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单位定期对库存现金情况进行清查盘点,应重点关注:账款是否相符;有无白条抵库;有无私借挪用公款;有无账外资金。
参考答案
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考题
对库存现金进行清查盘点时,应该( )。A.清查现金实有数,并且与日记账余额核对B.盘点的结果应填列“现金盘点报告表”C.出纳人员必须在场,并且由出纳亲自盘点D.检查库存限额的遵守情况及有无自条抵库情况
考题
对于库存现金和实物资产的清查,除了查明账实是否相符及盘盈盘亏情况外,清查的内容还有( )。A:有无挪用现金B:有无“白条”抵充库存现金C:实物资产有无缺损、霉烂、变质D:库存现金是否超过核定的限额
考题
关于库存现金的清查表述正确的有()。A.在进行现金清查时,出纳员必须在场
B.在清查过程中不能用白条抵库
C.库存现金盘点报告表不是原始凭证
D.库存现金盘点报告表应由监盘人员、出纳人员及其相关负责人签名盖章
考题
清查库存现金时,应特别注意是否存在违反现金管理制度,主要问题有()。
A.有无任意坐支库存现金
B.有无以白条、借条充抵库存现金
C.有无挪用现金
D.有无库存现金短缺或溢余
E.有无超限额保留库存现金
考题
对库存现金的清查盘点应该( )。A.清查现金实有数,并且与日记账余额核对
B.出纳人员必须在场,并且由出纳亲自盘点
C.盘点结果应填列“现金盘点报告表”并由出纳人员和盘点人员共同签章生效
D.检查库存现金的遵守情况,检查有无白条抵库
考题
对库存现金进行清查盘点时,应该()。A、清查现金实有数,并且与日记账余额核对
B、盘点的结果应填列“现金盘点报告表”
C、出纳人员必须在场,并且由出纳亲自盘点
D、检查库存限额的遵守情况及有无白条抵库情况
考题
下列有关现金盘点和清查工作说法不正确的是()A、出纳人员应每天清点库存现金,登记现金日记账,做到账账相符、账实相符B、单位应建立现金清查制度,定期和不定期对库存现金情况进行清查盘点C、若发现账款不符是由一般工作失误造成的,无需查明具体原因可直接作损失或收益处理D、若发现账款不符属于违法行为,应依法移交相关部门处理
考题
清查库存现金时,应特别注意是否存在违反现金管理制度,主要问题有()。A、有无任意坐支库存现金B、有无以白条、借条充抵库存现金C、有无挪用现金D、有无库存现金短缺或溢余E、有无超限额保留库存现金
考题
以下查库内容中,哪项是非必查项()A、清点库存现金、有价单证、金银制品是否与相关科目账户余额核对相符B、有无白条抵库和挪用库存情况C、库房钥匙、密码、使用、交接是否符合规定D、假币实物是否与系统记载余额核对相符
考题
下列关于盘点的说法正确的有()。A、库存现金清查的主要方法是实地盘点B、出纳人员只须每月结账后对其经管的库存现金进行盘点即可C、盘点时,要清点库存现金实存数并与库存现金日记账核对D、盘点时,要注意有无以白条抵充现金的现象
考题
查库内容的必查项不包括()。A、金银制品是否账实相符B、假币实物是否与系统记载余额核对相符C、查库制度的执行情况D、有价单证是否与相关科目账户余额核对相符,有无白条抵库和挪用库款情况。
考题
下列不属于查库内容的是()A、清点全部现金(不含假币)、有价单证、实物等,查看账款、账实、账簿是否相符,有无白条抵库及挪用库款情况B、各类账簿设立是否齐全,出入库手续是否完备C、是否做到每日核对账款,库存是否超限额,残损币、假币是否定期上缴D、各级部门查库制度执行情况
考题
多选题下列对库存现金进行清查盘点的说法,正确的有()。A清查现金实有数,并且与日记账余额核对B盘点的结果应填列“现金盘点报告表”C出纳人员必须在场,并且由出纳人员亲自盘点D检查库存限额的遵守情况及有无白条抵库情况
考题
多选题关于库存现金的清查的表述中,正确的有()A在进行现金清查时,出纳员必须在场B在清查过程中不能用白条抵库C库存现金盘点报告表不是原始凭证D库存现金盘点报告表应由清查人员和出纳员共同签章方能生效
考题
多选题对库存现金进行清查盘点时,应该()。A清查现金实有数,并且与日记账余额核对B盘点的结果应填列“现金盘点报告表”C出纳人员必须在场,并且由出纳亲自盘点D检查库存限额的遵守情况及有无自条抵库情况
考题
单选题下列不属于查库内容的是()A
清点全部现金(不含假币)、有价单证、实物等,查看账款、账实、账簿是否相符,有无白条抵库及挪用库款情况B
各类账簿设立是否齐全,出入库手续是否完备C
是否做到每日核对账款,库存是否超限额,残损币、假币是否定期上缴D
各级部门查库制度执行情况
考题
单选题对库存现金进行清查盘点时,下列选项中不正确的是()。A
清查现金实有数,并与日记账余额核对B
盘点的结果应填列现金盘点报告表C
出纳人员必须在场,并且由出纳亲自盘点D
检查库存限额的遵守情况及有无白条抵库情况
考题
单选题以下查库内容中,哪项是非必查项()A
清点库存现金、有价单证、金银制品是否与相关科目账户余额核对相符B
有无白条抵库和挪用库存情况C
库房钥匙、密码、使用、交接是否符合规定D
假币实物是否与系统记载余额核对相符
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