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内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项是应主要关注的内容?() I.职责分工不充分 II.采购职能被削弱 III.信用卡可能被用于私利 IV.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款
- A、I和III
- B、II和IV
- C、只有III
- D、I、II、III和IV
参考答案
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考题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围。A.Ⅱ和Ⅳ。
B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
考题
某跨国公司的首席审计执行官需要组建审计小组,于是对新近收购的另一个国家的子公司进行审计,以下哪项因素应予以考虑?Ⅰ.地方习俗。Ⅱ.内部审计师的语言能力。Ⅲ.内部审计师的经验。Ⅳ.货币的汇率。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.仅有Ⅰ和Ⅲ
D.仅有Ⅰ和Ⅱ
考题
内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项是其应主要关注的内容?( )Ⅰ.职责分工不充分。Ⅱ.采购职能被削弱。Ⅲ.信用卡可能被用于私利。Ⅳ.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款。A.只有Ⅰ和Ⅲ
B.只有Ⅱ和Ⅳ
C.只有Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
考题
一位内部审计经理正在组织一个审计小组,以便对一个信用卡公司的数据处理中心进行认证审计。小组中应包括以下哪些人员?Ⅰ.一位精通信息技术安全的外部审计师Ⅱ.一位比较有经验的内部审计师,在进入内部审计部门之前她一直在客户部门工作,因此对客户比较了解Ⅲ.一位比较有经验的内部审计师且曾专门学习过欺诈检测软件Ⅳ.一位新聘用的内部审计师,精通内部审计实践,但对机构或各部门缺乏了解A.Ⅰ和Ⅲ。
B.Ⅱ和Ⅲ。
C.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ。
D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
考题
内部审计师对公司信用卡的使用情况进行审计时主要关注的应是:Ⅰ.职责分工不充分。Ⅱ.采购职能被削弱。Ⅲ.信用卡可能被用于私利。Ⅳ.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款。A.Ⅰ和Ⅲ
B.只有Ⅱ和Ⅳ
C.只有Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
考题
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?A.在内部审计业务完成之后所进行的
B.主要关注经营目标和行为的
C.与内部审计活动进行协调的
D.行为遵守IIA《职业道德规范》的
考题
某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是:A.发现抽样
B.货币单位抽样
C.属性抽样
D.每单位均值抽样
考题
某公司的内部审计师正在对仓库重要产品的安全标准进行审计,但是仓库的保安措施十分严格,审计师没有资格进入仓库,因此无法开展必要的观察程序,根据《标准》,应该采取下列哪项措施来保证该审计程序的顺利进行:A.内部审计师放弃该观察程序,采用其他程序予以代替
B.内部审计师告知仓库管理人员已经得到授权,必须进入仓库进行观察
C.审计章程中应该明确在何种情况下允许内部审计师使用组织的相关设施
D.内部审计师只需完成其他流程并在审计工作底稿中注明这一情况即可
考题
审计部门的年度审计计划应该主要依据以下哪项内容()A、按照时间对所选择的审计业务进行轮流审计;B、公司目前的重点风险和风险水平;C、管理层对内部审计业务的态度;D、与外部审计师的审计计划进行协调。
考题
以下关于内部审计师在组织风险管理中的作用的说法,正确的是:()A、内部审计师应负责组织的风险管理和控制过程。B、内部审计师可以积极协助组织初步建立风险管理过程,不会损害内部审计师的独立性。C、鉴于独立性要求,内部审计师在组织的风险管理中的活动只能限于确认活动。D、内部审计师为风险管理和内部控制框架正在有效地运作提供确认。
考题
下列建议中,不是有助于评估内部审计师个人的客观性的是:()A、为了避免潜在的或者实际出现的利益冲突和偏见,内部审计师定期进行岗位轮换B、内部审计师对其工作成果应当诚信负责,不作重大的质量妥协C、内部审计师在审计过程中不应接受作为审计对象的公司员工的礼物和酬金D、对内部审计师定期进行公司章程培训学习
考题
一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要以下()数据?A、产品销售规模B、产品采购价格C、产品订购的固定成本D、产品存货的规模
考题
某跨国公司的首席审计官需要组建审计小组,于是对新近收购的另一个国家的子公司进行审计,以下哪项因素应予以考虑?() Ⅰ.地方习俗。 Ⅱ.内部审计师的语言能力。 Ⅲ.内部审计师的经验。 Ⅳ.货币的汇率。A、Ⅰ、Ⅱ和ⅢB、Ⅱ、Ⅲ和ⅣC、Ⅰ和ⅢD、Ⅰ和Ⅱ
考题
