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单选题
在信访举报处置工作中发现问题需要整改的,有关机构或部门应根据核查意见进行整改。限期整改的,应在()完成并及时报告整改落实情况。
A
根据情况整改
B
规定期限内
C
一周内
D
以上都是
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考题
由于上级行、外部机构或其他原因导致问题无法在整改期限内完成整改,整改责任部门或单位已履行《中国农业银行整改工作管理办法》规定的整改职责,制订合理的整改计划,并按计划完成相应整改工作的,该问题属于()A.已整改B.部分整改C.未整改D.无需整改
考题
各单位要逐条落实整改措施、责任人和整改期限。整改期限为:危及运行安全的,应( ),不需停电即可处理的,应在3个月内完成整改。;。立即安排处理$;$1个月内完成整改$;$2个月内完成整改$;$3个月内完成整改
考题
由企业各级(公司、车间、班组等)负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改,整改情况要安排专人进行确认;难以立即排除的应及时进行(),制定整改措施并限期整改。A、分析B、报告C、管控D、排查
考题
一般情况下,对内部专卖管理监督日常监管中发现的轻微违规问题,应向对被监管单位或部门指出存在的问题,(),并监督整改落实情况。A、提出整改意见B、记录违规情况C、要求其提出整改方案D、审查整改报告
考题
针对内控评价发现问题,下面描述正确的是()A、内控管理部门将问题交下级相关部门,由条线督促整改B、内控管理部门针对发现问题提出整改意见C、内控管理部门督促、指导、跟踪被评价机构及时整改并加强和完善内部控制D、内控管理部门对违规违纪事项按有关规定处理
考题
由于上级行、外部机构或其他原因导致问题无法在整改期限内完成整改,整改责任部门或单位已履行《中国农业银行整改工作管理办法》规定的整改职责,制订合理的整改计划,并按计划完成相应整改工作的,该问题属于()。A、已整改B、部分整改C、未整改D、无需整改
考题
多选题分行收到审计意见书后,应按如下哪些规定推进审计整改?()A分行内控合规部门应对审计发现问题进行梳理,按照问题清单逐项认定审计整改责任部门,具体组织整改。B分行相关机构应根据审计发现问题的性质、情节、风险程度和审计整改意见,针对问题产生的原因,提出具体整改措施和整改计划及时报送内控合规部门。C对于已经采取整改措施的,应反映整改进展情况及整改效果。D对于尚未整体整改完毕的,应提出继续整改的措施和时间安排。
考题
多选题整改单位一般为被发现存在具体问题部门;被发现问题属于无下设部门的基层机构的,该基层机构为整改单位。整改单位承担具体整改工作()A制定整改计划,明确具体的整改责任人B执行审批后的整改计划,落实各项整改措施C记录并按时报告整改工作进展及落实情况D配合整改验证工作
考题
单选题以下哪一组信访举报资料的排列顺序是正确的:()。A
信访举报处置结果审批材料;落实整改材料;报上级核查报告及附件材料;下级核查报告及附件材料;与反映人和被反映人见面反馈材料;转办及交办材料;处置方式审批材料;原信(含信封)、来访(来电)摘要、网络举报及其他举报来源材料B
原信(含信封)、来访(来电)摘要、网络举报及其他举报来源材料;信访举报处置结果审批材料;落实整改材料;报上级核查报告及附件材料;下级核查报告及附件材料;与反映人和被反映人见面反馈材料;转办及交办材料;处置方式审批材料C
信访举报处置结果审批材料;落实整改材料;原信(含信封)、来访(来电)摘要、网络举报及其他举报来源材料;报上级核查报告及附件材料;下级核查报告及附件材料;与反映人和被反映人见面反馈材料;转办及交办材料;处置方式审批材料D
信访举报处置结果审批材料;报上级核查报告及附件材料;下级核查报告及附件材料;与反映人和被反映人见面反馈材料;转办及交办材料;处置方式审批材料;原信(含信封)、来访(来电)摘要、网络举报及其他举报来源材料;落实整改材
考题
多选题针对内控评价发现问题,下面描述正确的是()A内控管理部门将问题交下级相关部门,由条线督促整改B内控管理部门针对发现问题提出整改意见C内控管理部门督促、指导、跟踪被评价机构及时整改并加强和完善内部控制D内控管理部门对违规违纪事项按有关规定处理
考题
单选题在信访举报处置工作中发现问题需要整改的,有关机构或部门应根据核查意见进行整改。限期整改的,应在()完成并及时报告整改落实情况。A
根据情况整改B
规定期限内C
一周内D
以上都是
考题
多选题业务主管部门是审计监管检查发现问题涉及业务相对应的上级管理部门。主要职责有()。A按照整改要求,对审计监管检查发现问题进行梳理、分析,制定整改计划,采取整改措施,按时完成整改,汇总本-单位整改结果,报送整改报告B分析、落实和检查本-单位整改工作情况,持续改进相关制度、流程、系统,不断提升内控合规管理水平C梳理、分析和通报本条线审计监管检查发现问题情况,提出整改要求,指导和督促本条线按时完成整改,撰写条线整改报告D分析、跟进和检查本条线整改工作情况,应及时研究处理分支行上报的制度、流程、系统问题并持续改进,不断提升本条线内控合规管理水平E负责落实管理层交办的其他整改工作
考题
多选题根据内部审计章程,被审计单位和有关部门应按照审计意见和审计决定的要求采取哪些措施?()A进行整改B进行问责C在规定期限内向审计机构报送整改报告D向审计机构电话汇报整改情况
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