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单选题
内部审计机构目前正在接手其成立三年依赖的第一次外部质量保证审查。在与一些审计职员的面谈中,审查小组了解到这三年来审计师们的一些行为,以下哪种行为将影响质量保证审查小组对该内部审计机构客观性的评价?()
A
在工薪审计时一位内部审计师告诉审查小组,工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快。
B
在对公司办公室扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给审计师一个公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工。
C
审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成三个月之后,被审计单位要求审计师复查某些控制措施的充分性,审计师同意并实施了该复查。
D
内部审计师被要求参加一个工作小组,目的是解决减少公司存货被盗或减少损失的问题,这是内部审计机构承接的第一项咨询性业务,审计师的任务是向工作小组提出有关适当的控制措施的建议。
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考题
以下哪种情况下审计师可能缺乏客观性?A.审计师在一个与主要客户联接的新的电子资料交换程序实施之前对其进行审查。
B.一名前任采购助理在转入内部审计活动4个月后对采购业务内部控制实施审查。
C.审计师对与服务组织订立的合同相关的控制标准和业绩评价指标提供建议,该合同处理雇员薪金和福利有关。
D.薪金会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点。
考题
以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性?A.内部审计师在一个与主要客户连接的新的电子数据交换程序运行之前对其进行审查
B.一名前任采购助理在调入内部审计部4个月后对采购业务内部控制实施审查
C.内部审计师建议在与一个服务机构订立的处理雇员工薪和福利事项的合同中规定控制标准和业绩评价指标
D.工薪会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点
考题
某公司收到一封匿名信,举报三位高级内部审计师违反了IIA的《职业道德规范》。该公司已将IIA的《职业道德规范》作为自己的规范要求内部审计师来遵守。在对内部审计师的举报中包括以下内容:①内部审计师l在业余时间有一份兼职工作——在当地一所大学里担任客座教授。②内部审计师2拥有雇主公司的股票。③内部审计师3告诉他的邻居应准备找新的工作,因为对行政部门的审查表明他邻居所在的分部将在6个月内倒闭。对内部审计师的举报中有几项行为违反了IIA的《职业道德规范》:( )A.没有
B.一项
C.两项
D.三项
考题
某内部审计师拥有丰富的经验和专业技巧,该内部审计师不适合承担以下哪项工作?A.调离财务部门一个月后参与对该部门的内部审计工作
B.作为“供应商引入政策”评估小组成员,审计内部控制并报告其风险
C.参与ERP系统的审查工作并进行风险评估
D.评价销售信用等级体系,审查销售系统内部控制
考题
一位内部审计经理正在组织一个审计小组,以便对一个信用卡公司的数据处理中心进行认证审计。小组中应包括以下哪些人员?Ⅰ.一位精通信息技术安全的外部审计师Ⅱ.一位比较有经验的内部审计师,在进入内部审计部门之前她一直在客户部门工作,因此对客户比较了解Ⅲ.一位比较有经验的内部审计师且曾专门学习过欺诈检测软件Ⅳ.一位新聘用的内部审计师,精通内部审计实践,但对机构或各部门缺乏了解A.Ⅰ和Ⅲ。
B.Ⅱ和Ⅲ。
C.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ。
D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
考题
质量审查小组在对某内部审计部门的独立性进行审查时,会考虑许多因素,则下面哪项是审查小组可以不予以重点关注的因素:A.内部审计师不偏不倚的审计判断
B.内部审计师是否参加了本年的持续教育
C.刚进入内部审计部门的内部审计师是来自于哪个部门的
D.给内部审计师分配任务时所依照的标准
考题
在外部质量保证审查过程中,通过与一些审计人员的沟通,审查小组发现了一些行为,则下面哪种行为会对内部审计师的客观性产生影响:A.在对公司的电算化采购订单系统的审计活动中,某位内部审计师表现十分出色,事后采购部经理表示想聘请他为其业余时间经营的餐厅做内部审计,并表示愿意支付其高于工资的薪金
B.在对医院药品采购的审计过程中,某位内部审计师接受了医院提供的救急包,该医院曾定期在医疗知识培训会上将这种救急包发放给与会的员工和病人
C.因为某位内部审计师在市场营销审计方面十分擅长,所以在业余时间担任了某公司市场营销部门的业务顾问
D.某内部审计师对企业的建设部门提出了关于改善其控制措施的建议,该部门在讨论后接受了该内部审计师的建议
考题
内部审计机构目前正在接手其成立三年以来的第一次外部质量保证审查。在与一些审计职员的面谈中,审查小组了解到这三年来审计师们的一些行为,以下哪种行为将影响质量保证审查小组对该内部审计机构客观性的评价?A.在工薪审计时一位内部审计师告诉审查小组,工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快。
B.在对公司办公室扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给审计师一个公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工。
C.审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成三个月之后,被审计单位要求审计师复查某些控制措施的充分性,审计师同意并实施了该复查。
D.内部审计师被要求参加一个工作小组,目的是解决减少公司存货被盗或减少损失的问题,这是内部审计机构承接的第一项咨询性业务,审计师的任务是向工作小组提出有关适当的控制措施的建议。
考题
内部审计机构目前正在接手其成立三年以来的第一次外部评估。在与一些内部审计职员的面谈中,审查小组了解到这三年来内部审计师们的一些行为,以下哪一种行为将影响质量保证审查小组对该内部审计机构客观性的评价?( )A.在工薪审计时一位内部审计师告诉审查小组,工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快
