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单选题
以下关于内部控制的描述中错误的是()。
A
内部控制糅合了管理与控制的界限
B
内部控制对目标的实现仅仅提供的是有限保证
C
强调人与环境的重要性
D
内部控制是一个动态的过程
参考答案
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解析:
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考题
以下关于寿险公司内部控制和公司治理关系的说法中,错误的是()。A、公司治理与内部控制都统一于实现企业的目标B、内部控制涉及更多法律层面的问题,公司治理涉及更多管理制度的问题C、内部控制可以促进公司治理的完善D、健全的公司治理是内部控制有效运行的保证
考题
以下关于防火墙特征的描述中,错误的是()。
A、在网络之间执行控制策略的软件B、保护内部网络资源不被外部非授权用户使用C、检查所有进出内部网络的数据包的合法性,判断是否会对网络安全构成威胁D、为内部网络建立安全边界
考题
以下关于企业内部控制的描述,不正确的是( )。A.内部控制制度是一套独立于企业管理制度的体系B.风险控制包括事前控制、事中控制、事后控制C.风险评估时要考虑效益和费用D.内部环境是内部控制制度的基础
考题
关于督察长的工作,以下描述错误的是( )。A.督察长就内部控制制度的执行情况进行检查、评价
B.督察长可对内部控制制度执行情况提出建议
C.督察长应撰写报告,反映内部控制制度执行情况
D.督察长在日常工作中调阅公司文档,须董事会单独授权
考题
下列关于内部控制的说法中不正确的是:()A、内部控制能够保证组织目标的实现B、内部控制是为保证企业目标而实施的程序和政策C、决策中可能发生的判断错误属于内部控制制度的固有局限性D、内部控制是实现控既定目标的手段,而非结果
考题
以下关于董事会的内控职责的说法中,错误的是()。A、审议批准公司内部控制政策,监督内部控制政策的实施B、定期研究和评价公司内控的健全性、合理性和有效性C、制定内部控制政策,报经审议后执行D、审议批准公司年度内部控制评价报告
考题
以下对内部控制的描述中错误的是()A、内部控制是为达到一定结果的过程,其本身并不是结果B、内部控制最终必须由人来实现,并非仅仅有规章制度就可以了C、内部控制可以为企业实现经营目标提供一定程度的保障,但绝不是全部的.绝对的保障D、内部控制要实现的目标是单一.独立的
考题
以下的描述中,错误的是()A、对控制的监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进B、信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通C、信息系统与沟通属于内部控制的要素D、控制的实施只是管理层和治理层的责任
考题
单选题以下对内部控制的描述中错误的是()A
内部控制是为达到一定结果的过程,其本身并不是结果B
内部控制最终必须由人来实现,并非仅仅有规章制度就可以了C
内部控制可以为企业实现经营目标提供一定程度的保障,但绝不是全部的.绝对的保障D
内部控制要实现的目标是单一.独立的
考题
单选题以下的描述中,错误的是()A
对控制的监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进B
信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通C
信息系统与沟通属于内部控制的要素D
控制的实施只是管理层和治理层的责任
考题
单选题以下关于防火墙特征的描述中,错误的是()。A
在网络之间执行控制策略的软件B
保护内部网里的资源不被外部非授权用户使用C
检查所有进出内部网络的数据包的合法性,判断是否会对网络安全构成威胁D
为内部网络建立安全边界
考题
单选题关于督察长的工作,以下描述错误的是( )。[2017年9月真题]A
督察长对内部控制制度执行情况提出建议B
督察长在日常工作中调阅公司文档,需董事会单独授权C
督察长就内部控制制度的执行情况进行检查、评价D
督察长应撰写报告,反映内部控制制度执行情况
考题
单选题关于内部控制审计报告,以下说法中,错误的是( )。A
在内部控制审计报告要素中包含对内部控制的固有局限性的说明B
无保留意见的内部控制审计意见表述为:我们认为,XX公司于XX年X月X日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制C
如果认为内部控制存在一项或多项重大缺陷,注册会计师应当对内部控制发表否定意见D
在非财务报告内部控制重大缺陷描述段中,注册会计师应当指明,本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见
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