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在存货采购业务中,必须与审核付款人员相分离的是()。
A.存货的付款人员
B.存货的保管人员
C.存货的采购人员
D.存货的使用人员
参考答案
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考题
以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是( )。A、付款需要由经授权的人员审批,审批人员在审批前需检查相关支持文件,并对其发现的例外事项进行跟进处理B、通过对入库单的预先编号以及对例外情况的汇总处理,被审计单位可以应对存货和负债记录方面的高估风险C、采购、验收与相关会计记录需职责分离D、付款审批与付款执行需职责分离
考题
下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有:A.采购中申请的提出与物资使用 B.物资验收与仓库保管 C.采购合同的审核与签订 D.采购申请的审批与采购执行 E.应付帐款记录与贷款支付
考题
下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有:
A.采购中申请的提出与物资使用
B.物资验收与仓库保管
C.采购合同的审核与签订
D.采购申请的审批与采购执行
E.应付帐款记录与货款支付
考题
以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是( )。 A.付款需要由经授权的人员审批,审批人员在审批前需检查相关支持文件,并对其发现的例外事项进行跟进处理
B.通过对入库单的预先编号以及对例外情况的汇总处理,被审计单位可以应对存货和负债记录方面的高估风险
C.采购、验收与相关会计记录需职责分离
D.付款审批与付款执行需职责分离
考题
4. 以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的()。A.付款需要由经授权的人员审批,审批人员在审批前需检查相关支持文件,并对其发现的例外事项进行跟进处理B.通过对入库单的预先编号以及对例外情况的汇总处理,被审计单位可以应对存货和负债记录方面的高估风险C.采购、验收与相关会计记录需职责分离D.付款审批与付款执行需职责分离
考题
不相容职务相互分离的核心是内部牵制,具体表现在()A.客户信用调查评估与销售合同的审批签订(可行性研究与决策审批相分离)B.采购合同的订立与审核(业务执行与审核监督相分离)C.存货盘点不能由负责存货保管的人员,也不能由负责相应账簿的会计记录的人员来进行(财产保管与业务执行相分离,财产保管与会计记录相分离)D.请购与审批(业务执行与审批相分离)
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