网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
单选题
内部审计开发了某过程的垂直流程图,它对于审计人员的价值是:()
A
永久的记录在任何时刻演示工作活动如何进行。
B
对合规性水平进行评估.
C
描述输入、活动、工作流程以及与其他流程的交互和输出。
D
在建议控制改进之后,验证采集的基线效率数据。
参考答案
参考解析
解析:
本题考查的知识点是过程描述的具体方法和技术。选项C是正确的,流程图允许内部审计师记录他们对过程的理解,评估效率,确定主要考虑的领域,识别关键风险和控制。流程图可以用来支持审计师整体风险评估和控制的活动。
更多 “单选题内部审计开发了某过程的垂直流程图,它对于审计人员的价值是:()A 永久的记录在任何时刻演示工作活动如何进行。B 对合规性水平进行评估.C 描述输入、活动、工作流程以及与其他流程的交互和输出。D 在建议控制改进之后,验证采集的基线效率数据。” 相关考题
考题
内部审计人员在审计过程中应当编制审计工作底稿,以达到的且的有()。
A、为复核审计报告提供依据B、证明审计目标的实现程度C、为检查和评价内部审计工作质量提供依据D、证明内部审计机构和内部审计人员是否遵循内部审计准则
考题
关于内部审计师开发垂直流程图的原因的说法中,正确的是:A.作为一个永久性记录而对各个部门的职能进行反映
B.该垂直流程图可以评估合规性水平
C.用来描述输入、活动、工作流程以及其他流程的交互和输出
D.可以在审计程序实施之前收集某过程的数据信息
考题
作为初步调查的内容,某审计师分配到的任务是为办公用品的采购过程绘制流程图,对于绘制流程图,哪一项来源的审计价值最低?A.与采购主管面谈
B.审查上月已完成的采购订单的样本
C.审查采购政策和程序手册
D.与一位采购职员一起“走查”采购过程
考题
资料
某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。
要求 指出该循环内部控制的关键控制点。
考题
资料
某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。
要求 指出该循环内部控制的弱点,分析各弱点可能导致的错报类型。
考题
资料
某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。
要求 针对该循环的控制弱点,向ABC公司的管理当局提出改进建议。
考题
某内部审计决定在审计业务的计划阶段制定流程图,那么该审计师这么做的目的是:()A、发现内部控制的漏洞B、评估内部控制的有效性C、熟悉公司内部控制的基本流程D、记录对公司内部控制框架的理解情况
考题
关于内部审计师开发垂直流程图的原因的说法中,正确的是:()A、作为一个永久性记录而对各个部门的职能进行反映B、该垂直流程图可以评估合规性水平C、用来描述输入、活动、工作流程以及其他流程的交互和输出D、可以在审计程序实施之前收集某过程的数据信息
考题
内部审计开发了某过程的垂直流程图,它对于审计人员的价值是:()A、永久的记录在任何时刻演示工作活动如何进行。B、对合规性水平进行评估.C、描述输入、活动、工作流程以及与其他流程的交互和输出。D、在建议控制改进之后,验证采集的基线效率数据。
考题
作为初步调查的内容,某审计师分配到的任务是为办公用品的采购过程绘制流程图,对于绘制流程图,哪一项来源的审计价值最低?()A、与采购主管面谈。B、审查上月已完成的采购订单的样本。C、审查采购政策和程序手册。D、与一位采购职员一起“走查”采购过程。
考题
下列关于内部审计作业准则的说法中,错误的是()。A、内部审计机构和内部审计人员应当以风险为基础组织实施内部审计业务B、内部审计人员应当充分运用重要性原则C、内部审计机构应当在实施审计十日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书,做好审计准备工作D、内部审计人员应当在审计工作底稿中记录审计程序的执行过程
考题
某内部审计在审计过程中要对复杂的销售订货过程进行文件处理,为了更清楚的展现流程,并关注每一步骤的问题,该内部审计师应该采用的方法是:()A、横向流程图B、关键路径法流程图C、编制纵向流程图D、对系统进行文字说明
考题
下列选项中,关于内部审计章程的说法正确的是:()A、某内部审计师依据内部审计章程的规定,认为被审计单位的财务部门是必须也要进行审查的环节B、在审计过程中,某内部审计师认为应该接触外部审计师的工作底稿,但是被审计单位没有授权,所以内部审计师以内部审计章程为依据向外部审计师索要工作底稿C、内部审计章程中明确规定了审计人员接触与开展审计工作相关的记录、人员和实物财产的权利,所以内部审计师可以对被审计单位的人员进行沟通D、某新内部审计师认为向审计委员会披露的类别是由内部审计章程规定的,所以对于不一致的类别予以剔除
考题
公司的内部审计人员需要将进程流程图化,将两种功能重叠传递给会计人员,审计人员通过从功能区域聚集有专业特长的人,开发出垂直流程图。在本届会议结束时,每个人关于流程图的绘制能够达成共识,则在这一环节中可能存在的陷阱是:()A、技术专家应该参与到流程图的绘制中。B、图形可能存在缺陷。C、流程图可能由于太过复杂影响使用。D、垂直流程图需要多次会议才能达成。
考题
单选题对于咨询公司和咨询人员而言,战略审计是咨询服务,是咨询人员评估客户现有战略和战略绩效的诊断工具,它一般不包括( )。A
对战略制定过程的审计B
对战略执行过程的审计C
对战略目标的审计D
对战略实施效果的审计
考题
单选题下列关于内部审计作业准则的说法中,错误的是()。A
内部审计机构和内部审计人员应当以风险为基础组织实施内部审计业务B
内部审计人员应当充分运用重要性原则C
内部审计机构应当在实施审计十日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书,做好审计准备工作D
内部审计人员应当在审计工作底稿中记录审计程序的执行过程
考题
单选题某内部审计在审计过程中要对复杂的销售订货过程进行文件处理,为了更清楚的展现流程,并关注每一步骤的问题,该内部审计师应该采用的方法是:()A
横向流程图B
关键路径法流程图C
编制纵向流程图D
对系统进行文字说明
考题
单选题下列说法中,不正确的是()。A
内部审计人员在社会交往中,应当履行保密义务,警惕非故意泄密的可能性B
内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息牟取不正当利益C
内部审计人员可以根据自己个人的需要使用组织哎的一些机密信息D
求内部审计人员应当对于执业过程中知悉的商业信息进行严格保密
考题
单选题公司的内部审计人员需要将进程流程图化,将两种功能重叠传递给会计人员,审计人员通过从功能区域聚集有专业特长的人,开发出垂直流程图。在本届会议结束时,每个人关于流程图的绘制能够达成共识,则在这一环节中可能存在的陷阱是:()A
技术专家应该参与到流程图的绘制中。B
图形可能存在缺陷。C
流程图可能由于太过复杂影响使用。D
垂直流程图需要多次会议才能达成。
考题
单选题下列选项中,关于内部审计章程的说法正确的是:()A
某内部审计师依据内部审计章程的规定,认为被审计单位的财务部门是必须也要进行审查的环节B
在审计过程中,某内部审计师认为应该接触外部审计师的工作底稿,但是被审计单位没有授权,所以内部审计师以内部审计章程为依据向外部审计师索要工作底稿C
内部审计章程中明确规定了审计人员接触与开展审计工作相关的记录、人员和实物财产的权利,所以内部审计师可以对被审计单位的人员进行沟通D
某新内部审计师认为向审计委员会披露的类别是由内部审计章程规定的,所以对于不一致的类别予以剔除
热门标签
最新试卷