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单选题
在对采购程序进行经营审计时,内部审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单上述信息所能支持的结论是()
A
采购经理未遵守公司的政策
B
这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为
C
在审计报告中应说明这一审计发现
D
该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价
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考题
政府采购与一般采购不同,需要执行政府采购政策,以下哪些行为违反了政府采购政策()。
A、评审办法中未给与小微企业价格优惠B、采购在强制采购节能产品目录范围外的产品C、未经财政部门审核批准采购进口产品D、评审办法中未优先采购节能和环境标志产品E、评审办法中未优先采购国有全资企业产品
考题
对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论( )。A.在审计报告中反映这一情况
B.相关内部控制不可信赖
C.采购部主任没有执行采购程序
D.可能发生多次类似采购行为
考题
对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。A:在审计报告中反映这一情况B:相关内部控制不可信赖C:采购部主任没有执行采购程序D:可能发生多次类似采购行为
考题
对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持的结论是( )。A.在审计报告中反映这一情况
B.相关内部控制不可信赖
C.采购部主任没有执行采购程序
D.可能发生多次类似采购行为
考题
一家大型连锁店的内部审计部门在审计采购系统。内部审计师要确定一件大型设备的采购价格是否最优,他应该采取以下( )程序。A.采购订单表格是否预先编号并保存良好
B.采购这件商品之前,使用部门是否需要提出请购
C.经过授权的供货商是否进行竞标
D.最近一年的采购额是否在同期的固定资产预算以内
考题
内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是:A.采购政策的滞后
B.折扣政策使用的不正确
C.关于货物付款的授权不合理
D.付款程序在验收货物之前
考题
对于采购订单与已批准的价格表不一致所带来的相对风险,下列哪一项解释可以说明该风险是最小的相关风险?A.临时员工处理了采购订单
B.公司政策不要求进行比较
C.公司常常从该供应商处购买货物
D.采购部门经理批准了采购订单
考题
内部审计师在对一家公司的材料采购循环进行审计,为了实现采购交易都经过授权,而且采购交易都是所需材料的审计目标,审计师应该( )。A.审核验收报告样本的签名
B.与采购代理就交易事项的样本进行讨论
C.审核采购订单及其相应采购请求单的样本是否有恰当的审批签名
D.检查供货商发票样本
考题
在对采购程序进行经营审计时,内部审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单。上述信息所能支持的结论是:( )A.采购经理未遵守公司的政策
B.这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为
C.在审计报告中应说明这一审计发现
D.该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价
考题
在对采购部门的审计中,内部审计师从一雇员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。评价这一论断的最好的证据来源是:A.与该采购员讨论从该供应商处的采购。
B.审查公开采购订单的文件资料。
C.审查采购文件中对供应商的所有近期奖励。
D.分析供应商的等级。
考题
内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出A、引进供应商和具体的采购业务由不同的人员负责
B、货物的验收报告与采购订单进行比较,然后送到应付账款部门
C、付款的文件是由应付账款部门编制的
D、未支付的卖方文件和永续存货记录分别被保存
考题
内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是:A.引进供应商和具体的采购业务由不同的人员负责
B.货物的验收报告与采购订单进行比较,然后送到应付账款部门
C.付款的文件是由应付账款部门编制的
D.未支付的卖方文件和永续存货记录分别被保存
考题
在对采购程序进行经营审计时,内部审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单。上述信息所能支持的结论是()A、采购经理未遵守公司的政策B、这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为C、在审计报告中应说明这一审计发现D、该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价
考题
一家大型连锁店的内部审计部门在审计采购系统。内部审计师要确定一件大型设备的采购价格是否最优,他应该采取以下()程序。A、采购订单表格是否预先编号并保存良好B、采购这件商品之前,使用部门是否需要提出请购C、经过授权的供货商是否进行竞标D、最近一年的采购额是否在同期的固定资产预算以内
考题
在对采购部门的审计中,内部审计师从一职员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。评价这一论断的最好的证据来源是()。A、与该采购员讨论对该供应商的采购B、审查公开采购订单文件C、审查采购文件中对供应商的所有近期回报D、分析供应商的等级
考题
内部审计师在对一家公司的材料采购循环进行审计,为了实现采购交易都经过授权,而且采购交易都是所需材料的审计目标,审计师应该()。A、审核验收报告样本的签名B、与采购代理就交易事项的样本进行讨论C、审核采购订单及其相应采购请求单的样本是否有恰当的审批签名D、检查供货商发票样本
考题
对于采购订单与已批准的价格表不一致所带来的相对风险,下列哪一项解释可以说明该风险是最小的相关风险?()A、临时员工处理了采购订单B、公司政策不要求进行比较C、公司常常从该供应商处购买货物D、采购部门经理批准了采购订单
考题
单选题一家大型连锁店的内部审计部门在审计采购系统。内部审计师要确定一件大型设备的采购价格是否最优,他应该采取以下()程序。A
采购订单表格是否预先编号并保存良好B
采购这件商品之前,使用部门是否需要提出请购C
经过授权的供货商是否进行竞标D
最近一年的采购额是否在同期的固定资产预算以内
考题
单选题在对采购部门的审计中,内部审计师从一职员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。评价这一论断的最好的证据来源是()。A
与该采购员讨论对该供应商的采购B
审查公开采购订单文件C
审查采购文件中对供应商的所有近期回报D
分析供应商的等级
考题
单选题在对采购程序进行经营审计时,内部审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单。上述信息所能支持的结论是()A
采购经理未遵守公司的政策B
这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为C
在审计报告中应说明这一审计发现D
该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价
考题
单选题内部审计师在对一家公司的材料采购循环进行审计,为了实现采购交易都经过授权,而且采购交易都是所需材料的审计目标,审计师应该()。A
审核验收报告样本的签名B
与采购代理就交易事项的样本进行讨论C
审核采购订单及其相应采购请求单的样本是否有恰当的审批签名D
检查供货商发票样本
考题
单选题内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是:()A
引进供应商和具体的采购业务由不同的人员负责B
货物的验收报告与采购订单进行比较,然后送到应付账款部门C
付款的文件是由应付账款部门编制的D
未支付的卖方文件和永续存货记录分别被保存
考题
单选题对于采购订单与已批准的价格表不一致所带来的相对风险,下列哪一项解释可以说明该风险是最小的相关风险?()A
临时员工处理了采购订单B
公司政策不要求进行比较C
公司常常从该供应商处购买货物D
采购部门经理批准了采购订单
考题
单选题对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。A
在审计报告中反映这一情况B
相关内部控制不可信赖C
采购部主任没有执行采购程序D
可能发生多次类似采购行为
考题
单选题疏于将采购订单与已批准价格清单进行核对可能引发的相关风险中,最小的一项是()A
临时员工审查采购订单B
公司政策不要求此项核对C
供应方为经常交易客户D
采购部门经理签发采购订单
考题
单选题在对采购程序进行经营审计时,审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单上述信息所能支持的结论是()A
采购经理未遵守公司的政策B
这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为C
在审计报告中应说明这一审计发现D
该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价
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