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每笔现金支出在(),由临柜人员审查,报信用社主任签字审批(营业部报营业部主任审批)。
- A、5万元(含5万元)
- B、5万元至20万元(含20万元)
- C、20万至100万元(含100万元)
- D、100万元以上
参考答案
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考题
下列大额转账审批范围,正确的是()
A、网点10-50万(不含)的由二级支行行长或分理处主任审批B、支行50-100万(含)的由一级支行营业部经理审批C、支行100万(不含)以上的由一级支行行长助理及以上人员审批D、营业部20-50万(含)的由一级支行营业部经理审批
考题
对于改版、停用的待销毁凭证分行销毁时,分行库管员应抄列“重要空白凭证销毁清单”,造具清册,由参加清点人员共同签章,报运营管理部()签字审批。A、总行B、主管行长C、总经理D、现金中心主任
考题
信用等级评定表各岗位意见及签字,随时评级授信和按年修正评级授信时:调查人由评级授信工作小组所有成员签字,审查岗由信用社主任签字,审批岗由()签字。A、村主任B、风险管理部负责人C、信贷客户经理D、县联社机关人员
考题
内控的独立性原则要求()。A、会计的内控检查、评价部门必须独立于内控的建立和执行部门;B、稽核人员必须独立于会计业务经办人员;C、会计业务授权人员必须独立于临柜人员;D、委派营业部主任必须保持相对独立性;
考题
单选题信用等级评定表各岗位意见及签字,随时评级授信和按年修正评级授信时:调查人由评级授信工作小组所有成员签字,审查岗由信用社主任签字,审批岗由()签字。A
村主任B
风险管理部负责人C
信贷客户经理D
县联社机关人员
考题
单选题对于改版、停用的待销毁凭证分行销毁时,分行库管员应抄列“重要空白凭证销毁清单”,造具清册,由参加清点人员共同签章,报运营管理部()签字审批。A
总行B
主管行长C
总经理D
现金中心主任
考题
单选题信贷客户经理调查后移交审查岗审查,审查岗审查同意后报信用社主任审批,超信用社主任权限的报贷审组审批,()操作重点环节发放贷款。A
客户经理B
审查人员C
风险监管员D
信用社主任
考题
单选题信用等级评定表各岗位意见及签字,集中评级授信时:调查人由其他信用社抽调人员、农村信用社客户经理签字,审查人由()签字,审批人由信用社主任负责签字。A
村主任B
县联社评级授信小组组长C
信贷客户经理D
县联社机关人员
考题
单选题以下()不属于临柜业务审批要点。A
权限性审查B
真实性审查C
合法性审查D
合规性审查
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