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被审计单位确认其在审计过程中所作的各种重要陈述或保证的书面文件是( )。
A.管理建议书
B.沟通函
C.审计报告
D.被审计单位管理当局声明书
参考答案
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考题
下列关于管理建议书的描述不正确的是()。
A.不应影响其应当发表的审计意见B.是审计人员对被审计单位内部控制整体发表的意见C.是审计人员向被审计单位提出的书面建议D.不能减轻或免除被审计单位管理当局建立健全内部控制的责任
考题
内部证据是由被审计单位的内部机构或职员编制和提供的书面证据,包括( )。A、被审计单位自制的原始凭证、记账凭证、账簿记录B、被审计单位管理层声明C、被审计单位律师的证明函件D、被审计单位重要的计划、合同资料
考题
()是指民间审计组织在接受被审计单位委托的审计项目之前提交给被审计单位的正式文件。A.审计通知书B.审计报告C.审计建议书D.审计约定书
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