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单选题
供应商审计通常不包括()
A

管理风格

B

工业工程

C

质量保证

D

材料管理


参考答案

参考解析
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考题 实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。( )

考题 采购流程管理审计主要包含()。 A、供应商审计B、采购价格审计C、采购合同审计D、采购资源管理审计E、采购会计控制

考题 在下列项目中,审计工作底稿通常不包括( )。A、 未审的财务报表草稿B、 具体审计计划C、 管理层声明书D、 对被审计单位文件记录的摘要或复印件

考题 下列关于我国国家审计报告的表述,正确的有( )。A.包括审计评价意见 B.通常是简式审计报告 C.不包括以往审计决定的执行情况 D.包括针对审计发现问题提出的改进建议 E.是国家审计机关向被审计单位做出审计决定的依据

考题 下列关于我国国家审计报告的表述,正确的有:A:包括审计评价意见 B:通常是简式审计报告 C:不包括以往审计决定的执行情况 D:包括针对审计发现问题提出的改进建议 E:是国家审计机关向被审计单位作出审计决定的依据

考题 注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括( )。 A、投资评估与决策 B、风险管理 C、对经营活动及遵守法律法规情况的评价 D、监督内部控制并检查财务信息和经营信息

考题 供应商审计通常不包括( )。A.管理风格 B.工业工程 C.质量保证 D.材料管理

考题 在对合同进行检查时,首席审计官怀疑供应商在合同招标过程中获得不正当利益。在获知首席执行官是供应商所在公司董事会的成员之后,首席审计官应采取何种行动?( )A.向高级管理层,不包括该首席执行官,提交一份报告草案 B.与组织的外部审计师联系以寻求协助 C.收集证明材料,向审计委员会的主席报告该审计发现 D.立即通知董事会

考题 供应商审计通常不关注( )。A.供应商产能 B.质量项目 C.运输项目 D.人力资源项目

考题 被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计的内部审计师是供应商财务总监的哥哥,此时该审计师应当:( )A.接受该指派,但避免在现场工作中与该总监接触 B.接受该指派,但应当在审计报告中披露这一关系 C.将潜在的利益冲突通知供应商 D.将潜在的利益冲突通知首席审计官

考题 一个信息系统审计师要评定公司和外包服务提供商之间的服务水平协议(SLA)。下面哪一个检查审计师认为最重视?服务水平协议(SLA)不包括:()A、在过期或终止合同情形下,从旧的供应商迁移到新的供应商的条款B、顾客和供应商的晚付款条款C、对服务提高的合同承诺D、合同方之间的纠纷解决程序

考题 供应商提供的经审计并附审计报告的财务报表数据可以采信。

考题 关联方交易的类型通常不包括下列哪项()。A、购买或销售商品B、提供或接受劳务C、租赁D、审计

考题 供应商现场质量审计的内容包括哪些?

考题 供应商审计通常不包括()A、管理风格B、工业工程C、质量保证D、材料管理

考题 供应商审计通常不关注()A、供应商产能B、质量项目C、运输项目D、人力资源项目

考题 供应商审计是()的第一个关键步骤。A、供应商认证B、供应商关系C、供应商合伙关系D、战略合伙关系

考题 供应商审计是以下()的第一个关键步骤。A、供应商认证B、供应商关系C、供应商合伙关系D、战略合伙关系

考题 审计工作底稿通常不包括的内容是()。A、审计工作方案B、问题备忘录C、重大事项概要D、重复的文件记录

考题 供应商管理不包括()。A、供应商资产预审B、供应商考察C、供应商审评D、供应商采购

考题 单选题注册会计师需要保持职业怀疑的重要审计领域通常不包括()。A 被审计单位存在舞弊风险B 会计估计C 收入确认D 成本确认

考题 单选题供应商审计通常不关注()。A 供应商产能B 质量项目C 运输项目D 人力资源项目

考题 单选题供应商审计通常不包括()A 管理风格B 工业工程C 质量保证D 材料管理

考题 单选题供应商审计是以下()的第一个关键步骤。A 供应商认证B 供应商关系C 供应商合伙关系D 战略合伙关系

考题 单选题供应商审计是()的第一个关键步骤。A 供应商认证B 供应商关系C 供应商合伙关系D 战略合伙关系

考题 单选题供应商管理不包括()。A 供应商资产预审B 供应商考察C 供应商审评D 供应商采购

考题 单选题审计工作底稿通常不包括的内容是()。A 审计工作方案B 问题备忘录C 初步思考的记录D 管理层声明书

考题 多选题下列关于我国国家审计报告的表述,正确的有( )。A包括审计评价意见B通常是简式审计报告C不包括以往审计决定的执行情况D包括针对审计发现问题提出的改进建议E是国家审计机关向被审计单位作出审计决定的依据