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审计部对辖属机构建立健全并有效执行内部控制制度情况进行审计监督和(),防范金融风险。
- A、考核
- B、检查
- C、评价
- D、修正
参考答案
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考题
上市公司设立内部审计部门,对公司财务管理、内部控制制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审计部门的负责人必须专职,()A、财务负责人提名,总经理任免B、总经理提名,董事会任免C、由审计委员会提名,董事会任免D、董事会提名,股东大会任免
考题
下列不属于内部控制审计部门职责的是()A、不定期或定期对内部控制系统进行评估,评估内部控制的有效性及实施的效率效果B、对单位内部控制设计、建立健全以及内部控制执行进行定期或专项审计C、查找内控设计缺陷和漏洞D、督促内部控制缺陷整改和设计的完善
考题
银行业金融机构()对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划等,为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督。A、董事会B、审计委员会C、首席审计官D、内部审计部门
考题
单选题内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指 导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度,并接受()A
内部审计质量检查B
内部审计质量外部评估C
内部审计质量考核D
外部审计
考题
单选题审计部门应建立健全审计复核、审计回访、审计执法检查、审计责任追究等审计工作质量()制度。A
内部控制B
内部审核C
内部监督D
内部稽核
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