B.在对公司办公室扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给内部审计师一个公司名称的纪念杯这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工
C.审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议审计完成三个月之后,审计业务客户要求审计师复查某些控制措施的充分性,内部审计师同意并实施了该复查
D.内部审计师被要求参加一个工作小组,目的是解决减少公司存货被盗或减少损失的问题,这是内部审计机构承接的第一项咨询性业务,内部审计师的任务是向工作小组提出有关适当的控制措施的建议
考题
在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?( )A.审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40%
B.某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师两年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突
C.某内部审计师被指派加入本公司的一个负责制定局域网标准的委员会
D.一位两年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计
考题
以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?A.某内部审计师由于升职将很快会负责某分部,但目前仍继续对该分部实施审计
B.基于预算限制而缩小审计范围
C.加入某任务小组,为新分销系统的控制标准提供建议
D.在采购代理合同生效之前审查其草稿
考题
以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?()A、内部审计师由于升职不久将负责某一分部,但仍继续对该分部实施审计。B、基于预算限制而缩小审计范围。C、加入某工作小组,为新的销售系统的控制标准提供建议。D、在生效之前审查采购代理合同草案。
考题
某公司收到一封匿名信,举报三位高级内部审计师违反了IIA《规范》。该公司已将IIA《规范》作为自己的《规范》要求内部审计师来遵守。在对内部审计师的举报中包括以下内容: ①内部审计师1在业余时间有一份兼职工作--在当地一所大学里担任客座教授。 ②内部审计师1拥有雇主公司的股票 ③内部审计师1告诉他的邻居应准备找新的工作,因为对行政部门的审查表明他邻居所在的分部将在6个月内倒闭。对内部审计师1的举报中有几项行为违反了IIA《规范》:()A、没有B、一项C、两项D、三项
考题
内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是:()A、审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40%。B、某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师2年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突。C、一位2年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计。D、某内部审计师被指派加入本*公司的一个负责制定局域网标准的委员会。
考题
内部审计机构目前正在接手其成立三年依赖的第一次外部质量保证审查。在与一些审计职员的面谈中,审查小组了解到这三年来审计师们的一些行为,以下哪种行为将影响质量保证审查小组对该内部审计机构客观性的评价?()A、在工薪审计时一位内部审计师告诉审查小组,工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快。B、在对公司办公室扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给审计师一个公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工。C、审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成三个月之后,被审计单位要求审计师复查某些控制措施的充分性,审计师同意并实施了该复查。D、内部审计师被要求参加一个工作小组,目的是解决减少公司存货被盗或减少损失的问题,这是内部审计机构承接的第一项咨询性业务,审计师的任务是向工作小组提出有关适当的控制措施的建议。
考题
内部审计部门目前正在接受自其成立五年以来的第一次外部质量保证审查。在与一些审计人员的面谈中,审查小组了解到这五年来审计师们的一些行为,下列行为中,将影响质量保证审查小组对该内部审计部门客观性的评价的是?()A、审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成五个月之后,被审计单位要求审计师复查某些控制措施的充分性,审计师同意并实施了该复查。B、一位内部审计师告诉审查小组,在工薪审计时工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快。C、在对公司办公楼扩建工程的审计中,设备管理副经理送给审计师一个刻有公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工。D、内部审计师被要求参加一个工作小组,这是内部审计部门承接的第一项咨询性业务,审计师的任务是向工作小组提出有关的适当的控制措施的建议。
考题
内部审计部门目前正在接受自其成立三年以来的第一次外部质量保证审查。在与一些审计人员的面谈中,审查小组了解到这三年来审计师们的一些行为,以下哪种行为将影响质量保证审查小组对该内部审计部门客观性的评价?()A、一位内部审计师告诉审查小组,在工薪审计时工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快B、在对公司办公楼扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给审计师一个刻有公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工C、审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成三个月之后,被审计单位要求审计师复查某些控制措施的充分性,审计师同意并实施了该复查D、内部审计师被要求参加一个工作小组,目的是减少公司存货因被盗或跌价而导致的损失,这是内部审计部门承接的第一项咨询性业务,审计师的任务是向工作小组提出有关适当控制措施的建议
