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分公司重要单证须按照下列要求查库:()
- A、分公司客户服务部对本机构重要单证库房每年查库不少于一次
- B、分公司客户服务部每年对辖内重要单证库房检查的数量不少于所辖重要单证库房总数的30%且不少于10个(总数少于10个的全部检查)
- C、分公司单证使用部门每季度对本机构重要单证的检查不少于一次
- D、分公司客户服务部每次检查重要单证实物数量不少于重要单证库房或金属柜中所有重要单证数量的20%且不少于3000份
参考答案
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考题
下列关于重要单证的使用正确的是:A.重要单证应按号码顺序发售和签发,不得跳号,可跨年度使用B.严禁将重要单证在柜台上随意放置,重要单证要入保险柜(库)保管,重要单证不得带出营业柜台签发,非柜台经办人员,可领用重要单证C.重要单证可事先在重要单证上加盖业务印章或经办人名章,禁止虚开重要单证D.对外发售重要单证应验证客户身份,并根据客户业务量适量发售,发售时须由客户签收确认,严禁银行员工代客户购买、签收、保管、使用重要单证
考题
重要单证调拨使用需由上级机构组织进行,以下调拨规定正确的是()。A、总公司对分公司之间的重要单证可调拨B、分公司对辖内中心支公司之间的重要单证可调拨C、分公司之间不可自行调拨D、非同一分公司辖内的中心支公司之间的重要单证可调拨
考题
对于留存银保不可回收实物的作废重要单证,重要单证使用部门需完成()并加盖()留存。A、《重要单证回收登记表》;银行条形章B、《重要单证回收登记表》;银行业务章C、《重要单证无法回收登记表》;银行公章D、《重要单证无法回收登记表》;银行条形章
考题
分公司客户服务部是分公司重要单证的管理部门,主要职责()A、组织制定辖内银保通重要单证管理实施细则B、负责辖内重要单证的领用发放,以及本机构重要单证的申印申请、实物保管、核销审核、销毁申请和库房检查等管理工作C、负责与合作银行协商沟通,做好银保通重要单证的回收交接、核销申请工作D、负责管控和检查分公司辖内重要单证管理情况,制定辖内银保通重要单证的领用限额
考题
以下关于重要单证管理的说法正确的是:()A、应严格按照规定用途及程序使用重要单证,严禁移作他用。B、银行签发的重要单证,不得由客户签发。C、严禁在重要单证上预先加盖印章备用。D、不得将重要单证带出营业场所签发。E、柜员应按号码顺序签发重要单证,不得跳号。
考题
下列关于重要单证查库制度的叙述正确的有()。A、凭证管理员应每旬查库一次B、会计部门负责人应每月查库一次C、主管领导至少应半年查库一次D、营业机构负责人每月对机构内的所有重要单证进行一次全面核查
考题
以下关于重要单证查库制度表述正确的是()A、各级行凭证管理人员应每旬查库一次,凭证调拨系统操作已上收至市分行的,支行应指定专人每旬查库一次。B、查库时应遵循实物碰账面的原则,即先清点实物,将实物数量和起止号码与相关登记簿核对。C、营业网点负责人应每日对机构内的所有重要单证进行一次全面核查。D、检查人员应将检查结果详细记录《重要单证查库登记簿》。
考题
以下关于重要单证管理说法正确的是()A、重要业务单证包括投保单、保险单、批单、保险凭证、保险标志等B、分公司、中支可自行设计区域性重要业务单证,报总公司审批C、分公司可经总公司审批并授权印制重要业务单证,分公司以及下辖机构不得自印重要业务单证D、批单应按流水号单独整理、装订、立卷
考题
关于重要单证,下列说法错误的是()A、重要单证包括重要空白凭证和有价单证,应由专人管理,入库(保险柜)保管B、重要空白凭证必须严格按照规定用途使用,凡应由银行签发的重要空白凭证,严禁由客户签发C、重要单证必须定期或不定期盘点查库,保证账实相符D、有价单证的发售或签发,应先办理后收款
考题
《查库登记簿》的记载事项包括()等。A、库房业务B、自助设备加、取钞核查情况C、手工登记栏中的检查项目登记现金、有价单证、重要空白凭证种类、假币、印章等物品,按实物数量登记,未尽事项在其它保管物品登记D、通过系统打印的现金、有价单证、重要空白凭证等登记簿及通过系统执行查库操作的,仍需手工登记
考题
多选题下列关于重要单证查库制度的叙述正确的有()。A凭证管理员应每旬查库一次B会计部门负责人应每月查库一次C主管领导至少应半年查库一次D营业机构负责人每月对机构内的所有重要单证进行一次全面核查
考题
单选题二级分行主管行长每年对所辖重要空白凭证库检查的数量不少于所辖重要空白凭证库数量的()或不少于5个,其中对本级重要空白凭证库每半年查库不少于一次。A
1%B
3%C
5%D
10%
考题
多选题以下关于重要单证管理的说法正确的是:()A应严格按照规定用途及程序使用重要单证,严禁移作他用。B银行签发的重要单证,不得由客户签发。C严禁在重要单证上预先加盖印章备用。D不得将重要单证带出营业场所签发。E柜员应按号码顺序签发重要单证,不得跳号。
考题
多选题关于对私营业网点尾箱检查正确的是()。A营业机构负责人每月对柜员尾箱管理的全面检查不少于一次,且对现金柜员尾箱现金检查不少于两次;每周核查柜员主管保管的重要单证不少于一次。B柜员主管应不定期抽查普通柜员尾箱现金,每月对普通柜员尾箱现金的检查要达到100%;每周核查所有柜员尾箱的重要单证不少于一次,每天至少对一个柜员尾箱的重要单证进行抽查核点。C县级支行(各二级行扁平化管理的单点支行视同县级支行,下同)分管行长或个人金融部负责人每季度对辖属营业机构尾箱的检查面必须达到辖属营业网点数量100%,其中分管行长每年对辖属全部营业机构全部柜员尾箱的检查不得少于两次。D二级分行个人金融部负责人每年对所辖实行扁平化管理的全部营业机构全部柜员尾箱的检查不得少于两次;分管行长每年对所辖扁平化管理的营业机构的尾箱检查面不得低于20%。E管理行相关人员不定期对网点柜员尾箱库存和尾箱管理情况进行检查。
考题
多选题对有价证券、重要空白凭证管理的检查方法有()A调阅有价单证及重要空白凭证登记薄,检查有价单证及重要空白凭证管理是否合规B检查有价单证是否实行专人专库保管C检查有价单证及重要空白凭证是否按照规定专柜保管D检查有价单证及重要空白凭证查库制度是否落实
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