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(请给出正确答案)
单选题
以审查和评价内部控制为特征的审计取证模式是()。
A
制度基础审计
B
风险基础审计
C
业务基础审计
D
账目基础审计
参考答案
参考解析
解析:
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考题
从检查被审计单位内部控制人手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是( )。 A.财务收支审计 B.账目基础审计 C.制度基础审计 D.风险基础审计
考题
根据《银行业金融机构内部审计指引》, 内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行( )。A.质询、取证、审查B.调查、质询、取证C.取证、调查及相关处理D.调查、取证、处罚
考题
下列关于审计取证模式的表述,正确的有:A、账目基础审计需要运用详细审计方法对凭证和账目进行逐项审查
B、制度基础审计只强调审查内部控制系统产生的结果
C、运用制度基础审计模式需要采用抽查方法
D、风险基础审计立足于对审计风险进行系统的分析和评价
E、账目基础审计和制度基础审计不存在审计风险
考题
(2017年)下列有关审计取证模式的表述中,正确的是:A.应用制度基础审计模式需要大量采用详查法
B.制度基础审计模式直接解决了全部审计风险问题
C.账目基础审计以对内部控制系统的检查和评价为基础
D.风险基础审计立足于对审计风险进行系统的分析和评价
考题
下列关于审计取证模式的表述中,不正确的是:A、账目基础审计直接从会计资料的审查入手收集有关审计证据
B、账目基础审计以数据的可靠性为着眼点
C、风险基础审计立足于对审计风险进行系统的分析和评价
D、运用账目基础审计模式需要大量采用抽查方法
考题
下列关于审计取证模式的表述,不正确的有( )。
A.账目基础审计需要运用详细审计方法对凭证和账目进行逐项审查
B.制度基础审计只强调审查内部控制系统产生的结果
C.运用制度基础审计模式需要采用抽查方法
D.风险基础审计立足于对审计风险进行系统的分析和评价
考题
1.试述审计证据的质量特征及其取证模式
背景与答题要求
审计过程是对审计事项与相关既定标准之间的相符程度进行检查和评价的过程,也是取证过程。审计结论的正确与否,在很大程度上取决于所获取审计证据的质量高低和取证模式的合理性。因此,采用适当的取证模式,获取符合质量要求的审计证据是每一次审计成败的关键。
2.请按以下层次回答问题:
(一)审计证据的含义 (二)审计证据的质量特征 (三)三种主要的取证模式 (四)影响审计取证模式选择的主要因素
考题
从历史上看,审计取证模式的发展变化反映了审计学科的发展变化。试述审计取证模式的类别及审计取证模式的影响因素。
请按以下层次论述:
(一) 分别说明审计目标、审计风险和审计资源对选择审计取证模式的影响
考题
一、题目
试述审计证据的质量特征及其取证模式
二、背景与答题要求
审计过程是对审计事项与相关既定标准之间的相符程度进行检查和评价的过程,也是取证过程。审计结论的正确与否,在很大程度上取决于所获取审计证据的质量高低和取证模式的理性。因此,采用适当的取证模式,获取符合质量要求的审计证据是每一次审计成败的关键。
请按以下层次回答问题:(一)审计证据的含义(二)审计证据的质量特征(三)三种主要的取证模式(四)影响审计取证模式选择的主要因素
考题
根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行()。A、质询、取证、审查B、调查、质询、取证C、取证、调查及相关处理D、调查、取证、处罚
考题
内部审计人员在内部审计活动中,采用适当的抽样方法从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量有代表性的样本进行测试,以样本审查结果推断总体特征并作出相应结论的过程,指的是()。A、审计抽样B、审计测试C、审计复核D、统计抽样
考题
单选题从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是( )。A
账目基础审计B
风险基础审计C
制度基础审计D
抽样审计
考题
判断题审计抽样,是指内部审计人员在审计业务实施过程中,从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量具有代表性的样本进行测试,以样本审查结果推断局部特征,并作出审计结论的一种审计方法。A
对B
错
考题
单选题内部审计人员在内部审计活动中,采用适当的抽样方法从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量有代表性的样本进行测试,以样本审查结果推断总体特征并作出相应结论的过程,指的是()。A
审计抽样B
审计测试C
审计复核D
统计抽样
考题
单选题下列有关审计取证模式的表述中,正确的是( )。A
应用制度基础审计模式需要大量采用详查法B
制度基础审计模式直接解决了前部审计风险问题C
账目基础审计以对内部控制系统的检查和评价为基础D
风险基础审计立足于对审计风险进行系统的分析和评价
考题
单选题从检查被审计单位内部控制入手,根据内部控制测评结果,确定实质性审查的范围、数量和重点的审计取证模式是( )。[2011年中级真题]A
账目基础审计B
制度基础审计C
风险基础审计D
数据基础审计
考题
多选题下列关于审计取证模式的表述,正确的有( )。A账目基础审计需要运用详细审计方法对凭证和账目进行逐项审查B制度基础审计只强调审查内部控制系统产生的结果C运用制度基础审计模式需要采用抽查方法D风险基础审计立足于对审计风险进行系统的分析和评价E账目基础审计和制度基础审计不存在审计风险
考题
单选题根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行()。A
质询、取证、审查B
调查、质询、取证C
取证、调查及相关处理D
调查、取证、处罚
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