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多选题
下列各项中,属于对内部审计机构和人员的要求的有()。
A
独立性
B
道德与态度
C
保密
D
专业胜任能力
参考答案
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解析:
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考题
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有:A.召集相关人员召开与审计事项有关的会议B.提出纠正、处理违法违规行为的意见C.检查与审计事项相关的计算机系统及其电子数据和资料D.经本单位主要负责人或最高决策机构批准,暂时封存可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料E.对违法违规和造成损失浪费的人员进行处罚,并对社会公布审计结果
考题
下列各项中属于注册会计师不得利用内部审计工作的有( )。A.当内部审计人员的胜任能力较低时
B.内部审计没有采用系统、规范化的方法
C.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性
D.内部审计人员缺乏足够的胜任能力
考题
下列各项中,属于审计通知书的作用的有()。A、审计通知书既是内部审计部门对被审计单位的正式书面告知,也是内部审计执业的基本礼节B、送达审计通知书有利于消除被审计单位或人员的误解C、送达审计通知书有利于增强内部审计师与被审计单位的配合D、审计通知书是内部审计机构告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件
考题
多选题投资人计划对某公司的内部控制环境进行调查评价,并将评价结果作为判断是否投资的重要参考。下列各项中,属于对该公司内部环境调查内容的有()。A法人治理机构B高级管理人员的选聘制度C产品竞争优势D内部审计机构的设置情况
考题
多选题下列各项中,属于内部审计机构的权限的有( )A要求被审计单位按时报送生产、经营、财务收支计划B检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘察实物C对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查,并取得证明材料D向社会公布审计结果E对违法违规和造成损失浪费的单位和人员给予通报批评或者提出追究责任
考题
多选题下列各项中,属于审计质量控制客体的有( )。A审计的全过程,从计划到实施,再到最终发表意见B专门审计组织和人员C审计组织内部各项管理D审计人员素质和工作技能的控制E审计人员的培训、晋升管理
考题
多选题注册会计师在确定是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员工作时,下列各项中,属于应当考虑的因素的有()。A内部审计的组织地位及其对客观性的影响B内部审计的职责范围C内部审计人员的专业胜任能力D内部审计人员应有的职业关注
考题
多选题下列各项中,属于审计组织审计质量控制措施的有:A对审计工作底稿进行分级复核B对审计人员进行定期培训C对审计作业过程进行控制D对被审计单位提出完善内部控制的建议E对审计人员的独立性进行监督
考题
多选题下列各项中,属于国家审计机关权限的有 ( )A检查被审计单位财务收支电子数据系统B指导和监督审计监督对象开展内部审计业务C要求被审计单位提供社会审计机构出具的审计报告D要求被审计单位配合审计人员核实电子数据等资料E建议有关部门纠正该部门制度与法律、行政法规相抵触的规定
考题
多选题下列各项中属于内部会计监督主体的是各单位()。A审计机构B会计机构C会计人员D审计人员
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