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单选题
按照内部控制的要求,下列人员中可以登记应收账款明细账的是( )。[2009年初级真题]
A
会计
B
出纳员
C
销售人员
D
仓库保管员
参考答案
参考解析
解析:
收取货款与销售收入、应收账款记录相互独立,防止客户所付款项被贪污并篡改加以掩饰;发送货物与记账应相互独立,防止商品被盗窃并通过篡改记录加以掩饰。B项出纳人员负责现金的收取;C项销售人员负责货物销售。
收取货款与销售收入、应收账款记录相互独立,防止客户所付款项被贪污并篡改加以掩饰;发送货物与记账应相互独立,防止商品被盗窃并通过篡改记录加以掩饰。B项出纳人员负责现金的收取;C项销售人员负责货物销售。
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考题
(2010年)下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有()。A.出纳员记录现金总账
B.出纳员记录应收账款明细账
C.内部审计人员定期监盘库存现金
D.主管会计同时保管支票与印章
E.主管会计编制银行存款余额调节表
考题
下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:A.出纳员记录现金总账
B.出纳员记录应收账款明细账
C.内部审计人员定期监盘库存现金
D.主管会计同时保管支票与印章
E.主管会计编制银行存款余额调节表
考题
单选题下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是( )。[2010年中级真题]A
出纳员编制银行存款余额调节表B
出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C
出纳员签发支票D
出纳员登记应收账款明细账
考题
多选题下列各项中,不符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是( )。A出纳员编制银行存款余额调节表B出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C出纳员签发支票D出纳员登记应收账款明细账E出纳员办理支票进账业务
考题
不定项题“资料2”中,审计人员认为不符合内部控制要求的有:A出纳员和会计人员分别保管支票和印章B出纳员登记现金日记账、银行存款日记账和应收账款明细账C会计人员编制银行存款余额调节表D会计人员可以直接办理5万元以下的付款业务
考题
多选题下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有( )。[2010年初级真题]A出纳员记录现金总账B出纳员记录应收账款明细账C内部审计人员定期监盘库存现金D主管会计同时保管支票与印章E主管会计编制银行存款余额调节表
考题
不定项题针对“资料2”中的职责分工,符合内部控制要求的有( )。A销售部门负责人批准客户的赊销信息B发送货物与开票相互独立C出纳员负责记录应收账款总账和明细账D会计主管负责批准销售退回与折让
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