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处理系统的综合审计是对信息系统中的()四个因素进行综合的审计,以确定其可靠性和准确性。

  • A、硬件功能
  • B、输入数据
  • C、输出
  • D、程序
  • E、文件

参考答案

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考题 在进行风险评估时,注册会计师通常采用的审计程序是()。 A、将财务报表与其所依据的会计记录相核对B、实施分析程序以识别异常的交易或事项,以及对财务报表和审计产生影响额金额、比率和趋势C、对应收账款进行函证D、以人工方式或使用计算机辅助审计技术,对记录或文件中的数据计算准确性进行核对

考题 下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是:  A.输入控制审计   B.安全控制审计   C.处理控制审计   D.输出控制审计   E.组织控制审计 

考题 下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:A、组织控制审计 B、输出控制审计 C、输入控制审计 D、安全控制审计 E、处理控制审计

考题 下列各项中,属于信息系统应用控制审计的是:A、对输入数据的准确性检验 B、对程序变更的规范、授权与跟踪 C、对系统数据的定期备份 D、对程序和数据访问的控制

考题 电算化审计的内容包括()。A、内部控制系统的审计B、系统开发审计C、应用程序审计D、数据文件审计E、硬件和系统程序审计

考题 信息系统审计包括内部控制制度审计、()审计、()审计、处理系统综合审计和()审计等。

考题 信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括()。A、内部控制制度审计B、应用程序审计C、数据文件审计D、处理系统综合审计E、系统开发审计

考题 审计流程可以包括各种电脑程序和准确性测试,以确认计算机应用所处理的数据被送往正确的总账账户。这些流程指的是()。A、处理控制B、输入控制C、输出控制D、安全控制

考题 计算机审计的审计对象是()。A、信息系统B、应用程序C、电子数据D、计算机硬件

考题 信息系统的()包括组织和操作控制,硬件和软件控制,安全控制和文件资料控制等一般控制系统,以及输入控制,处理控制,输出控制等应用控制系统。A、处理系统B、数据文件C、内部控制D、应用程序

考题 信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。

考题 通用审计软件(GAS)允许审计师:()A、监控应用程序的执行B、对包含实际数据和虚拟数据的主文件进行数据测试C、从文件中选择抽样数据项和检查计算结果D、在日常应用程序中插入特定的审计方法

考题 数据文件审计包括测试信息系统数据文件安全控制的()A、有效性B、可靠性C、真实性和准确性D、A、B和C

考题 下列不属于信息系统审计内容的是()A、内部控制制度审计B、应用程序审计C、账户审计D、处理系统综合审计

考题 多选题电算化审计的内容包括()。A内部控制系统的审计B系统开发审计C应用程序审计D数据文件审计E硬件和系统程序审计

考题 填空题信息系统审计包括内部控制制度审计、()审计、()审计、处理系统综合审计和()审计等。

考题 单选题数据文件审计包括测试信息系统数据文件安全控制的()A 有效性B 可靠性C 真实性和准确性D A、B和C

考题 单选题在进行风险评估时,注册会计师通常采用的审计程序是(  )。A 将财务报表与其所依据的会计记录相核对B 实施分析程序以识别异常的交易或事项,以及对财务报表和审计产生影响的金额、比率和趋势C 对应收账款进行函证D 以人工方式或使用计算机辅助审计技术,对记录或文件中的数据计算准确性进行核对

考题 多选题信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括()。A内部控制制度审计B应用程序审计C数据文件审计D处理系统综合审计E系统开发审计

考题 单选题信息系统的()包括组织和操作控制,硬件和软件控制,安全控制和文件资料控制等一般控制系统,以及输入控制,处理控制,输出控制等应用控制系统。A 处理系统B 数据文件C 内部控制D 应用程序

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