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问答题
稽核风险及其控制是什么?
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考题
下列不属于基金管理公司内部控制机制的是( )。A.风险控制制度B.员工自律C.公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制D.董事会领导下的审计委员会和监督员的检查、监督、控制和指导
考题
下列不属于基金管理公司内部控制机制的是()。A、风险控制制度B、员工自律C、公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制D、董事会领导下的审计委员会和监督员的检查、监督、控制和指导
考题
单选题在内部控制机构设置上,下列不符合内控机制要求的是( )。A
为保障稽核人员熟悉具体业务,稽核专员同时兼任稽核事项的业务工作B
为保障风险管理工作的独立性,公司设置专门的风险管理部,独立于监察稽核部C
为提高内控效率,公司在各个业务部门设置兼职的内控专员D
为保障IT稽核工作的专业性,在监察稽核部中招聘IT背景的稽核专员
考题
单选题在下列情形中,符合基金管理人内部控制机制含义或内容的描述是( )。[2017年4月真题]A
公司要求所有员工签订自律保证书,出现风险事件由个人承担,与公司无关B
公司设立了独立的监察稽核专员负责全公司的内部控制C
公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制D
公司要求各个部门主管对其主管业务的风险负全部责任
考题
单选题稽核风险由固有风险、控制风险和察觉风险三个部分构成。它们之间的关系表现为:()A
稽核风险=固有风险×控制风险+察觉风险B
稽核风险=固有风险×控制风险×察觉风险C
稽核风险=固有风险+控制风险-察觉风险D
稽核风险=固有风险×控制风险-察觉风险
考题
填空题现场稽核是指各种()、()及其他常规性稽核,不包括()。
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