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审计部对辖属机构建立健全并有效执行()制度情况进行审计监督和评价,防范金融风险。

  • A、内部控制
  • B、规章
  • C、法律
  • D、内部管理

参考答案

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考题 商业银行()应当每年对绩效考核及薪酬机制和执行情况进行专项审计,审计结果报送银行业监督管理机构。 A、董事会B、内部审计部门C、监事会D、外部审计机构

考题 《标准》要求内部审计部门开展的质量保证和改进程序包括:A.对内部审计活动执行情况进行持续监督 B.质量保证和改进程序是指内部评估 C.至少每年开展一次外部评价 D.仅仅是对内部审计部门的确认业务进行评价

考题 分行运营部的职责()。A、按照总行制定的运营检查制度,细化检查内容及标准,并监督各辖属机构积极落实;B、配合总行对本*行及所辖机构进行运营业务检查;C、按制度规定督促所辖机构开展运营业务自查工作;D、按制度规定对辖属营业机构开展检查并对发现的问题进行跟踪并督促落实整改方案;E、及时上报本*行的自查报告和整改报告。

考题 审计部门应当对所属部队审计工作进行指导和监督,督促所属部队()。A、财务部门B、配备必要的财务人员C、建立健全审计部门D、配备必需的审计人员

考题 履行国有资产出资人职责的机构和审计部门应当依法开展各项审计监督,严格执行(),建立健全纪检监察和审计监督工作的协调运行机制。A、国有企业领导人员任期经济责任审计制度B、国有企业领导人员离任经济责任审计制度C、国有企业领导人员任期和离任经济责任审计制度D、国有企业领导人员经济审计制度

考题 银行业金融机构()应当定期对银行业消费者保护工作制度建设及执行情况进行独立的审查和评价。A、外部审计职能部门.B、内部审计部门.C、银监会.D、中国人民银行.

考题 总行审计部是负责组织和实施内部审计的专门部门,依照法规、金融政策及商业银行有关制度,对辖属机构独立行使()职能。A、管理B、检查C、监督D、评价

考题 审计部门应当对所属部队审计工作进行指导和监督,督促所属部队()。A、加强财务管理B、配备必要的财务人员C、建立健全审计部门D、建立健全财务机构

考题 执行国有企业领导人员任期和离任经济责任审计制度,建立健全纪检监察和审计监督工作的协调运行机制的机构是()A、审计机构B、履行出资人职责的机构和审计部门C、履行出资人职责的机构

考题 审计部门负责对辖内分支机构的各项会计结算业务进行管理、指导和监督,对辖内结算业务进行信息统计及报表编制、分析和报送工作。

考题 《中原银行现金限额管理办法(试行)》规定,分行会计运营部的主要职责是()A、制定修订及解释中原银行现金限额管理办法,并组织实施B、根据总行核定指标,向辖属机构分解、下达现金备付率指标;核定辖属营业机构各项限额额度,并依据业务发展需要进行适时调整或浮动C、监督柜员尾箱超限额时及时上缴,控制柜员尾箱限额D、对辖属分支机构现金限额管理的执行情况进行指导、监督、检查,并对辖内现金限额管理工作进行考核、通报等

考题 以下为分行会计运营部出纳管理岗的职责的有()A、负责全辖会计业务相关统计信息报送工作B、组织会计出纳业务培训工作C、定期或不定期开展会计检查,落实各项业务制度执行情况D、组织对辖内全体会计人员和辖属会计机构进行考核和评价

考题 ()应组织对辖属营业机构的印鉴卡及客户预留印鉴管理情况不定期进行抽查。A、委派会计主管B、支行行长C、分行会计运营部D、分行合规审计部

考题 对辖内全体会计人员和辖属会计机构进行考核和评价由会计出纳管理岗负责。

考题 省联社理事会在行业审计工作方面的职责是()。A、批准行业审计部门和机构的设置及中长期审计发展规划B、对审计委员会与行业审计部门和机构履行情况进行监督、考核和指导C、负责审批行业审计具体制度办法D、批准年度行业审计工作计划

考题 审计部对辖属机构建立健全并有效执行内部控制制度情况进行审计监督和(),防范金融风险。A、考核B、检查C、评价D、修正

考题 下列哪一项不是分行集中对账业务管理岗的工作职责。()A、组织、协调、指导和监督辖属机构开展对账工作B、对下属机构的对账情况进行检查、考核与通报C、在对账系统中建立机构,根据相关制度维护对账角色D、在对账系统中对辖属机构进行人员管理

考题 监管机构对金融机构制定的董事(理事)和高级管理人员管理制度进行(),并检查上述制度是否得到有效执行。A、监督B、指导C、评估和指导D、监督和指导

考题 多选题分行会计结算部在会计人员轮岗工作中有哪些()职责。A配合总行对会计人员轮岗目录、轮岗频度、方式等的确定并提出修改建议B按照总行轮岗制度要求,制定辖属机构会计人员轮岗计划并组织实施C对辖属机构会计人员轮岗安排进行指导、对轮岗情况进行监督检查D具体组织实施本级会计人员轮岗有关工作,如轮岗人员工作交接监督、上岗辅导及日常管理等E定期收集辖属机构会计人员轮岗情况并上报总行

考题 单选题审计部门应当对所属部队审计工作进行指导和监督,督促所属部队()。A 加强财务管理B 配备必要的财务人员C 建立健全审计部门D 建立健全财务机构

考题 单选题()应组织对辖属营业机构的印鉴卡及客户预留印鉴管理情况不定期进行抽查。A 委派会计主管B 支行行长C 分行会计运营部D 分行合规审计部

考题 单选题《标准》要求内部审计部门开展的质量保证和改进程序包括:()A 对内部审计活动执行情况进行持续监督B 质量保证和改进程序是指内部评估C 至少每年开展一次外部评价D 仅仅是对内部审计部门的确认业务进行评价

考题 多选题《中原银行现金限额管理办法(试行)》规定,分行会计运营部的主要职责是()A制定修订及解释中原银行现金限额管理办法,并组织实施B根据总行核定指标,向辖属机构分解、下达现金备付率指标;核定辖属营业机构各项限额额度,并依据业务发展需要进行适时调整或浮动C监督柜员尾箱超限额时及时上缴,控制柜员尾箱限额D对辖属分支机构现金限额管理的执行情况进行指导、监督、检查,并对辖内现金限额管理工作进行考核、通报等

考题 判断题审计部门负责对辖内分支机构的各项会计结算业务进行管理、指导和监督,对辖内结算业务进行信息统计及报表编制、分析和报送工作。A 对B 错

考题 多选题审计部门应当对所属部队审计工作进行指导和监督,督促所属部队()。A财务部门B配备必要的财务人员C建立健全审计部门D配备必需的审计人员

考题 多选题省联社理事会在行业审计工作方面的职责是()。A批准行业审计部门和机构的设置及中长期审计发展规划B对审计委员会与行业审计部门和机构履行情况进行监督、考核和指导C负责审批行业审计具体制度办法D批准年度行业审计工作计划

考题 单选题银行业金融机构()应当定期对银行业消费者保护工作制度建设及执行情况进行独立的审查和评价。A 外部审计职能部门.B 内部审计部门.C 银监会.D 中国人民银行.