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题目内容 (请给出正确答案)
单选题
在信息系统审计中,关于所收集数据的广度的决定应该基于()。
A

关键及需要的信息的可用性

B

审计师对(审计)情况的熟悉程度

C

被审计对象找到相关证据的能力

D

此次审计的目标和范围


参考答案

参考解析
解析: 说明:所收集数据的广度与审计的目标和范围直接相关,目标与范围较窄的审计所收集的数据很可能比目标与范围较宽的审计要少。审计范围不应该受信息获取的容易程度或者审计师对审计领域的熟悉程度限制。收集所需的所有证据是审计的必要要素,审计范围也不应受限于被审计对象找到相关证据的能力。
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考题 13 .审计证据的相关性是指审计证据与( )的内在联系程度。A .被审计单位B .被审计人C .审计计划D .审计目标E .其他审计证据

考题 以下关于信息系统审计的叙述中。不正确的是( )A.信息系统审计师安全审计过程的核心部分B.信息系统审计的目的是评估并提供反馈,保证及建议C.信息系统审计师了解规划、执行及完成审计工作的步骤与技术,并尽量遵守国际信息系统升级与控制协会的一般公认信息系统审计准侧、控制目标和其他法律与规定D.信息系统审计的目的可以是收集并评估证件以决定一个计算机系统(信息系统)是否有效做到保护资产、维护数据完整、完成组织目标

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考题 以下关于信息系统审计的叙述中。不正确的是( )。 A.信息系统审计是安全审计过程的核心部分 B.信息系统审计的目的是评估并提供反馈,保证及建议 C.信息系统审计师须了解规划、执行及完成审计工作的步骤与技术,并尽量遵守国际信息系统升级与控制协会的一般公认信息系统审计准则、控制目标和其他法律与规定 D.信息系统审计的目的可以是收集并评估证据以决定一个计算机系统(信息系统)是否有效做到保护资产、维护数据完整、完成组织目标

考题 下列各项中,关于信息系统审计的表述,不正确的是:A、信息系统审计的总目标与传统审计没有区别,只是实现的途径不同 B、信息系统审计的内容是由信息系统审计的对象所决定的 C、信息系统的审计对象是信息系统的各个组成部分 D、信息系统的内部控制是一般审计人员从事信息系统审计的切入点

考题 审计证据的相关性是指()。A.审计证据与被审计单位的内在联系程度 B.审计证据与被审计人的内在联系程度 C.审计证据与审计计划的内在联系程度 D.审计证据与审计目标的内在联系程度 E.审计证据与其他审计证据的内在联系程度

考题 在信息系统审计中,关于所收集数据的广度的决定应该基于()。A、关键及需要的信息的可用性B、审计师对(审计)情况的熟悉程度C、被审计对象找到相关证据的能力D、此次审计的目标和范围

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考题 内部审计师应该重点关注哪种情况来确定审计后续行动深度和广度:()A、内部审计发现的内部控制缺陷的数量B、内部审计师对于有关发现而进行的风险评估C、被审计单位希望的审计目标和审计结果D、审计人员的专业水平和预算的审计成本

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考题 单选题内部审计师应该重点关注哪种情况来确定审计后续行动深度和广度:()A 内部审计发现的内部控制缺陷的数量B 内部审计师对于有关发现而进行的风险评估C 被审计单位希望的审计目标和审计结果D 审计人员的专业水平和预算的审计成本

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考题 单选题下列有关审计证据相关性的提法中,错误的是( )。A 审计证据应与审计事项的某一具体审计目标密切相关B 只要收集到相关性高的审计证据就足以证明审计事项的真相以及支持审计意见和审计决定C 审计证据与证实某一审计目标的其他证据有相互印证关系时,能够产生联合证明力。D 审计证据与审计目标或其他证据的内在联系越强,审计证据的质量越好。

考题 单选题在审计报告中包含的具体发现应该由谁来最终决定()。A 审计委员会B 被审人员的经理C 信息系统审计师D 组织的首席执行官

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考题 单选题在IS合规性审计规划阶段,以下哪个选项是决定数据收集内容的最重要因素()A 组织业务的复杂性B 上一年度的审计结果和注意到的问题C 审计的目的、目标和范围D 审计师对组织的熟练程度

考题 单选题在计算机信息系统下进行审计,不应改变()确定的目标和范围。A 审计计划B 审计报告C 审计意见D 审计决定