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判断题
主管柜员对联行往来科目的发生额、余额和社内往来未达账项应按月进行核对。
A
对
B
错
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解析:
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考题
柜员制营业网点下列关于联行业务处理手续错误的是( )。A、联行业务的录入、复核和编押应分人承担
B、印、押、证(机)的使用和保管,必须坚持分管分用
C、负责联行业务的后台柜员应按规定打印各种联行资料
D、负责联行业务的前台柜员应按日核对汇差、收、付方发生额、余额,按规定时间处理往来帐
考题
以下关于社内往来风险防控措施提法错误的是()A、办理社内往来业务,记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约、不得混岗操作B、错账冲正,必须规范管理C、加强对账管理,按季定期对账,对账时既要核对账户余额,又要核对账户发生额D、对在途未达款项进行延伸核查,对异常款项要实行全程跟踪追溯到位
考题
集中监督、分散逐笔对账的联行往来,在年度终了未达账全部核对完毕只有()科目有余额。A、联行往账和联行来账B、联行来账和已核对联行来账C、联行往账和已核对联行来账D、联行往账和来核销报单款项
考题
系统内往来账户的核对应做到()A、系统内往来账户的核对包括往来双方的发生额和余额的核对,发生额选重点核对B、发生系统内往来业务的双方,应定期发送对账单和副本账页办理有关系统内往来账户的账务核对C、对账中的各种查询、查复应建立书面记录D、督促回收对账回单,及时核对收回的对账回单,对出现的不符账项必须在规定时间内查明原因,并做出相应处理
考题
下列所述()属会计主管必须履行的岗位职责。A、对联行类重要空白凭证的使用进行监督,并对当日使用的联行重要空白凭证进行二次销号B、对各柜员使用的重要空白凭证二次销号情况进行监督C、监督并审核会计科目使用及结算存款开销户D、监督非信贷资产的五级分类情况E、负责检查本月产生的应计收贷款利息、应收利息及催收利息情况F、每日核对同城往来科目的余额和在途现金账项,对联行往来发出、接收业务清单进行勾对签章负责
考题
多选题以下对于社内往来业务的风险表现描述正确的是()A向上级机构缴存资金,单边记账,截留资金B记账员单边记账,通过凭空记账手段,虚增(减)社内往来资金,套取资金,转入个人或单位账户C经办人员伪造、克隆社内往来对账单,掩盖侵占社内往来资金的行为D经办人员伪造对账单或编制虚假未达账项调节表,使往来科目月末余额为零,掩盖侵占社内往来资金的行为
考题
单选题集中监督、分散逐笔对账的联行往来,在年度终了未达账全部核对完毕只有()科目有余额。A
联行往账和联行来账B
联行来账和已核对联行来账C
联行往账和已核对联行来账D
联行往账和来核销报单款项
考题
单选题以下关于社内往来风险防控措施提法错误的是()A
办理社内往来业务,记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约、不得混岗操作B
错账冲正,必须规范管理C
加强对账管理,按季定期对账,对账时既要核对账户余额,又要核对账户发生额D
对在途未达款项进行延伸核查,对异常款项要实行全程跟踪追溯到位
考题
单选题各级行在进行人行往来和同业往来的账务核对工作时,对账员应()勾挑发生额并核对余额A
逐笔B
批量C
集中D
专职
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