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利用降低税基来进行税收筹划,与企业所得税相比,流转税的余地更大一些。


参考答案

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考题 所得税比流转税的税收筹划空间大。() 此题为判断题(对,错)。

考题 采购时间选择的税收筹划包括()。 A、选择供货商的纳税人身份B、利用税制变化进行税收筹划C、安排购进材料的涉税处理D、利用商品供求关系进行税收筹划

考题 下列属于关联企业转让定价税收筹划方式的有( )。A.利用关联企业之间相互提供劳务进行筹划B.利用无形资产价值评定困难进行筹划C.利用商品交易进行筹划D.利用原材料及零部件购销进行筹划

考题 税收筹划中各种技术和方法的组合运用,( )。A.能够降低税收筹划的收益,也能够有效降低税收筹划的风险B.不会降低税收筹划的收益,但能够有效降低税收筹划的风险C.能够降低税收筹划的收益,但不会有效降低税收筹划的风险D.不会降低税收筹划的收益,也不会有效降低税收筹划的风险

考题 税收优惠的形式包括有(),这些都对税收筹划具有诱导作用。A、税额减免B、税基扣除C、税率降低D、加速折旧

考题 企业分立或兼并对企业所得税税基有什么影响?它们有哪些税收筹划的价值?

考题 请简要介绍企业所得税新税法的税收优惠政策。企业如何利用这些优惠政策进行税收筹划?

考题 企业选择出口退税、外商投资企业再投资退税、购买国产设备再投资退税等税收政策是运用()。A、税基筹划原理B、税率筹划原理C、税额筹划原理D、税期筹划原理

考题 税收筹划的范围中,企业扩展的税收筹划包括()。A、企业会计方法的选择B、分公司与子公司选择C、企业资本结构的税收筹划D、企业重组的税收筹划E、股利决策的税收筹划

考题 某企业在市区有一幢原值为200万元的房产,如果将其出租,每年可获租金收入50万元,在不考虑企业所得税情况下,其承担的其他各种税收负担是多少?请设计一个税收筹划方案,降低该企业税负,并指出使用的是什么税收筹划策略?

考题 下列哪一税种通常围绕收入实现、经营方式、成本核算、费用列支、折旧方法、捐赠、筹资方式、投资方向、设备购置、机构设置、税收政策等涉税项目进行税收筹划()A、流转税B、所得税C、财产与行为税D、资源环境税

考题 企业通过争取更多的税前“扣除”而实现税收筹划,属于()A、利用税收优惠政策进行税收筹划B、通过分散税基实现税收筹划C、利用税法弹性进行税收筹划D、利用税法空白进行税收筹划

考题 流转税与所得税相比较,哪一个更适用缩小税基策略,为什么?

考题 利用捐赠来进行个人所得税筹划时要注意哪些方面?

考题 新税法对企业所得税的税基是如何界定的?其税基筹划应遵循怎样的思路?

考题 企业税收筹划必须在纳税义务发生之后,通过对企业生产经营活动过程的规划与控制来进行。

考题 小型微利企业有什么认定标准?如何利用小型微利企业税收待遇进行税收筹划?

考题 单选题下列哪一税种通常围绕收入实现、经营方式、成本核算、费用列支、折旧方法、捐赠、筹资方式、投资方向、设备购置、机构设置、税收政策等涉税项目进行税收筹划()A 流转税B 所得税C 财产与行为税D 资源环境税

考题 多选题税收筹划的范围中,企业扩展的税收筹划包括()。A企业会计方法的选择B分公司与子公司选择C企业资本结构的税收筹划D企业重组的税收筹划E股利决策的税收筹划

考题 问答题小型微利企业有什么认定标准?如何利用小型微利企业税收待遇进行税收筹划?

考题 多选题税收优惠的形式包括有(),这些都对税收筹划具有诱导作用。A税额减免B税基扣除C税率降低D加速折旧

考题 问答题流转税与所得税相比较,哪一个更适用缩小税基策略,为什么?

考题 问答题企业分立或兼并对企业所得税税基有什么影响?它们有哪些税收筹划的价值?

考题 问答题请简要介绍企业所得税新税法的税收优惠政策。企业如何利用这些优惠政策进行税收筹划?

考题 判断题利用降低税基来进行税收筹划,与企业所得税相比,流转税的余地更大一些。A 对B 错

考题 问答题新税法对企业所得税的税基是如何界定的?其税基筹划应遵循怎样的思路?

考题 单选题企业通过争取更多的税前“扣除”而实现税收筹划,属于()A 利用税收优惠政策进行税收筹划B 通过分散税基实现税收筹划C 利用税法弹性进行税收筹划D 利用税法空白进行税收筹划