考题
单选题内部审计部门目前正在接受自其成立五年以来的第一次外部质量保证审查。在与一些审计人员的面谈中,审查小组了解到这五年来审计师们的一些行为,下列行为中,将影响质量保证审查小组对该内部审计部门客观性的评价的是?()A
审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成五个月之后,被审计单位要求审计师复查某些控制措施的充分性,审计师同意并实施了该复查。B
一位内部审计师告诉审查小组,在工薪审计时工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快。C
在对公司办公楼扩建工程的审计中,设备管理副经理送给审计师一个刻有公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工。D
内部审计师被要求参加一个工作小组,这是内部审计部门承接的第一项咨询性业务,审计师的任务是向工作小组提出有关的适当的控制措施的建议。
考题
单选题内部审计部门目前正在接受自其成立三年以来的第一次外部质量保证审查。在与一些审计人员的面谈中,审查小组了解到这三年来审计师们的一些行为,以下哪种行为将影响质量保证审查小组对该内部审计部门客观性的评价?()A
一位内部审计师告诉审查小组,在工薪审计时工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快B
在对公司办公楼扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给审计师一个刻有公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工C
审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成三个月之后,被审计单位要求审计师复查某些控制措施的充分性,审计师同意并实施了该复查D
内部审计师被要求参加一个工作小组,目的是减少公司存货因被盗或跌价而导致的损失,这是内部审计部门承接的第一项咨询性业务,审计师的任务是向工作小组提出有关适当控制措施的建议
考题
单选题质量审查小组在对某内部审计部门的独立性进行审查时,会考虑许多因素,则下面哪项是审查小组可以不予以重点关注的因素:()A
内部审计师不偏不倚的审计判断B
内部审计师是否参加了本年的持续教育C
刚进入内部审计部门的内部审计师是来自于哪个部门的D
给内部审计师分配任务时所依照的标准
考题
单选题在外部质量保证审查过程中,通过与一些审计人员的沟通,审查小组发现了一些行为,则下面哪种行为会对内部审计师的客观性产生影响:()A
在对公司的电算化采购订单系统的审计活动中,某位内部审计师表现十分出色,事后采购部经理表示想聘请他为其业余时间经营的餐厅做内部审计,并表示愿意支付其高于工资的薪金B
在对医院药品采购的审计过程中,某位内部审计师接受了医院提供的救急包,该医院曾定期在医疗知识培训会上将这种救急包发放给与会的员工和病人C
因为某位内部审计师在市场营销审计方面十分擅长,所以在业余时间担任了某公司市场营销部门的业务顾问D
某内部审计师对企业的建设部门提出了关于改善其控制措施的建议,该部门在讨论后接受了该内部审计师的建议
考题
单选题以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性?()A
内部审计师在一个与主要客户连接的新的电子数据交换程序运行之前对其进行审查。B
一名前任采购助理在调入内部审计部四个月后对采购业务内部控制实施审查。C
内部审计师建议在与一个服务机构订立的处理雇员工薪和福利事项的合同中规定控制标准和业绩评价指标。D
工薪会计职员帮助内部审计师对小型摩托车存货进行盘点。
考题
单选题某公司收到一封匿名信,举报三位高级内部审计师违反了IIA《规范》。该公司已将IIA《规范》作为自己的《规范》要求内部审计师来遵守。在对内部审计师的举报中包括以下内容: ①内部审计师1在业余时间有一份兼职工作--在当地一所大学里担任客座教授。 ②内部审计师1拥有雇主公司的股票 ③内部审计师1告诉他的邻居应准备找新的工作,因为对行政部门的审查表明他邻居所在的分部将在6个月内倒闭。对内部审计师1的举报中有几项行为违反了IIA《规范》:()A
没有B
一项C
两项D
三项
考题
单选题以下哪项行为损害了内部审计师的独立性?()A
内部审计师由于升职不久将负责某一分部,但仍继续对该分部实施审计。B
基于预算限制而缩小审计范围。C
加入某工作小组,为新的销售系统的控制标准提供建议。D
在生效之前审查采购代理合同草案。
考题
单选题内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现金进行控制。该内部审计师在此之前与这位职员共事了许多年,并建立了高度的个人信任关系。相应地,该内部审计师在业务工作底稿中记录对现金的控制是充分的。该内部审计师是否开展了应有的职业审慎性检查:()A
是的,该内部审计师已采取了合理的审慎性检查B
没有,该内部审计师没有记录违规行为C
没有,该内部审计师没有标出最有可能预示违规情形的警示D
是的,该内部审计师在业务工作底稿中作出了评注
考题
单选题内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是:()A
审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40%。B
某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师2年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突。C
一位2年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计。D
某内部审计师被指派加入本*公司的一个负责制定局域网标准的委员会。
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