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内部审计开发了某过程的垂直流程图,它对于审计人员的价值是:()

  • A、永久的记录在任何时刻演示工作活动如何进行。
  • B、对合规性水平进行评估.
  • C、描述输入、活动、工作流程以及与其他流程的交互和输出。
  • D、在建议控制改进之后,验证采集的基线效率数据。

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考题 持续的监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续的监督活动的是(  )。 A.审计委员会定期了解财务数据 B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况 C.注册会计师对年度财务报表进行审计 D.内部审计人员对控制实施风险评估

考题 持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是( )。 A.审计委员会定期了解财务数据 B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况 C.注册会计对年度财务报表进行审计 D.内部审计人员对控制实施风险评估

考题 持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是(  )。A.审计委员会定期了解财务数据 B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况 C.注册会计师对年度财务报表进行审计 D.内部审计人员对控制实施风险评估

考题 (2009年真题)持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是(  )。A.审计委员会定期了解财务数据 B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况 C.注册会计师对年度财务报表进行审计 D.内部审计人员对控制实施风险评估

考题 下列选项中,不属于内部审计师在与客户进行沟通时必须要讨论的问题:A.通过调查问卷进行初步工作调查后作出的业务评价 B.编制流程图后对内部控制的缺陷提出的改进建议 C.为确定调查范围而实施的风险评估程序 D.提出的建议与特定的业务客户有关

考题 内审部门外的一个部门负责复核企业职责和流程,那么内部审计师应该:A.由于工作已由其他部门实施而减少审计范围。 B.在评估企业职责履行和流程合理性时考虑其他部门的工作成果。 C.忽略其他部门的工作,独立进行审计。 D.将评估企业职责履行和流程合理性的工作交给其他部门执行。

考题 关于内部审计师开发垂直流程图的原因的说法中,正确的是:A.作为一个永久性记录而对各个部门的职能进行反映 B.该垂直流程图可以评估合规性水平 C.用来描述输入、活动、工作流程以及其他流程的交互和输出 D.可以在审计程序实施之前收集某过程的数据信息

考题 某内部审计在审计过程中要对复杂的销售订货过程进行文件处理,为了更清楚的展现流程,并关注每一步骤的问题,该内部审计师应该采用的方法是:A.横向流程图 B.关键路径法流程图 C.编制纵向流程图 D.对系统进行文字说明

考题 审计小组进行一个复杂的IT审计,负责实施审计的人员指定为不同性能的测试团队。分配到草案合规目标报告相关的审计人员无法继续其工作,因为审查记录只有该记录的一半。目前没有其他的书面报告任务他将只能等待。如何预防这种情况?A.利用甘特图。 B.确保计划允许足够的时间来完成每一次任务。 C.报告结果输出的流程图。 D.指定多个审计人员进行符合性测试。

考题 为评价内部审计活动的恰当工作情况,质量保证和改进程序必须包括:( )A.在一定样本基础上对内部审计工作进行定期监督 B.由内部审计人员之外的人员进行的内部评估,以评价内部审计活动的工作质量 C.至少每五年进行一次的外部评估 D.业务经理的定期轮换

考题 某内部审计决定在审计业务的计划阶段制定流程图,那么该审计师这么做的目的是:A.发现内部控制的漏洞 B.评估内部控制的有效性 C.熟悉公司内部控制的基本流程 D.记录对公司内部控制框架的理解情况

考题 资料 某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。 要求 针对该循环的控制弱点,向ABC公司的管理当局提出改进建议。

考题 下列选项中,不属于内部审计师在与客户进行沟通时必须要讨论的问题:()A、通过调查问卷进行初步工作调查后作出的业务评价B、编制流程图后对内部控制的缺陷提出的改进建议C、为确定调查范围而实施的风险评估程序D、提出的建议与特定的业务客户有关

考题 当一审计人员对公司活动的有效性和效率表达意见并做出改进建议时,该审计人员正在进行()。A、公开公司的财务报表审计B、市政府的财务报表审计C、营运审计D、合规审计

考题 某内部审计决定在审计业务的计划阶段制定流程图,那么该审计师这么做的目的是:()A、发现内部控制的漏洞B、评估内部控制的有效性C、熟悉公司内部控制的基本流程D、记录对公司内部控制框架的理解情况

考题 关于内部审计师开发垂直流程图的原因的说法中,正确的是:()A、作为一个永久性记录而对各个部门的职能进行反映B、该垂直流程图可以评估合规性水平C、用来描述输入、活动、工作流程以及其他流程的交互和输出D、可以在审计程序实施之前收集某过程的数据信息

考题 某内部审计在审计过程中要对复杂的销售订货过程进行文件处理,为了更清楚的展现流程,并关注每一步骤的问题,该内部审计师应该采用的方法是:()A、横向流程图B、关键路径法流程图C、编制纵向流程图D、对系统进行文字说明

考题 内部审计人员可以采用文字叙述、调查问卷、()等方法对内部控制进行描述和评价,并记录于审计工作底稿中。A、测试答卷B、流程图C、表格

考题 下列事项不属于合规部门职能的是()。A、对各部门制定的规章制度和操作流程的合规性进行审查B、进行合规培训C、就合规工作问题与监管部门进行沟通D、对全行经营管理活动及各项业务执行情况进行事中、事后的审计监督

考题 下列不是审计部门的合规职责是()A、开展合规性审计B、对规章制度和业务流程的合规性进行检查,纠正违规行为C、对合规工作进行独立评价D、对合规工作进行检查和评价

考题 单选题下列事项不属于合规部门职能的是()。A 对各部门制定的规章制度和操作流程的合规性进行审查B 进行合规培训C 就合规工作问题与监管部门进行沟通D 对全行经营管理活动及各项业务执行情况进行事中、事后的审计监督

考题 单选题下列不是审计部门的合规职责是()A 开展合规性审计B 对规章制度和业务流程的合规性进行检查,纠正违规行为C 对合规工作进行独立评价D 对合规工作进行检查和评价

考题 单选题当一审计人员对公司活动的有效性和效率表达意见并做出改进建议时,该审计人员正在进行()。A 公开公司的财务报表审计B 市政府的财务报表审计C 营运审计D 合规审计

考题 单选题内部审计开发了某过程的垂直流程图,它对于审计人员的价值是:()A 永久的记录在任何时刻演示工作活动如何进行。B 对合规性水平进行评估.C 描述输入、活动、工作流程以及与其他流程的交互和输出。D 在建议控制改进之后,验证采集的基线效率数据。

考题 单选题当内部审计人员就企业活动的效率和效益发表意见,并提出改进建议时,那么,这个审计人员是在执行( )。A 公众公司财务报表审计B 政府财务报表审计C 合规审计D 经营审计

考题 单选题当一审计人员对公司活动的有效性和效率表达意见并做出改进建议时,该审计人员正在进行( )。A 公开公司的财务报表审计B 合规性审计C 市政府的财务报表审计D 经营审计

考题 单选题内部审计人员可以采用文字叙述、调查问卷、()等方法对内部控制进行描述和评价,并记录于审计工作底稿中。A 测试答卷B 流程图C 表格