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关于销售与收款循环的相关控制的下列说法中,不正确的是( )。
A.客户订购单只有在符合企业管理层的授权标准时才能被接受
B.企业管理层通常要求商品仓库管理人员只有在收到经过批准的销售单时才能编制发运凭证并供货
C.如果决定不予赊销,被授权的信用管理部门人员无须在销售单上签署意见
D.将按经批准的销售单供货与按销售单装运货物职责相分离,有助于避免负责装运货物的员工在未经授权的情况下装运产品
B.企业管理层通常要求商品仓库管理人员只有在收到经过批准的销售单时才能编制发运凭证并供货
C.如果决定不予赊销,被授权的信用管理部门人员无须在销售单上签署意见
D.将按经批准的销售单供货与按销售单装运货物职责相分离,有助于避免负责装运货物的员工在未经授权的情况下装运产品
参考答案
参考解析
解析:无论是否批准赊销,都要求被授权的信用管理部门人员在销售单上签署意见,然后再将已签署意见的销售单送回销售单管理部门,选项C不正确。
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考题
(2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:
①检查销售与收款循环中的凭证和记录;
②观察销售与收款业务执行情况;
③向有关人员询问销售与收款业务情况;
④对营业收入的真实性进行 分析。
“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。
A.①
B.②
C.③
D.④
考题
下列各项关于销售与收款业务活动相关的表述中不正确的是( )。A.客户提出订货要求是整个销售与收款循环的起点
B.设计信用批准控制的目的是降低坏账风险,这些控制与应收账款账面余额的发生认定有关
C.适当的职责分离有助于防止各种有意或无意的错误
D.由不负责现金出纳和销售及应收账款记账的人员定期向客户寄发对账单
考题
内部控制建立与实施过程中相关的文档记录有:内控环境相关主要文档、风险评估相关主要文档、控制活动相关主要文档、信息与沟通相关主要文档、监督检查相关主要文档等。以下属于控制活动相关主要文档的有()。A、财务会计报告流程B、绩效考核文档C、销售与收款循环控制文档D、公司财务报告
考题
关于销售与收款循环的控制测试,下列说法中不正确的是()。A、抽出一定数量的销售发票做检查B、抽取一定数量的记账凭证、应收账款明细单做检查C、不能评价内部控制D、抽取一定数量的小树调整业务的会计凭证,检查销售退回、折让、折扣的核准与会计核算
考题
单选题关于销售与收款循环的控制测试,下列说法中不正确的是()。A
抽出一定数量的销售发票做检查B
抽取一定数量的记账凭证、应收账款明细单做检查C
不能评价内部控制D
抽取一定数量的小树调整业务的会计凭证,检查销售退回、折让、折扣的核准与会计核算
考题
多选题内部控制建立与实施过程中相关的文档记录有:内控环境相关主要文档、风险评估相关主要文档、控制活动相关主要文档、信息与沟通相关主要文档、监督检查相关主要文档等。以下属于控制活动相关主要文档的有()。A财务会计报告流程B绩效考核文档C销售与收款循环控制文档D公司财务报告
考题
单选题下列各项中,不属于销售与收款循环的内部控制的是:A
批准赊销信用与销售相互独立B
批准销售退回和记账相互独立C
寄送客户对账单与收款业务相互独立D
支票的签发与出纳相互独立
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