网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
单选题
内部审计人员通常建议正式制度应采用书面形式,但公司有一些因素要求减少书面制度,例如()
A
高度分工
B
强的组织文化
C
巨大的控制跨度
D
严格的统一指挥。
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
更多 “单选题内部审计人员通常建议正式制度应采用书面形式,但公司有一些因素要求减少书面制度,例如()A 高度分工B 强的组织文化C 巨大的控制跨度D 严格的统一指挥。” 相关考题
考题
检察机关、审判机关、监察机关、审计机关在依法行使职权时,发现有关单位制度不健全,管理不规范的,有权提出检察建议、司法建议、监察建议、审计建议,对重大事项应当向被建议单位的主管机关通报,被建议单位应当在()日内采用书面形式向提出建议机关报告整改情况。
考题
制度基础审计是建立在对内部控制制度的评审基础上,如果被审计单位内部控制制度较差,或者不能有效执行,审计人员就应扩大审计范围和抽样数量,直至采用()A、符合性测试B、实质性测试C、详细审计D、抽样审计
考题
单选题关于基金管理人的内部控制,下列说法错误的是( )。A
内部控制制度必须得到持续的贯彻执行并发挥作用B
公司管理层有权根据业务需要灵活执行内部控制制度C
内部控制制度应适应基金监管的法律法规要求D
内部控制制度应覆盖公司所有人员
考题
单选题制度基础审计是建立在对内部控制制度的评审基础上,如果被审计单位内部控制制度较差,或者不能有效执行,审计人员就应扩大审计范围和抽样数量,直至采用()A
符合性测试B
实质性测试C
详细审计D
抽样审计
考题
单选题内部审计机构应建立审计报告的(),明确规定各级复核的要求和责任。A
组员复核制度B
领导复核制度C
组长复核制度D
分级复核制度
热门标签
最新试卷