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信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括()。

  • A、内部控制制度审计
  • B、应用程序审计
  • C、数据文件审计
  • D、处理系统综合审计
  • E、系统开发审计

参考答案

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考题 下列不属于信息系统审计内容的是() A.内部控制制度审计B.应用程序审计C.账户审计D.处理系统综合审计

考题 电算化审计的内容包括()。A、内部控制的检查和评价B、经济效益审计C、应用程序审计D、离任经济责任审计E、系统开发过程审计

考题 电算化审计的内容包括( )。 A内部控制的检查与评价B系统开发过程审计C应用程序审计D数据文件审计

考题 (2012年)下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有()。A.组织控制审计 B.输出控制审计 C.输入控制审计 D.安全控制审计 E.处理控制审计

考题 下列关于审计质量控制的表述,正确的是:A:审计质量控制的直接目的是依法对被审计单位进行处理处罚 B:审计质量控制的主体包括审计组织、审计人员和被审计单位 C:审计质量控制的客体包括被审计单位的内部控制管理 D:审计质量控制制度的要素包括审计职业道德规范

考题 从检查被审计单位内部控制入手,根据内部控制测评结果,确定实质性审查的范围、数量和重点的审计取证模式是:A:账目基础审计 B:制度基础审计 C:风险基础审计 D:数据基础审计

考题 下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:A、组织控制审计 B、输出控制审计 C、输入控制审计 D、安全控制审计 E、处理控制审计

考题 下列关于审计质量控制的表述,正确的是:A、审计质量控制的直接目的是依法对被审计单位进行处理处罚 B、审计质量控制的主体包括审计组织、审计人员和被审计单位 C、审计质量控制的客体包括被审计单位的内部控制管理 D、审计质量控制制度的要素包括审计职业道德

考题 电算化审计的内容包括()。A、内部控制系统的审计B、系统开发审计C、应用程序审计D、数据文件审计E、硬件和系统程序审计

考题 信息系统审计包括内部控制制度审计、()审计、()审计、处理系统综合审计和()审计等。

考题 针对审计项目具体内容确定的审计目的、并对总体审计目标予以细化的是()A、专门审计目标B、特殊审计目标C、具体审计目标D、一般审计目标

考题 信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。

考题 当信息系统审计作为综合性内部审计项目的一部分时,内部审计人员在()阶段应当考虑项目审计目标及要求。A、审计计划B、审计实施C、审计报告D、后续审计

考题 信息系统审计包括()。A、电子数据审计B、信息系统内部控制审计C、信息系统组成部分审计D、计算机辅助审计E、信息系统生命周期审计

考题 信息系统审计的内容是根据审计的()而确定的。

考题 下列不属于信息系统审计内容的是()A、内部控制制度审计B、应用程序审计C、账户审计D、处理系统综合审计

考题 根据审计的内容分类,审计控制可划分为()A、财务审计B、内部审计C、外部审计D、管理审计E、成本审计

考题 审计通知书应包括以下哪些基本内容()。(内部审计具体准则第2号——审计通知书)A、被审计单位及审计项目名称B、审计目的及审计范围C、审计时间D、被审计单位提供的具体资料和其他必要的协助E、审计小组名单F、内部审计机构及其负责人的签章和签发日期

考题 多选题电算化审计的内容包括()。A内部控制系统的审计B系统开发审计C应用程序审计D数据文件审计E硬件和系统程序审计

考题 填空题信息系统审计包括内部控制制度审计、()审计、()审计、处理系统综合审计和()审计等。

考题 多选题以下选项中,属于计算机审计内容的包括()。A对信息系统内部控制的审计B对系统开发的审计C对电子数据资料的审计D对系统应用程序的审计

考题 多选题会计信息系统审计包括()内容。A内部控制系统的审计B系统开发的审计C应用程序审计D数据审计

考题 单选题关注信息系统开发审计以及运行维护过程中信息系统的总目标是否达到的审计是( )。A 信息系统实施情况审计B 信息系统内部控制审计C 信息系统组成部分审计D 信息系统生命周期审计

考题 多选题信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括()。A内部控制制度审计B应用程序审计C数据文件审计D处理系统综合审计E系统开发审计

考题 判断题信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。A 对B 错

考题 单选题下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A 信息系统审计B 经济责任审计C 内部控制审计D 后续审计

考题 单选题从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根拒检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是().A 账目基础审计B 制度基础审计C 风险基础审计D 信息系统基础审计