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单选题
内部审计人员需要在()阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。
A
审计实施
B
审计计划
C
审计终结
D
审计抽样
参考答案
参考解析
解析:
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考题
注册会计师在审计中利用内部审计人员的工作可能包括( )。
A.在注册会计师的指导、监督和复核下,利用内部审计人员提供直接协助
B.在获取审计证据的过程中利用内部审计人员的工作,比如重要性水平的确定
C.在执行控制测试时利用内部审计的工作
D.在获取审计证据的过程中利用内部审计部门的工作,比如评估重大错报风险
考题
下列与建设项目内部审计的要求不相符的是()。A、内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活动和内部控制B、内部审计人员应当以职业谨慎态度执行审计业务C、建设单位应按照相关的法律和行政法规规定,设立内部审计机构D、被审计单位的管理活动和内部控制的决策和执行应由审计机构和内部相关人员负责
考题
下列对获取审计证据的审计程序的表述中,正确的是()。A、观察程序主要用于观察实物资产的状况和企业的主要业务活动B、重新执行是指要求被审计单位相关人员将内部控制的程序重新执行一遍,以检查其是否有效执行C、分析程序可用于风险评估,但不能用于控制测试D、如果从不同来源获取的审计证据不一致,注册会计师应当追加必要的审计程序
考题
多选题关于获取审计证据的审计程序,以下说法中,正确的有( )。A观察程序主要用于观察实物资产的状况和企业的主要业务活动B重新执行是指要求被审计单位相关人员将内部控制的程序重新执行一遍,以检查其是否有效执行C分析程序可用于风险评估,但不适合用于控制测试D在某些情况下,对询问的答复为注册会计师修改审计程序或实施追加的审计程序提供了基础
考题
单选题下列与建设项目内部审计的要求不相符的是()。A
内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活动和内部控制B
内部审计人员应当以职业谨慎态度执行审计业务C
建设单位应按照相关的法律和行政法规规定,设立内部审计机构D
被审计单位的管理活动和内部控制的决策和执行应由审计机构和内部相关人员负责
考题
多选题下列对获取审计证据的审计程序的表述中,正确的是()。A观察程序主要用于观察实物资产的状况和企业的主要业务活动B重新执行是指要求被审计单位相关人员将内部控制的程序重新执行一遍,以检查其是否有效执行C分析程序可用于风险评估,但不能用于控制测试D如果从不同来源获取的审计证据不一致,注册会计师应当追加必要的审计程序
考题
单选题风险管理是组织()的基本要素,内部审计人员对风险管理的审查和评价是内部控制审计的基本内容之一。A
内部控制B
管理活动C
纪律控制D
公司治理
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