考题 下列控制中,口令是其的例证的是?()A、访问控制。B、物理控制。C、数字控制。D、编辑控制。

考题 下列哪项不属于内部控制应用指引()

考题 下列哪项不属于内部控制应用指引()。A、A内部环境指引B、B控制活动指引C、C控制手段指引D、D控制目标指引

考题 下列哪项内部控制缺陷属于值得关注的缺陷()。A、内部控制设计缺陷B、内部控制执行缺陷C、内部控制重要缺陷D、内部控制重大缺陷

考题 下列各项中,属于导致内部控制固有局限原因的有()A、控制的有效性会受到决策过程中人为判断的影响B、内部控制只能为控制目标的实现提供合理保证C、管理人员可能会凌驾于内部控制之上D、内部控制的设计与实施需要考虑成本与效益

考题 下列哪项例证了内部控制的固有局限性?()A、会计主管同时操作和记录现金存款B、保安允许仓库保管员在没有得到授权的情况下将公司资产搬出仓库C、公司赊销商品却没有适当的信用批准D、公司指派一名不认识字的员工保管磁带库和运行手册

考题 下列关于内部控制的说法中不正确的是:()A、内部控制能够保证组织目标的实现B、内部控制是为保证企业目标而实施的程序和政策C、决策中可能发生的判断错误属于内部控制制度的固有局限性D、内部控制是实现控既定目标的手段,而非结果

考题 行政伦理立法属于()A、外部控制B、内在控制C、外在控制D、内部控制

考题 多选题下列关于内部控制局限性的表述,正确的有()。A内部控制可能因经营环境的改变而失效B内部控制一般仅针对特殊业务活动而设置C内部控制可能因有关人员内外串通而失效D内部控制可能因人员疏忽而失效E内部控制的设置和运行需遵循成本效益原则

考题 单选题下列关于内部控制的表述中,错误的是(  )。A 控制风险始终大于零B 内部控制具有固有局限性C 如果内部控制足够健全有效,内部控制测评可以代替实质性审查D 内部控制测评不能代替实质性审查

考题 单选题内部控制的设计是为实现企业的控制目标提供合理的保证。几种因素可能对设计良好的政策和流程产生内在的限制。以下哪项不是限制内部控制效果的因素?()A 管理层践踏B 职责分析C 共谋D 粗心大意

考题 单选题下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是( )。A 完全不信赖内部控制B 不能将控制风险确定为零C 在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试D 无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查

考题 单选题下列关于内部控制的说法中不正确的是:()A 内部控制能够保证组织目标的实现B 内部控制是为保证企业目标而实施的程序和政策C 决策中可能发生的判断错误属于内部控制制度的固有局限性D 内部控制是实现控既定目标的手段,而非结果

考题 单选题下列控制中,口令是其的例证的是?()A 访问控制。B 物理控制。C 数字控制。D 编辑控制。

考题 多选题下列关于内部控制审计报告要素的说法中,正确的有(  )。A内部控制审计报告的引言段说明企业的名称和内部控制已经过审计B注册会计师应当在企业对内部控制的责任段说明建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是注册会计师的责任C注册会计师需要在内部控制固有局限性的说明段说明,内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性D注册会计师需要在内部控制周有局限性的说明段说明,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险

考题 单选题下列哪项内部控制缺陷属于值得关注的缺陷()。A 内部控制设计缺陷B 内部控制执行缺陷C 内部控制重要缺陷D 内部控制重大缺陷

考题 单选题内部控制的内在局限通过下列哪项可以印证:()A 保安允许一仓库职员搬动公司资产而没有得到授权。B 公司采用赊销方式销售却没有得到公司相关主管的审批。C 因为公司规模较小,出纳人员同时记录和管理现金收发。D 没有专业知识技能的人员被任命维护设备。

考题 单选题行政伦理立法属于()A 外部控制B 内在控制C 外在控制D 内部控制

考题 单选题工程项目建成后,不可能像某些工业产品那样,可以拆卸或解体来检查内在的质量,反映了施工质量控制的()特点。A 控制难度大B 控制因素多C 终检局限大D 投入要素的质量控制