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题目内容 (请给出正确答案)
单选题
以下销售与收款循环相关的文件中,对销售业务真实性证明力最强的是(  )。
A

客户订货单

B

销货单

C

发运凭证

D

销货日记账


参考答案

参考解析
解析:
发运凭证是在发运货物时编制的,用以反映发出货物的名称、规格、数量和其他有关数据的凭证。这种凭证可以作为向客户开票收款额依据,一联交给客户,企业保留一联或几联。BD两项属于内部审计证据,其说服力比外部审计证据弱;A项,“客户订货单”只能证明客户向被审计单位发起了订货,但不能证明这笔销售业务已真实完成。
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考题 以下销售与收款循环相关的文件中,对销售业务真实性证明力最强的是( )。 A.客户订货单 B.销货单 C.发运凭证 D.销货日记账

考题 以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是( )。 A.客户对账单 B.发运凭证 C.销售合同 D.生产统计表

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考题 销售与收款循环包括销售与收款两个方面。()

考题 下列销售与收款业务循环所使用的文件中,仅在企业内部使用的是:A:销货合同B:发运单C:销货发票D:坏账审批表

考题 (2012年)下列销售与收款业务循环所使用的文件中,仅在企业内部使用的是( )。A.销货合同 B.发运单 C.销货发票 D.坏账审批表

考题 2010年4月,某审计组对甲公司2009年度财务收支进行了审计。有关销售与收款业务循环审计的情况和资料如下: 资料1.审计人员抽查了发运凭证、客户订货单、贷项通知单和请购单等文件。 针对“资料1”,审计人员抽查的文件中,和销售与收款业务循环相关的有( )。 A.发运凭证 B.客户订货单 C.贷项通知单 D.请购单

考题 下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是:A:由专人负责保管应收票据 B:定期编制并向客户寄送对账单 C:客户赊销限额经授权批准 D:对销售业务定期进行内部检查

考题 (2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试: ①检查销售与收款循环中的凭证和记录; ②观察销售与收款业务执行情况; ③向有关人员询问销售与收款业务情况; ④对营业收入的真实性进行 分析。 “资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。 A.① B.② C.③ D.④

考题 我国CPA设计的审计模型中,与资产负债表、利润表均有相关项目的一万五循环包括()A、销售与收款循环B、购货与付款循环C、生产循环D、筹资与投资循环E、货币资金循环

考题 以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是()。A、客户对账单B、发运凭证C、销售合同D、生产统计表

考题 以下销售与收款循环相关的文件中,对销售业务真实性证明力最强的是()。A、客户订货单B、销货单C、发运凭证D、销货日记账

考题 主管销售与收款业务的负责人对该单位销售与收款内部控制的建立、健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责。

考题 对销售与收款循环进行审计是很少进行截止测试。

考题 销售与收款循环的特性?

考题 简述销售与收款循环的主要业务活动?

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考题 单选题以下关于销售与收款业务流程中,接受客户订购单的控制活动与认定的说法中,错误的是()。A 销售单能够充分证明营业收入发生认定是否存在错报B 销售业务员接受的顾客订购单可以在一定程度上补充证明营业收入发生认定C 销售经理是否审核顾客订购单的控制活动与营业收入发生认定相关D 根据审批后的顾客订购单编制的销售单与营业收入发生认定相关

考题 单选题下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是 ( )。A 由专人负责保管应收票据B 定期编制并向客户寄送对账单C 客户赊销限额经授权批准D 对销售业务定期进行内部检查

考题 单选题以下对销售与收款业务流程中接受客户订购单的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。A 销售业务员接受的顾客订购单可以在一定程度上补充证明营业收入“发生”认定B 销售经理是否审核顾客订购单的控制活动与营业收入“发生”认定相关C 销售单能够充分证明营业收入“发生”认定是否存在错报D 根据审批后的顾客订购单编制的销售单与营业收入“发生”认定相关

考题 判断题主管销售与收款业务的负责人对该单位销售与收款内部控制的建立、健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责。A 对B 错

考题 多选题在销售与收款循环的主要业务活动中,由财务部门负责的有()。A接受客户订单B批准赊销C记录销售业务D向客户开具账单

考题 多选题针对“资料1”,审计人员抽查的文件中,和销售与收款业务循环相关的有(  )。A发运凭证B客户订货单C贷项通知单D请购单

考题 判断题对销售与收款循环进行审计是很少进行截止测试。A 对B 错

考题 单选题下列销售与收款业务循环所使用的文件中,仅在企业内部使用的是 ( )。A 销售合同B 发运单C 销售发票D 坏账审批表

考题 单选题以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是()。A 客户对账单B 发运凭证C 销售合同D 生产统计表