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IS审计期间,对收集数据范围的决定应基于()。

  • A、关键和必要信息的可获得性
  • B、审计师对相关环境的了解程度
  • C、从被审事项中找到证据的可能性
  • D、审计的目的和范围

参考答案

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考题 注册会计师应对舞弊导致认定层次的重大错报风险的基本思路,在于通过适当调整或改变拟实施审计程序的性质、时间和范围,提高审计效果和审计证据的说服力。以下属于注册会计师对审计程序性质有意调整的有( )。A.原先只准备针对某项资产的账面记录实施程序,现在更加重视观察和检查B.原先对某财务指标采用年度汇总数据的趋势分析,现在决定增加各月份数据的趋势分析C.原先主要通过手工实施某重要账户的重新计算程序,现在更侧重计算机辅助审计技术进行该账户的数据分析D.原先对期末发生的某类交易实施测试,现在决定对所审计期间的期初发生的该类交易进行测试

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考题 内部审计师经常运用面谈技术。当考虑可能运用面谈技术收集审计证据时,内部审计应意识到面谈技术:A.在收集数据上,比问卷调查更客观。 B.提供系统性的形式,保证审计的覆盖面。 C.应通过收集客观资料加以证实。 D.最适合得出审计结论。

考题 用户安全管理审计的主要功能有用户安全审计数据的收集、保护以及分析,其中__( )__包括检查、异常探测、违规分析以及入侵分析.A.用户安全审计数据分析 B.用户安全审计数据保护 C.用户安全审计数据的收集 D.用户安全审计数据的收集和分析

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考题 在信息系统审计时,对于需要收集的数据的程序是基于以下哪项而决定的?()A、重要信息及需求信息的可用性B、审计师对环境的熟悉程度C、被审计机构找到相关证据的能力D、审计项目的目的和范围

考题 在审计企业资源规划(ERP)财务系统的逻辑访问控制期间,IS审计师发现某些用户账户为多人共享、用户ID基于角色而不是基于个人身份、这些账户允许对ERP中的金融交易进行访问。IS审计师接下来应该做什么?()A、寻求补偿控制B、审查金融交易日志C、审查审计范围D、要求管理员禁用这些账户

考题 实施审计阶段,审计师的工作不包括()A、收集资料,决定审计或测试的方式B、与管理者沟通C、决定审计或测试的方式D、利用审计方法,对所有控制进行测试和评价

考题 进点实施审计前,审计组应拟订审计告示,审计告示应当包括()等内容。A、审计对象B、审计范围及主要内容C、审计期间D、联系人和联系方式

考题 审计中需要收集的证据量主要取决于()。A、数据的可用性B、审计人员的经验C、抽样的方法D、审计范围

考题 审计报告应说明审计目的、范围,提出结论和建议;并应当包括()。A、审计依据B、收集和评价的审计证据C、被审计单位的反馈意见

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