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多选题
根据商业银行内部控制指引,账务核对不一致的,应当如何处理()
A
追究责任
B
按照权限纠正
C
报上级机构处理
D
报监督部门处理
参考答案
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解析:
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考题
商业银行应当对会计账务处理的全过程实行监督,会计账务应当做到账账、账据、账款、账实、账表和内外账的六相符。凡账务核对不一致的,应当立即纠正或报上级机构处理。()
此题为判断题(对,错)。
考题
《商业银行内部控制指引》规定,商业银行应当按照规定进行(),建立完整的会计、统计和业务档案,妥善保管,确保原始记录、合同契约和各种资料的真实、完整。A、会计核算和业务记录B、会计核算C、账务处理
考题
根据《商业银行内部控制指引》,银行建立与实施内部控制应当遵循的()是指:商业银行内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应,并根据情况变化及时进行调整。A、相匹配原则B、制衡性原则C、审慎性原则D、全覆盖原则
考题
《商业银行内部控制指引》明确,内部控制应当包括以下要素:()(出自《商业银行内部控制指引》,中国人民银行公告2002年第19号)A、内部控制环境B、风险识别与评估C、内部控制措施D、信息交流与反馈E、监督评价与纠正
考题
单选题根据《商业银行内部控制指引》,银行建立与实施内部控制应当遵循的()是指:商业银行内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应,并根据情况变化及时进行调整。A
相匹配原则B
制衡性原则C
审慎性原则D
全覆盖原则
考题
多选题根据商业银行内部控制指引,当出现账务核对不一致时,应当如何处理()A追究责任B按照权限进行纠正C报上级机构处理D报监督部门处理
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