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题目内容 (请给出正确答案)
单选题
内部审计开发了某过程的垂直流程图,它对于审计人员的价值是:()
A

永久的记录在任何时刻演示工作活动如何进行。

B

对合规性水平进行评估.

C

描述输入、活动、工作流程以及与其他流程的交互和输出。

D

在建议控制改进之后,验证采集的基线效率数据。


参考答案

参考解析
解析: 本题考查的知识点是过程描述的具体方法和技术。选项C是正确的,流程图允许内部审计师记录他们对过程的理解,评估效率,确定主要考虑的领域,识别关键风险和控制。流程图可以用来支持审计师整体风险评估和控制的活动。
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考题 关于内部审计师开发垂直流程图的原因的说法中,正确的是:A.作为一个永久性记录而对各个部门的职能进行反映 B.该垂直流程图可以评估合规性水平 C.用来描述输入、活动、工作流程以及其他流程的交互和输出 D.可以在审计程序实施之前收集某过程的数据信息

考题 作为初步调查的内容,某审计师分配到的任务是为办公用品的采购过程绘制流程图,对于绘制流程图,哪一项来源的审计价值最低?A.与采购主管面谈 B.审查上月已完成的采购订单的样本 C.审查采购政策和程序手册 D.与一位采购职员一起“走查”采购过程

考题 资料 某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。 要求 指出该循环内部控制的关键控制点。

考题 资料 某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。 要求 指出该循环内部控制的弱点,分析各弱点可能导致的错报类型。

考题 资料 某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。 要求 针对该循环的控制弱点,向ABC公司的管理当局提出改进建议。

考题 某内部审计决定在审计业务的计划阶段制定流程图,那么该审计师这么做的目的是:()A、发现内部控制的漏洞B、评估内部控制的有效性C、熟悉公司内部控制的基本流程D、记录对公司内部控制框架的理解情况

考题 关于内部审计师开发垂直流程图的原因的说法中,正确的是:()A、作为一个永久性记录而对各个部门的职能进行反映B、该垂直流程图可以评估合规性水平C、用来描述输入、活动、工作流程以及其他流程的交互和输出D、可以在审计程序实施之前收集某过程的数据信息

考题 (),是指内部审计人员在审计过程中形成的工作记录,是联系审计证据和审计结论的桥梁。A、审计证据B、审计日记C、审计资料D、审计底稿

考题 审计工作底稿是内部审计人员在审计过程中形成的()A、审计建议B、审计发现C、审计成果D、工作记录

考题 内部审计开发了某过程的垂直流程图,它对于审计人员的价值是:()A、永久的记录在任何时刻演示工作活动如何进行。B、对合规性水平进行评估.C、描述输入、活动、工作流程以及与其他流程的交互和输出。D、在建议控制改进之后,验证采集的基线效率数据。

考题 作为初步调查的内容,某审计师分配到的任务是为办公用品的采购过程绘制流程图,对于绘制流程图,哪一项来源的审计价值最低?()A、与采购主管面谈。B、审查上月已完成的采购订单的样本。C、审查采购政策和程序手册。D、与一位采购职员一起“走查”采购过程。

考题 下列关于内部审计作业准则的说法中,错误的是()。A、内部审计机构和内部审计人员应当以风险为基础组织实施内部审计业务B、内部审计人员应当充分运用重要性原则C、内部审计机构应当在实施审计十日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书,做好审计准备工作D、内部审计人员应当在审计工作底稿中记录审计程序的执行过程

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考题 单选题审计工作底稿是内部审计人员在审计过程中形成的()A 审计建议B 审计发现C 审计成果D 工作记录

考题 单选题公司的内部审计人员需要将进程流程图化,将两种功能重叠传递给会计人员,审计人员通过从功能区域聚集有专业特长的人,开发出垂直流程图。在本届会议结束时,每个人关于流程图的绘制能够达成共识,则在这一环节中可能存在的陷阱是:()A 技术专家应该参与到流程图的绘制中。B 图形可能存在缺陷。C 流程图可能由于太过复杂影响使用。D 垂直流程图需要多次会议才能达成。

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考题 单选题下列选项中,关于内部审计章程的说法正确的是:()A 某内部审计师依据内部审计章程的规定,认为被审计单位的财务部门是必须也要进行审查的环节B 在审计过程中,某内部审计师认为应该接触外部审计师的工作底稿,但是被审计单位没有授权,所以内部审计师以内部审计章程为依据向外部审计师索要工作底稿C 内部审计章程中明确规定了审计人员接触与开展审计工作相关的记录、人员和实物财产的权利,所以内部审计师可以对被审计单位的人员进行沟通D 某新内部审计师认为向审计委员会披露的类别是由内部审计章程规定的,所以对于不一致的类别予以剔除