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题目内容 (请给出正确答案)
单选题
内部审计监督不到位属于同业存放业务主要风险点中的()
A

内部控制薄弱

B

业务不合规

C

核算不真实

D

其他风险


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 储蓄存款主要有哪些风险点?() A、内控不完善B、业务不合规C、核算不真实D、内部审计不到位

考题 商业银行同业存放的主要风险点表现在( )。A.业务不合规 B.内部控制薄弱 C.风险管理欠缺 D.核算不真实 E.内部审计监督不到位

考题 内部账设置的基本规定,以下哪些属于内部账中的存放同业款项产品()A、存放政策性银行。主要包括存放政策性银行清算资金、其他资金。B、存放商业银行。主要包括存放商业银行清算资金、其他资金。C、存放境内外资银行。主要包括存放境内外资银行清算资金、其他资金。D、存放境外同业款项。主要包括存放境外同业清算资金、其他资金。E、存放同业其他款项。包括存放同业其他清算资金、其他资金(人民币、港币)。

考题 金融机构存放同业业务存在的主要风险:()A、市场风险;B、法律风险;C、操作风险;D、声誉风险

考题 下列关于存放同业业务说法正确的是___。A、是商业银行存放在代理行和相关银行的存款;B、在其他银行保持存款是为了便于银行在同业之间开展代理业务和结算收付;C、由于存放同业的存款属于活期存款性质,可以随时支用,视同为现金资产;D、存放同业业务存在市场风险和操作风险

考题 利用同业存放科目违规变相拆入资金属于同业存放业务主要风险点中的()A、内部控制薄弱B、业务不合规C、核算不真实D、其他风险

考题 拆入资金的来源、规模、期限及利率不合规属于同业拆入业务主要风险点中的()A、内部控制薄弱B、业务不合规C、核算不真实D、其他风险

考题 科目使用不正确属于同业拆入业务主要风险点中的()A、内部控制薄弱B、业务不合规C、核算不真实D、其他风险

考题 风险管理欠缺属于同业拆入业务主要风险点中的()A、内部控制薄弱B、业务不合规C、核算不真实D、其他风险

考题 同业存放期末余额账表不符属于同业存放业务主要风险点中的()A、内部控制薄弱B、业务不合规C、核算不真实D、其他风险

考题 内部审计监督不到位属于同业存放业务主要风险点中的()A、内部控制薄弱B、业务不合规C、核算不真实D、其他风险

考题 商业银行同业存放业务风险点主要表现在()A、业务不合规B、内部控制薄弱C、风险管理欠缺D、核算不真实E、内部审计监督不到位

考题 内部审计部门对或有负债业务的审计监督不够到位,属于或有负债风险点中的()A、内控不完善B、业务不合规C、内部监督不力D、其他

考题 商业银行同业存放的主要风险点表现在()。A、业务不合规B、内部控制薄弱C、风险管理欠缺D、核算不真实E、内部审计监督不到位

考题 下列属于同业融资业务的是()。A、同业存放B、买入返售C、存放同业D、同业借款

考题 多选题商业银行同业存放业务风险点主要表现在()A业务不合规B内部控制薄弱C风险管理欠缺D核算不真实E内部审计监督不到位

考题 单选题同业拆入相关的内控制度不健全、不合规属于同业拆入业务主要风险点中的()A 内部控制薄弱B 业务不合规C 核算不真实D 其他风险

考题 单选题内部审计部门对或有负债业务的审计监督不够到位,属于或有负债风险点中的()A 内控不完善B 业务不合规C 内部监督不力D 其他

考题 单选题同业存放来源不正常属于商业银行同业存放业务的( )的风险点。A 业务不合规B 内部控制薄弱C 核算不真实D 内部审计监督不到位

考题 多选题商业银行同业存放的主要风险点表现在()。A业务不合规B内部控制薄弱C风险管理欠缺D核算不真实E内部审计监督不到位

考题 多选题下列关于存放同业业务说法正确的是___。A是商业银行存放在代理行和相关银行的存款;B在其他银行保持存款是为了便于银行在同业之间开展代理业务和结算收付;C由于存放同业的存款属于活期存款性质,可以随时支用,视同为现金资产;D存放同业业务存在市场风险和操作风险

考题 单选题利用同业存放科目违规变相拆入资金属于同业存放业务主要风险点中的()A 内部控制薄弱B 业务不合规C 核算不真实D 其他风险

考题 单选题风险管理欠缺属于同业拆入业务主要风险点中的()A 内部控制薄弱B 业务不合规C 核算不真实D 其他风险

考题 单选题科目使用不正确属于同业拆入业务主要风险点中的()A 内部控制薄弱B 业务不合规C 核算不真实D 其他风险

考题 单选题制度执行不力属于同业存放业务主要风险点中的()A 业务不合规B 内部控制薄弱C 核算不真实D 其他风险

考题 单选题拆入资金的来源、规模、期限及利率不合规属于同业拆入业务主要风险点中的()A 内部控制薄弱B 业务不合规C 核算不真实D 其他风险

考题 多选题储蓄存款主要有哪些风险点()A内控不完善B业务不合规C核算不真实D内部审计不到位