内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项是其应主要关注的内容?() Ⅰ.职责分工不充分。 Ⅱ.采购职能被削弱。 Ⅲ.信用卡可能被用于私利。 Ⅳ.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款。A、只有Ⅰ和ⅢB、只有Ⅱ和ⅣC、只有ⅢD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
考题
内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项不是其应主要关注的内容?()A、银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款。B、职责分工不充分。C、信用卡可能被用于私利。D、以上三者均不是。
考题
以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的?()A、监督外部审计师的工作是首席审计官的责任B、应充分地安排内部审计师与外部审计师之间的会面,确保工作完成的及时性和效率C、内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书D、内部审计师可以向外部审计师提供业务工作方案和工作底稿
考题
某公司CEO决定组成一个调查小组,调查作业成本法(ABC)的使用情况,一名内部审计师被派往该小组。该审计师被指派主要是因为他拥有以下哪种知识?()A、信息处理程序。B、内部控制选择方案。C、业务知识与成本动因。D、现行产品成本结构。
考题
单选题以下哪项活动违反了内部审计的独立性原则()A
内部审计师马上要提升负责某个分部,但仍继续对该部门实施审计B
内部由于预算限制而缩小审计范围C
内部审计师参加特别小组,对新的配送系统的控制标准提出建议D
内部审计师在采购代理执行合同之前检查合同的初稿
考题
单选题以下哪种行为不会影响内部审计师的独立性:()A
刚由采购部门调入两周的内部审计师对供应商选择系统进行审计B
内部审计部门执行业务的预算费用受到管理层的限制,要求审计的费用不能超过预算C
因为内部审计师在环境审计方面有很强的专业能力,所以为公司的环境控制提出了建议D
某内部审计师利用自己的专业知识协助公司安装电算化系统
考题
单选题某跨国公司的首席审计官需要组建审计小组,于是对新近收购的另一个国家的子公司进行审计,以下哪项因素应予以考虑?() Ⅰ.地方习俗。 Ⅱ.内部审计师的语言能力。 Ⅲ.内部审计师的经验。 Ⅳ.货币的汇率。A
Ⅰ、Ⅱ和ⅢB
Ⅱ、Ⅲ和ⅣC
Ⅰ和ⅢD
Ⅰ和Ⅱ
考题
单选题以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的?()A
监督外部审计师的工作是首席审计执行官的责任。B
应充分地安排内部审计师与外部审计师之间的会面,确保工作完成的及时性和效率。C
内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书。D
内部审计师可以向外部审计师提供业务工作方案和工作底稿。
考题
单选题下列建议中,不是有助于评估内部审计师个人的客观性的是:()A
为了避免潜在的或者实际出现的利益冲突和偏见,内部审计师定期进行岗位轮换B
内部审计师对其工作成果应当诚信负责,不作重大的质量妥协C
内部审计师在审计过程中不应接受作为审计对象的公司员工的礼物和酬金D
对内部审计师定期进行公司章程培训学习
考题
单选题一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要以下()数据?A
产品销售规模B
产品采购价格C
产品订购的固定成本D
产品存货的规模
考题
单选题以下哪项行为违反了《职业道德规范》:()A
某内部审计师曾经在过去几年审计过许多的电子公司,曾是该公司电子制造分部进行外部审计的高级审计师,现加入了内部审计部门,并接受了对电子制造分部的审计业务B
某内部审计师接受了对材料采购部门的审计活动,但是该内部审计师以前并没有接触过相关材料采购的审计业务,该内部审计师决定一边学习一边工作C
内部审计师在新的工作中使用以前在雇主那儿使用过的业务流程评估方法在新的雇主的审计业务中使用,来确定该公司的业务流程的有效性D
某内部审计师在审计过程中发现一位受重用的员工一直在申请与本*公司基本业务无关的新发明,而且该部门经理并没有责罚他,但是内部审计师还是在报告中披露了这一行为
考题
单选题以下哪项内容以最佳方式描述了内部审计师和外部审计师可能会审计同一家跨国企业的同一套中期财务报表的原因?()A
《国际会计准则》要求跨国公司的季度财务报表由外部审计师和内部审计师进行审计B
内部审计师或外部审计师单独开展工作,均无法有效达到管理层所要求的满意度C
管理层经常希望内部审计师监督外部审计师针对中期财务报表开展的审计工作D
外部审计师一般开展财务审计,而内部审计师则审计内容更为宽泛的经营领域
考题
单选题审计部门的年度审计计划应该主要依据以下哪项内容()A
按照时间对所选择的审计业务进行轮流审计;B
公司目前的重点风险和风险水平;C
管理层对内部审计业务的态度;D
与外部审计师的审计计划进行协调。
考题
单选题内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项不是其应主要关注的内容?()A
银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款。B
职责分工不充分。C
信用卡可能被用于私利。D
以上三者均不是。
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