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单选题
货币资金收付的授权批准模式中,符合内部控制的相互牵制原则、能提高审批质量的是()。
A

“一支笔”模式

B

分级审批

C

多重审批

D

混合审批


参考答案

参考解析
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考题 被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有( )。 A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相互独立 C.由财务主管保管支票和印章 D.经部门主管批准后可以坐支 E.由独立人员进行稽核

考题 下列各项控制活动中符合货币资金内部控制要求的是()。 A.建立货币资金的岗位责任制B.审批人必须在授权范围内审批C.收支要有合理、合法的凭据并及时准确入账D.票据和预留银行印鉴都要由财务负责人保管

考题 货币资金收付的授权批准模式中容易造成腐败的是()。A、“一支笔”模式B、分级审批C、多重审批D、混合审批

考题 货币资金收付的授权批准模式中,符合内部控制的相互牵制原则、能提高审批质量的是()。A、“一支笔”模式B、分级审批C、多重审批D、混合审批

考题 下列各项中,属于多重授权审批模式优点或缺点的有()。 A、符合相互牵制原则B、能提高审批质量C、审批程序复杂D、办事效率降低

考题 下列选项中,符合货币资金内部控制要求的是( )。 A、出纳人员负责应收账款的记账工作B、出纳人员负责总账的登记和保管C、货币资金审批人员负责记账工作D、货币资金审批人员兼任出纳

考题 单位内部会计控制的关键是( )。A.授权批准控制B.预算控制C.实物控制D.货币资金控制

考题 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。A:经授权后办理资金业务B:收付款业务与审核相互独立C:由财务主管保管支票和印章D:经部门主管批准后可以坐支E:由独立人员进行稽核

考题 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有( )。A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相互独立 C.由财务主管保管支票和印章 D.经部门主管批准后可以坐支 E.由独立人员进行稽核

考题 财务管理的各项制度中,需要建立健全企业内部控制制度和会计控制制度,其中对不相容的岗位实行相互分离、相互制约的制度称为( )。A.岗位分离制度 B.回避制度 C.内部牵制制度 D.货币资金控制制度

考题 下列各项中,有关企业对货币资金授权审批制度的说法中恰当的有(  )。 A.审批人在授权范围内进行审批,不得超越审批权限 B.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务 C.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告 D.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员应先予以办理,随后向审批人的上级授权部门报告

考题 授权审批控制要求银行各级人员必须经过适当的授权才能执行有关经济业务,未经授权和批准不得处理有关业务,授权审批控制是企业内部控制的重要控制手段。

考题 货币资金业务内部会计控制对授权审批有哪些基本要求?

考题 被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有()。A、经授权后办理资金业务B、收付款业务与审核相互独立C、由财务主管保管支票和印章D、经部门主管批准后可以坐支E、由独立人员进行稽核

考题 单位建立的货币资金业务授权批准制度应当包括()。A、审批人对货币资金业务授权批准的方式B、审批人对货币资金业务授权批准的权限C、审批人对货币资金业务授权批准的程序D、审批人对货币资金业务授权批准的责任和相关控制措施

考题 下列各项中,属于批准控制基本原则的是()。A、不得越权批准B、不得越权授权C、不得随意审批D、适度授权E、书面批准

考题 货币资金收付的授权批准主要有哪些模式()。A、“一支笔”审批模式B、分级审批模式C、多重审批模式D、混合审批模式

考题 根据核心银行系统柜员审批规则规定,柜员设置应遵循“()”的原则。A、因需设置B、相互牵制C、授权有限D、风险可控

考题 下列各项中,不属于单位内部控制的控制方法一般的是()。A、不相容岗位相互分离B、内部授权审批控制C、归口管理D、信息内部保密

考题 多选题根据核心银行系统柜员审批规则规定,柜员设置应遵循“()”的原则。A因需设置B相互牵制C授权有限D风险可控

考题 多选题被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有(  )。A经授权后办理资金业务B收付款业务与审核相互独立C由财务主管保管支票和印章D经部门主管批准后可以坐支E由独立人员进行稽核

考题 多选题下列关于货币资金的授权管理.表述正确的有()。A应当明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施B审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定。在授权范围内进行审批,不得超越审批权限C严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金D单位对重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为

考题 多选题下列各项中,属于批准控制基本原则的是()。A不得越权批准B不得越权授权C不得随意审批D适度授权E书面批准

考题 多选题被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有()。A经授权后办理资金业务B收付款业务与审核相互独立C由财务主管保管支票和印章D经部门主管批准后可以坐支E由独立人员进行稽核

考题 单选题资产管理中,单位应当建立健全货币资金管理岗位责任制,合理设置岗位,不得由一人办理货币资金业务的全过程。这属于控制方法中的()。A 内部授权审批控制B 预算业务管理控制C 收支业务管理控制D 不相容岗位相互分离

考题 多选题货币资金收付的授权批准主要有哪些模式()。A“一支笔”审批模式B分级审批模式C多重审批模式D混合审批模式

考题 单选题货币资金收付的授权批准模式中容易造成腐败的是()。A “一支笔”模式B 分级审批C 多重审批D 混合审批