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题目内容 (请给出正确答案)
多选题
审计委员会的职责包括(  )。
A

确定会计师事务所的报酬并监督其工作

B

受聘的会计师事务所应直接向审计委员会报告

C

可以接受并处理本公司会计、内部控制或审计方面的投诉

D

有权雇用独立的法律顾问或其他咨询顾问


参考答案

参考解析
解析:
审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会应批准外聘审计师的业务条款及审计服务的报酬。受聘的会计师事务所应直接向审计委员会报告。
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考题 依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,村镇银行已设立监事会的可不设立审计委员会,由监事会履行审计委员会职责。( ) 此题为判断题(对,错)。

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考题 下列关于审计委员会与内部审计的说法中,不正确的是( )。A.审计委员会的义务包括负责监督内部审计部门的工作   B.审计委员会对内部审计主管的任命和解聘提供建议方案   C.审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触   D.审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作

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考题 在公司设立风险管理委员会前,可由审计委员会暂行风险管理委员会的职责。

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考题 组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责?()A、批准首席审计执行官的任免B、决定内部审计师的任免C、批准审计方案D、批准管理层的任免

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考题 单选题()有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。A 内部审计部门B 董事会C 股东大会D 审计委员会

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考题 单选题关于审计委员会履行职责方式表述错误的是()。A 审计委员会每年至少举行四次会议,并于审计周期的主要日期举行B 审计委员会每年至少与外聘及内部审计师会面一次,无须管理层参加C 审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核D 审计委员会成员之间不同意见如无法内部调解,应提请董事会解决

考题 多选题审计委员会的职责包括(  )。A确定会计师事务所的报酬并监督其工作B受聘的会计师事务所应直接向审计委员会报告C可以接受并处理本公司会计、内部控制或审计方面的投诉D有权雇用独立的法律顾问或其他咨询顾问